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公司治理視角的內(nèi)部控制機制研究
公司內(nèi)部管理流程
公司內(nèi)部溝通檢查表
公司治理與內(nèi)部控制
公司治理丶內(nèi)部審計與控制自我評估
公司治理中的內(nèi)部審計
公司內(nèi)部審計的治理機制研究綜述
公司治理與內(nèi)部控制關系研究
公司治理與內(nèi)部審計的淺議
全國內(nèi)部管理審計理論研討綜述
公司內(nèi)部治理風險評價指標體系的構建研究
公司內(nèi)部財務治理系統(tǒng)的重新構建及運作
公司內(nèi)部治理與自由現(xiàn)金流關系研究——基于我國民營上市公司實證研究
全程信用管理模式企業(yè)內(nèi)部信用風險管理體系
健全內(nèi)部控制制度防范企業(yè)財務風險
從證券公司治理結構透視其內(nèi)部審計
供應鏈內(nèi)部的折扣博弈
會計誠信內(nèi)部人控制與公司治理
風險管理丶公司治理與內(nèi)部控制
風險導向下的內(nèi)部審計質(zhì)量控制
銀行內(nèi)部評級與授信客戶價值管理培訓
退市公司內(nèi)部治理特征研究
運用最小績效要素評價模型考核矩陣型組織的內(nèi)部組織單元績效
試論基于公司治理國有企業(yè)的內(nèi)部審計模式
試論公司治理中的內(nèi)部審計角色
質(zhì)量內(nèi)部審核
試論內(nèi)部控制與會計信息質(zhì)量
試論公司治理與內(nèi)部審計
試析內(nèi)部審計內(nèi)置對公司治理的影響
論保險公司的公司治理丶風險管理和內(nèi)部控制的關系
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