

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文檔簡介
1、<p><b> 梧州市長洲區(qū)財政局</b></p><p><b> 2017年部門預算</b></p><p><b> 目 錄</b></p><p> 第一部分: 長洲區(qū)財政局概況</p><p><b> 一、主要職責</b&
2、gt;</p><p><b> 二、機構(gòu)設置情況</b></p><p><b> 第二部分:人員編制</b></p><p> 第三部分:長洲區(qū)財政局2017年部門預算報表、</p><p> “三公”經(jīng)費編制說明</p><p> 一、2017 年度收入支出預
3、算總體情況。</p><p> 二、2017 年度一般公共預算撥款支出預算情況。</p><p> 三、2017年經(jīng)濟科目支出情況</p><p> 四、2017 年度政府性基金收支預算情況。</p><p> 五、2016年 “三公”經(jīng)費預算情況</p><p> 第四部分:長洲區(qū)財政局2017年部門預算公
4、開報表</p><p><b> 表一:收支預算總表</b></p><p><b> 表二:收入預算總表</b></p><p><b> 表三:支出預算總表</b></p><p> 表四:財政撥款收支預算總表</p><p> 表五:一般
5、公共預算財政撥款支出預算表</p><p> 表六:一般公共預算財政撥款基本支出預算表</p><p> 表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預算表</p><p> 表八:政府性基金預算財政撥款支出預算表</p><p> 第一部分:長洲區(qū)財政局概況</p><p><b> 主要職責
6、</b></p><p> 梧州市長洲區(qū)財政局是梧州市長洲區(qū)人民政府主管全區(qū)財政工作的綜合部門,主要職責如下:</p><p> ?。ㄒ唬┴瀼貒邑斦⒍愂盏姆结樥呒捌渌嘘P(guān)政策;擬訂財稅發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施,參與制定各項宏觀經(jīng)濟政策及財政分配政策,完善轉(zhuǎn)移支付制度,提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控的建議。</p><p> ?。ǘ?/p>
7、承擔各項財政收支管理的責任。負責編制年度梧州市長洲區(qū)預決算草案并組織執(zhí)行。受梧州市長洲區(qū)人民政府委托,向梧州市長洲區(qū)人民代表大會報告全區(qū)預算草案及預算執(zhí)行情況,向梧州市長洲區(qū)人大常委會報告決算。組織制訂經(jīng)費開支標準、定額,負責審核批復部門(單位)的年度預決算。</p><p> (三)負責政府非稅收入管理。編制政府性基金預決算草案。管理財政票據(jù),負責彩票市場監(jiān)管。</p><p> ?。?/p>
8、四)組織制定國庫管理制度,按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。負責制定政府采購制度并監(jiān)督管理。</p><p> (五)負責制定本區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度,管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)。</p><p> ?。┚幹茋匈Y本經(jīng)營預決算草案,參與制定國有資本經(jīng)營預算的制度和辦法,負責本區(qū)企業(yè)國有資本及收益收支管理,組織實施企業(yè)財務制度,按規(guī)定管理地方金融類企業(yè)國有資產(chǎn),參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)
9、管理相關(guān)制度。</p><p> ?。ㄆ撸┴撠煿芾砗捅O(jiān)督區(qū)政府性投資項目資金,參與擬訂區(qū)基本建設投資的有關(guān)政策,負責有關(guān)政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。負責農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理工作。</p><p> (八)負責管理區(qū)直財政社會保障和就業(yè)支出,負責社會保險基金財政監(jiān)管工作,參與擬訂社會保障資金(基金)的財務管理制度和辦法,編制社會保障預決算草案。</p><p>
