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1、審計局關(guān)于加強(qiáng)審計整改督查工作的意見 審計局關(guān)于加強(qiáng)審計整改督查工作的意見為切實(shí)落實(shí)審計整改工作責(zé)任,強(qiáng)化審計整改的嚴(yán)肅性和有效性,提高審計整改的質(zhì)量和效果,根據(jù)《審計法》及其實(shí)施條例、 《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)審計工作的意見》 (國發(fā)〔2014〕48號)等要求,現(xiàn)就進(jìn)一步加強(qiáng)審計整改工作提出如下意見: 為切實(shí)落實(shí)審計整改工作責(zé)任,強(qiáng)化審計整改的嚴(yán)肅性和有效性,提高審計整改的質(zhì)量和效果,促進(jìn)各級各部門進(jìn)一步樹立規(guī)矩意識、財經(jīng)法規(guī)意識,加快建設(shè)法
2、治政府、效能政府和廉潔政府,經(jīng)市政府常務(wù)會議研究決定,對市審計局在審計中發(fā)現(xiàn)問題的整改情況開展常態(tài)化的督查,現(xiàn)提出如下意見: 一、完善制度,切實(shí)推進(jìn)審計整改督查工作 (一)建立審計整改通報制度 市政府辦公室按月通報審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況,并在每月市委常委擴(kuò)大會議上書面通報,推動被審計單位及時主動實(shí)施整改。市審計局應(yīng)加強(qiáng)對正在整改和未整改問題的跟蹤督查工作,持續(xù)關(guān)注整改情況,并將督查情況和結(jié)果報市政府。 (二)建立審計整改“兩單”制度 市
3、審計局每年年初根據(jù)上一年度出具的審計報告反饋問題列出審計發(fā)現(xiàn)的“問題清單”報送市政府;被審計單位根據(jù)的責(zé)任人絕不護(hù)短、絕不遮丑,依法追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。對審計發(fā)現(xiàn)問題審計機(jī)關(guān)可以約談或提請市政府責(zé)成有關(guān)部門約談被審計單位主要負(fù)責(zé)人,直至追究紀(jì)律責(zé)任。對存在失職瀆職、權(quán)錢交易、侵吞公款等重大違規(guī)違紀(jì)的問題線索,依據(jù)相關(guān)規(guī)定移送市紀(jì)委監(jiān)察局查處,涉嫌犯罪的案件線索移送市檢察院或迎江公安分局查處。 二、強(qiáng)化保障,提升審計整改督查成效 (一)
4、強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo),明確整改責(zé)任 市政府成立由常務(wù)副市長任組長的審計整改督查領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在市審計局。市紀(jì)委(監(jiān)察局) 、市委組織部、市政府辦公室、市財政局(國資辦) 、市審計局為辦公室成員單位。各成員單位要明確各成員單位要明確 1 名分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審計整改“回頭看”工作,并指定 1 名同志擔(dān)任聯(lián)絡(luò)員。 (二)密切配合,形成整改合力 建立分工明確、銜接協(xié)作、監(jiān)督有力的審計整改督查機(jī)制。各成員單位要在各自牽頭的督查領(lǐng)域及案件處
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