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文檔簡介
1、<p> 縣三小單位2018年部門預算及“三公”經(jīng)費</p><p><b> 預算信息公開</b></p><p> 第一部分 縣三小部門單位概況</p><p><b> 一、主要職能</b></p><p> 二、機構設置及人員情況</p><p>
2、; 第二部分 2018年部門預算公開表</p><p> 一、部門收支總體情況表</p><p> 二、部門收入總體情況表</p><p> 三、部門支出總體情況表</p><p> 四、財政撥款收支總體情況表</p><p> 五、一般公共預算支出情況表</p><p> 六、
3、一般公共預算基本支出情況表</p><p><b> 七、項目支出情況表</b></p><p> 八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表</p><p> 九、政府性基金預算支出情況表</p><p> 第三部分 縣三小年部門預算情況說明</p><p> 一、關于縣三小部門2018年
4、收支預算情況的總體說明</p><p> 二、關于縣三小部門2018年收入預算情況說明</p><p> 三、關于縣三小部門2018年支出預算情況說明</p><p> 四、關于縣三小部門2018年財政撥款收支預算情況的總體說明</p><p> 五、關于縣三小部門2018年一般公共預算當年撥款情況說明</p><
5、p> 六、關于縣三小部門2018年一般公共預算基本支出情況說明</p><p> 七、關于縣三小部門2018年項目支出情況說明</p><p> 八、關于縣三小部門2018年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明</p><p> 九、關于縣三小部門2018年政府性基金預算撥款情況說明</p><p> 十、其他重要事項的情況說
6、明</p><p> 第一部分 三小單位概況</p><p><b> 一、主要職能</b></p><p> 實施小學義務教育,學歷教育。</p><p><b> 機構設置及人員情況</b></p><p> 內設機構3個包括:教務處、德育處、行政辦。<
7、/p><p> 1、 我單位是一所義務教育小學,我單位現(xiàn)有核定編制13人,2017年同工同酬教師13人,2017年特崗教師10人,2017年臨聘人員4人,共計40人。在校學生144人。班級7個。</p><p> 2、在職在編人數(shù)13人。中高教師3人,包含6級教師1人、7級教師2人;中一教師3人,包含8級教師1人、9級教師1人、10級教師1人;中二教師7人,包含11級教師1人、12級教師1
8、0人。</p><p> 3、同工同酬人員13人,臨聘人員4人。 </p><p> 4、在職享受獨生子女費人員6人。 </p><p> 第二部分 2018年部門預算公開表</p><p> 一、部門收支總體情況表(見附件)</p><p> 二、部門收入總體情況表(見附件)</p>&l
9、t;p> 三、部門支出總體情況表(見附件)</p><p> 四、財政撥款收支總體情況表(見附件)</p><p> 五、一般公共預算支出情況表(見附件)</p><p> 六、一般公共預算基本支出情況表(見附件)</p><p> 七、項目支出情況表(見附件)</p><p> 八、一般公共預算“三
10、公”經(jīng)費支出情況表(見附件)</p><p> 九、政府性基金預算支出情況表(見附件)</p><p> 第三部分 2018年部門預算情況說明</p><p> 2018年部門預算情況說明</p><p> 一、關于縣三小2018年收支預算情況的總體說明</p><p> 按照全口徑預算的原則,縣三小201
11、8年所有收入和支出均納入部門預算管理。收支總預算1203052.96元。</p><p> 收入預算包括:一般公共預算。</p><p> 支出預算包括:教育支出、社會保障和就業(yè)支出。</p><p> 二、關于縣三小2018年收入預算情況說明</p><p> 縣三小收入預算1203052.96元,其中:</p>&l
12、t;p> 一般公共預算1203052.96,占100%。</p><p> 三、關于縣三小2018年支出預算情況說明</p><p> 縣三小2018年支出預算1203052.96元,其中:</p><p> 基本支出1203052.96元,占100%,上年數(shù)0,上年無預算。</p><p> 項目支出0元,占0 %,比上年增
13、加(減少)0 元,主要原因是:無項目支出。 。</p><p> 四、關于縣三小2018年財政撥款收支預算情況的總體說明</p><p> 2018年財政撥款收支總預算1203052.96元。</p><p> 收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款。</p><p> 五、關于縣三小2018年一般公共預
14、算當年撥款情況說明</p><p> (一)一般公用預算當年撥款規(guī)模變化情況</p><p> 縣三小2018年一般公共預算撥款基本支出1203052.96元,上年無預算。</p><p> (二)一般公共預算當年撥款結構情況</p><p> 1.一般公共服務支出信訪事務預算1203052.96元,占100%。</p>
15、<p> 2. 社會保障和就業(yè)支出中單位基本養(yǎng)老保險繳費支出0元,占0%。</p><p> ?。ㄈ┮话愎差A算當年撥款具體使用情況</p><p> 1.一般公共服務(類):2018年預算數(shù)為1203052.96元,為教育支出,較上年增加1203052.96,主要原因是上年無預算。</p><p> 2. 社會保障和就業(yè)支出2018年預算數(shù)為0
