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基于風險管理的企業(yè)內部控制對策探討
基于財務視角看企業(yè)集團內部控制
基于內部控制環(huán)境視角的企業(yè)會計信息質量研究
基于企業(yè)內部審計職能的認識分析
基于web2.0環(huán)境的企業(yè)內部知識協(xié)同過程研究
基于erp平臺提升企業(yè)內部控制有效性的實證分析
國有企業(yè)內部控制管理現(xiàn)狀思考
商業(yè)銀行的金融創(chuàng)新與風險內部控制探討
商業(yè)銀行中間業(yè)務內部控制和風險監(jiān)督機制【外文翻譯】
發(fā)揮企業(yè)內部控制的作用
合并財務報表中內部交易對母公司長期股權投資的影響研究
醫(yī)院文化與內部控制關系研究
醫(yī)院內部控制存在的問題及對策思考
縣級行政事業(yè)單位內部控制問題及對策
醫(yī)院內部控制體系建設的困境與應對策略
博弈論角度下的企業(yè)內部監(jiān)督管理
加強施工企業(yè)內部財務控制的有效途徑
出口企業(yè)內部控制制度初探
加強內部審計工作在公立醫(yī)院科學發(fā)展中的作用
加強企業(yè)內部控制 促進企業(yè)規(guī)范化管理
內部控制質量與盈余管理相關性文獻綜述
內部控制有效性對財務報表審計質量的影響
加強高校內部會計控制的探討
加強物資管理內部控制的探討
內部審計如何在風險管理實施中發(fā)揮積極作用
內部交易存貨及跌價準備的抵銷會計處理探討
分析財務部門在內部控制建設中的作用
內部職業(yè)導師制
內部控制缺陷披露現(xiàn)狀分析
內部審計風險管理之探究
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