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1、南寧市機關(guān)車隊2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算目錄第一部分:部門概況一、南寧市機關(guān)車隊主要職責(zé)和2018年主要工作任務(wù)1頁二、機構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成1頁三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成2頁第二部分:2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算說明一、2018年部門收支預(yù)算總體情況2頁二、2018年部門財政撥款收支預(yù)算情況5頁三、2018年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況6頁四、其他重要事項情況說明7頁五、專業(yè)名詞解釋9頁2(一)編制現(xiàn)狀(一)編制
2、現(xiàn)狀我車隊核定人員編制數(shù)5人,全部為機關(guān)后勤事業(yè)編制。(二)人員構(gòu)成(二)人員構(gòu)成在職在編5人,退休15人,聘用32人。第二部分:第二部分:20182018年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算說明年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算說明一、一、20182018年部門收支預(yù)算總體情況年部門收支預(yù)算總體情況(一)(一)、20182018年部門收入預(yù)算總體情況年部門收入預(yù)算總體情況2018年收入預(yù)算678.75萬元,同比增加307.04萬元,增加45%。一般
3、公共財政預(yù)算撥款678.75萬元,同比增加307.04萬元,增加45%。其中:經(jīng)費撥款678.75萬元,同比增加307.04萬元,增加45%。納入公共財政預(yù)算管理的非稅收入安排的資金0萬元,同比增加0萬元,增長0%。政府性基金撥款0萬元,同比增加0萬元,增長0%。納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元,同比增加0萬元,增長0%。未納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元,同比增加0萬元,增長0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元,同比增加0萬元,增長0
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