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基于云會計的企業(yè)內部控制問題研究
基于ahp評價方法的內部審計質量評估模型研究
在建工程中如何加強會計內部控制與管理
國家生態(tài)文明戰(zhàn)略下內部審計的功能拓展
國有企業(yè)應收賬款內部審計實施方案淺探
商業(yè)銀行操作風險與內部控制的關系研究
商業(yè)銀行內部審計信息不對稱的瓶頸約束與突破模式
合資鐵路公司內部管理問題探析
醫(yī)院內部會計管理工作探討
醫(yī)院內部控制管理存在的問題與對策
加強銀行會計內部控制措施研究
醫(yī)學高校基本建設內部控制研究
加強醫(yī)院網(wǎng)絡化會計發(fā)展,提高內部控制效能
加強企業(yè)內部控制防范經(jīng)營風險的思考
加強行政事業(yè)單位會計內部控制的策略研究
加強企業(yè)內部會計控制的思考
加強政府采購內部控制建設的相關建議
加強醫(yī)院內部審計對促進醫(yī)院財務管理的意義探討
加強內部審計促進醫(yī)院經(jīng)營管理
加強企業(yè)內部控制 提高會計信息質量
制造企業(yè)財務報告與非財務報告核心內部控制探討
加強公積金內部稽核,規(guī)避資金風險
加強企業(yè)內部控制建設探析
芻議企業(yè)內部控制建設存在的問題及有效措施
芻議我國酒店內部會計控制存在的問題及對策
芻議國企內部審計中的風險控制
再論事業(yè)單位內部控制的薄弱環(huán)節(jié)與解決對策
內部營銷思想在小微企業(yè)人力資源管理中的應用
農(nóng)村信用社內部控制探析
內部控制機制在公立醫(yī)院固定資產(chǎn)管理中的應用
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