10、; ?。ň牛M訂地方政府性債務管理制度和政策,防范財政風險。</p><p> ?。ㄊ┴撠煿芾頃嫻ぷ鳎O(jiān)督和規(guī)范會計行為,組織實施國家統(tǒng)一的會計制度。</p><p> ?。ㄊ唬┍O(jiān)督檢查財稅法規(guī)、政策的執(zhí)行以及財政收支事項,依法查處違法行為。</p><p> (十二)引導和鼓勵各類金融機構(gòu)支持地方經(jīng)濟和各項事業(yè)發(fā)展;參與區(qū)重大建設項目、重大資產(chǎn)整合的融資工
11、作。</p><p> ?。ㄊ┏修k梧州市長洲區(qū)人民政府交辦的其他事項。</p><p><b> 二、機構(gòu)設置情況</b></p><p> 根據(jù)上述職責,梧州市長洲區(qū)財政局內(nèi)設18個職能科室,分別是:辦公室、綜合股、預算股、預算績效管理股、國庫股、支付中心、行政政法股、教科文股、經(jīng)濟建設股、社會保障股、農(nóng)業(yè)股、企業(yè)股、監(jiān)督辦、政府采購
12、監(jiān)督管理股、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理股、財政信息股、公車辦、綜改辦。</p><p><b> 第二部分:人員編制</b></p><p> 梧州市長洲區(qū)財政局行政編制數(shù)3人,后勤編制2人,編外人員20人,借調(diào)在編9人。</p><p> 第三部分:2017年部門預算報表、“三公”經(jīng)費編制說明</p><p>
13、一、2017 年度收入支出預算總體情況。(詳見附件1.收支預算總表、附件2.收入預算總表、附件3.支出預算總表、附件4.財政撥款收支總表)</p><p><b> ?。ㄒ唬┦杖腩A算說明</b></p><p> 2017年收入合計是2522100元,其中一般公共預算撥款2522100元,上年結(jié)余收入16332元。</p><p> 201
14、7年一般公共預算拔款是2522100元,同比減少190400元,減少7.55%,同期減少。</p><p><b> (二)支出預算說明</b></p><p> 2017年支出總預算2522100元,基本支出1632100元,占支出總預算的64.72%,同比增加191600元,增加13.3%;項目支出合計890000元,減少30.03%,占支出總預算的35.29
15、%。。</p><p> 二、2017 年度一般公共預算撥款支出預算情況。</p><p> ?。墼斠姼郊?.一般公共預算支出表(按功能科目分類)]</p><p> 2017年支出總預算2522100 元,其中:基本支出1632100元;項目支出890000元。</p><p><b> 基本支出預算</b>&l
16、t;/p><p> 1 .行政運行1521100元,主要用于機關(guān)和局屬事業(yè)單位為保證日常運轉(zhuǎn)安排的人員經(jīng)費支出、按統(tǒng)一規(guī)定的開支標準安排的辦公費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出以及離退休經(jīng)費支出。</p><p> 2. 醫(yī)療保障76900元,主要用于根據(jù)統(tǒng)一規(guī)定,按機關(guān)和局屬事業(yè)單位職工工資總額的一定比例計繳的醫(yī)療保險。其中:行政單位醫(yī)療76900元。</p>
17、;<p> 3. 住房保障支出(住房公積金)34100元,主要用于根據(jù)統(tǒng)一規(guī)定,為局機關(guān)和局屬事業(yè)單位職工計繳的住房公積金。 </p><p><b> ?。ǘ╉椖恐С鲱A算</b></p><p> 1.一般行政管理事務1,062,000元,主要用于財政局機關(guān)單位為完成各項財政工作任務、保障財政事業(yè)發(fā)展而發(fā)生的項目支出。</p>&l
18、t;p> 2.預算改革業(yè)務50,000元,主要用于預算績效評價及預算執(zhí)行監(jiān)管等方面的項目支出。</p><p> 3.財政國庫業(yè)務110,000元,主要用于集中財務監(jiān)管及國庫支付系統(tǒng)培訓等方面的項目支出。</p><p> 三、2017年經(jīng)濟科目支出情況[詳見附件6.一般公共預算基本支出表(按經(jīng)濟科目分類)]</p><p> (一)工資福利支出105
19、9400元,主要用于支付職工工資及津補貼,其中:基本工資支出551700元;津貼補貼支出225300元;獎金支出30000元(年終一次性獎金,即第十三個月工資);社會保障繳費支出252400元。</p><p> ?。ǘ┥唐泛头罩С?407800元,主要用于支付各項日常運行開支。其中:辦公費68300元;印刷費17500元; 水費11900元;電費45900元;郵電費40600元 ;物業(yè)管理費22100元;差