16、,人員社保為做預算,上年無預算數(shù)。</p><p> 六、關于縣三小2018年一般公共預算基本支出情況說明</p><p> 縣三小2018年一般公共預算基本支出203052.96元, 其中:</p><p> 人員經(jīng)費1179772.96元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。</p>
17、;<p> 公用經(jīng)費23280元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、培訓費、勞務工會經(jīng)費、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。</p><p> 關于縣三小2018年項目支出情況說明</p><p> 2018年縣三小無項目支出。</p><p> 八、關于縣三小2018年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明</p
18、><p> 2018年瑪納斯縣三小“三公”經(jīng)費預算安排總額為0元,較2017年預算安排無增減變化。</p><p> 1、因公出國(境)經(jīng)費預算項目支出0元,較2018年預算安排無增減變化。 </p><p><b> 2、公務接待費預算</b></p><p> 公務接待費預算安排0元,較2017年預算安排無增減變
19、化。</p><p> 3、公務用車購置及運行維護費預算</p><p> 瑪納斯縣三小一般公務用車實有數(shù)0輛,公務用車購置及運行維護費預算安排0元,較2017年預算安排無增減變化。</p><p> 九、關于縣三小2018年政府性基金預算撥款情況說明</p><p> 縣三小2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,政府性基金
20、預算支出情況表為空表。</p><p> 十、其他重要事項的情況說明</p><p> ?。ㄒ唬C關運行經(jīng)費情況</p><p> 2018年,縣三小無安排</p><p><b> (二)政府采購情況</b></p><p> 2018年,縣三小政府采無政府采購安排。</p>
21、<p> ?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況</p><p> 截至2018年底,縣三小單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為</p><p> 1.房屋 平方米,價值 元。</p><p> 2.車輛 輛,價值 元;其中:一般公務用車 輛,價值 元;執(zhí)法執(zhí)勤用車 輛,價值 元;其他車輛 輛,價值 元。</p&g
22、t;<p> 3.辦公家具價值 元。</p><p> 4.其他資產(chǎn)價值 元。</p><p> 單位價值50萬元以上大型設備0臺(套),單位價值100萬元以上大型設備0臺(套)。</p><p> 2018年部門預算未安排購置車輛經(jīng)費(或安排購置車輛經(jīng)費0 萬元),安排購置50萬元以上大型設備0 臺(套),單位價值100萬元以上大
23、型設備0 臺(套)。</p><p><b> (四)預算績效情況</b></p><p> 2018年度,本年度實行績效管理的項目 0個,涉及預算金額 0 元。具體情況見下表(按項目分別填報):</p><p> 財政支出績效目標申報表</p><p><b> ?。?018年度)</b>
24、;</p><p><b> 填報單位:縣三小</b></p><p> (五)其他需說明的事項 無</p><p> 第四部分 名詞解釋</p><p><b> 名詞解釋:</b></p><p> 一、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款
25、數(shù)。</p><p> 二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。</p><p> 三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。</p><p> 四、其他資金:包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。</p><p> 五、基本支出:包括人員經(jīng)費、商品和服務支出(定額)。其中,人員
26、經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。</p><p> 六、項目支出:部門支出預算的組成部分,是自治區(qū)本級部門為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。</p><p> 七、“三公”經(jīng)費:指自治區(qū)本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、
27、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。</p><p> 八、機關運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費
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