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文檔簡介
1、一般審計工作流程圖一般審計工作流程圖征求被審計單位、個人意見部門經(jīng)理確定具體審計項目、審計對象和實施時間,指定人員組成審計小組審計決定工作底稿審計工作計劃集團董事長臨時指令審計組長擬訂審計方案部門經(jīng)理批準審計小組測試,編制工作底稿審計小組內(nèi)、部門經(jīng)理復(fù)核下達審計通知審計組長擬訂審計報告部門經(jīng)理批準是否一般審計決定審計報告部門經(jīng)理審核部門經(jīng)理批準集團董事長批準向被審計單位發(fā)送審計報告、審計建議、審計決定審計項目結(jié)束被審計單位執(zhí)行審計決定、
2、采納審計建議審計小組審前調(diào)查部門經(jīng)理批準審計組長擬訂審計決定審計組長擬訂審計建議審計建議一般審計工作流程圖一般審計工作流程圖征求被審計單位、個人意見部門經(jīng)理確定具體審計項目、審計對象和實施時間,指定人員組成審計小組審計決定工作底稿審計工作計劃集團董事長臨時指令審計組長擬訂審計方案部門經(jīng)理批準審計小組測試,編制工作底稿審計小組內(nèi)、部門經(jīng)理復(fù)核下達審計通知審計組長擬訂審計報告部門經(jīng)理批準是否一般審計決定審計報告部門經(jīng)理審核部門經(jīng)理批準集團董
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