20、旅費211900元;維修費10900元;會議費46200元;培訓費7900元,;公務接待費21800元;勞務費11200元;福利費24400;其他商品和服務支出860000元;主要用于各種行政運行事務方面支出。</p><p> (三)對個人和家庭的補助支出54900元,主要用于支付職工醫(yī)療費及繳納住房公積金。其中:醫(yī)療費800元;住房公積金34100元;其他對個人和家庭補助支出20000元。</p>
21、;<p><b> (四)</b></p><p> 四、2017 年度政府性基金收支預算情況。[詳見附件7.政府性基金預算支出表]</p><p> 2017 年度政府性基金預算收入0元,2017 年度政府性基金預算支出0元。</p><p> 五、2016年 “三公”經(jīng)費預算情況(詳見附件8.“三公”經(jīng)費支出表)<
22、;/p><p><b> ?。ㄒ唬┕珓战哟M</b></p><p> 公務接待費2017年預算21800元,按照“八項規(guī)定”節(jié)約規(guī)范經(jīng)費使用,減少4元,同比基本持平。主要用于市內(nèi)公務接待、致公黨基層接待、接待致公黨上級及區(qū)內(nèi)外各地致公黨組織來梧檢查指導交流會務工作。</p><p> (二)公務用車費2017年預算0元</p>
23、<p> (1)公務用車運行維護費0元,主要是公務用車改革后,車輛及維護費由機關(guān)事務管理局管理。</p><p> (2)公務用車購置預算0元,與去年相同。</p><p><b> ?。ㄈ┮蚬鰢?lt;/b></p><p> 2017年因公出國(境)經(jīng)費2017年預算0元,同期持平。</p><p>
24、 六、政府性基金預算說明</p><p> 我局無政府性基金收入,故未編制政府性基金預算。</p><p> 七、其他事項情況說明</p><p> 1、預算績效目標管理</p><p> 2017年,本單位共組織對1項目進行了預算績效目標評價,涉及一般公共預算當年財政撥款550000元,占支出總預算的21.8%。主要用于財政局機關(guān)單
25、位為完成各項財政工作任務,保障財政事業(yè)發(fā)展而發(fā)生的項目支出。</p><p> 2、政府采購支出情況</p><p> 2017年本單位政府采購預算支出總額為11130元,其中:政府采購辦公設備11130元。</p><p> 3、國有資產(chǎn)占有使用情況</p><p> 2017年初,本單位國有資產(chǎn)總額合計 3706639.2元,比上
26、年減少209642.6 元,下降5.35% 。其中:流動資產(chǎn)3136671.29元,比上年增加469707.36元,增長17.61 %;固定資產(chǎn) 3706639.2元,比上年減少209642.6元,減少5.35 %;</p><p> 4、機關(guān)運行經(jīng)費情況</p><p> 2017年本單位機關(guān)運行經(jīng)費590466.91元,主要用于機關(guān)為保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。按梧州統(tǒng)一規(guī)定的開支
27、標準安排的日常辦公費、水電費、差旅費等日常經(jīng)費支出。</p><p><b> 八、名詞解釋</b></p><p> ?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸U蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。</p><p> ?。ǘ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。</p><p>
28、; 第四部分:長洲區(qū)財政局2017年部門預算公開報表</p><p><b> 表一:收支預算總表</b></p><p><b> 表二:收入預算總表</b></p><p><b> 表三:支出預算總表</b></p><p> 表四:財政撥款收支總表</p
29、><p> 表五:一般公共預算支出表</p><p> 表六:一般公共預算基本支出表</p><p> 表七:政府性基金預算支出表</p><p> 表八: “三公”經(jīng)費支出表</p><p><b> 表一:收支預算總表</b></p><p><b>
30、 表二:收入預算總表</b></p><p><b> 表三:支出預算總表</b></p><p> 表四:財政撥款收支總表</p><p> 表六:一般公共預算基本支出表</p><p> 表七:政府性基金預算支出表</p><p><b> 單位:萬元</
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