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文檔簡介
1、<p> 2019年長春市朝陽區(qū)委組織部部門預(yù)算</p><p> 2019年1月20日</p><p><b> 目 錄</b></p><p> 第一部分 部門概況</p><p><b> 一、主要職能</b></p><p><b>
2、; 二、機構(gòu)設(shè)置</b></p><p> 三、部門預(yù)算基本情況</p><p> 第二部分 2019年度部門預(yù)算表</p><p> 一、財政撥款收支總表</p><p> 二、一般公共預(yù)算支出表</p><p> 三、一般公共預(yù)算基本支出表</p><p> 四、一
3、般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出表</p><p> 五、政府性基金預(yù)算支出表</p><p><b> 六、部門收支總表</b></p><p><b> 七、部門收入總表</b></p><p><b> 八、部門支出總表</b></p><p>
4、; 第三部分 2019年度部門預(yù)算情況說明</p><p> 一、2019年財政撥款收支情況</p><p> 二、2019年一般公共預(yù)算支出情況</p><p> 三、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況</p><p> 四、2019年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出表情況</p><p> 五、2019
5、年政府性基金預(yù)算支出表情況</p><p> 六、2019年部門收支總表情況</p><p> 七、2019年部門收入總表情況</p><p> 八、2019年部門支出總表情況</p><p> 九、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況</p><p> 十、政府采購支出情況</p><p> 十一
6、、國有資產(chǎn)占用情況</p><p><b> 十二、預(yù)算績效情況</b></p><p> 第四部分 名詞解釋</p><p> 2019年度長春市朝陽區(qū)委組織部</p><p><b> 部門預(yù)算</b></p><p><b> 第一部分部門概述&l
7、t;/b></p><p><b> 1.主要職能。</b></p><p> ?。ㄒ唬┭芯亢椭笇?dǎo)全區(qū)黨的組織特別是黨的基層組織建設(shè),探索各類新經(jīng)濟中黨組織的設(shè)置和活動方式;協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員的教育工作,主管黨員的管理和發(fā)展工作;負責(zé)區(qū)黨代會的具體組織工作和全區(qū)各級黨代會的指導(dǎo)工作;組織新時期黨的建設(shè)的理論研究。(二)提出關(guān)于各區(qū)和區(qū)直部、委、辦、局及其它列
8、入?yún)^(qū)委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整、配備的意見和建議;負責(zé)辦理省委管理干部的任免、工資、離(退)休、出國(境)探親呈報手續(xù);負責(zé)區(qū)委管理干部的考察、檔案管理以及辦理任免、工資、待遇、退休審批手續(xù);負責(zé)各區(qū)和區(qū)直部、委、辦、局處級干部的備案審查和干部宏觀管理工作;承辦部分干部的調(diào)配、交流及安置事宜,以及部分出國(境)常駐人員的審批手續(xù)。負責(zé)我區(qū)與對口幫扶地區(qū)的干部選拔管理工作。(三)指導(dǎo)全區(qū)各級領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè),負責(zé)組織工作和干部工作的檢查督
9、促,負責(zé)對全區(qū)干部選拔任用工作和處以上領(lǐng)導(dǎo)干部進行監(jiān)督,及時向區(qū)委和省委組織部反映重要情況,提出建議。(四)根據(jù)黨的干部路線、方針、政策,研究制定全區(qū)干部隊伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)總體規(guī)劃,組織落實培養(yǎng)選拔中、青年干部工作。(五)負責(zé)在推進干部人事制度改革中的牽頭抓總、宏觀指導(dǎo)、統(tǒng)籌</p><p><b> 二、機構(gòu)設(shè)置</b></p><p> 根據(jù)上述職責(zé),長春
10、市朝陽區(qū)委組織部內(nèi)設(shè)11個機構(gòu),分別為秘書科、干部科、干部監(jiān)督科、干部教育科、組織科、組織員辦公室、人才辦公室、非公辦、干部檔案室、電教科、黨史辦個科室</p><p> 三、部門預(yù)算基本情況</p><p> ?。ㄒ唬┎块T預(yù)算單位構(gòu)成</p><p> 納入長春市朝陽區(qū)委組織部2019年度部門預(yù)算編制范圍的單位為:長春市朝陽區(qū)委組織部本級</p>
11、<p> (二)預(yù)算單位人員構(gòu)成情況</p><p> 實有人員行政15人;全額事業(yè)15人,其中,一般公共預(yù)算財政補助開支在職人員15人,財政補助撥款15人,較上年無變化;退休人員3人,較上年無變化,離休一人死亡。</p><p> 分 2019年度部門預(yù)算表</p><p> 一、2019年財政撥款收支總表</p><p&g
12、t; 二、2019年一般公共預(yù)算預(yù)算支出表</p><p> 三、2019年一般公共預(yù)算部門基本支出表</p><p> 四.2019年預(yù)算“三公經(jīng)費”支出表</p><p> 五、2019年預(yù)算基金支出表</p><p> 六.2019年預(yù)算部門收支總表</p><p> 七.2019年部門收入總表表&l
13、t;/p><p> 八.2019部門支出總表表</p><p> 第三部分 2019年度部門預(yù)算情況說明</p><p> 一、2019年財政撥款收支說明</p><p> 2019年財政撥款2788.78萬元,納入政府性基金0萬元,其他收入0萬元,收入合計2788.78萬元,較2018年減少1990.36萬元,減少41%,主要原因去年
14、有新建非公黨建大廈預(yù)算。</p><p> 2019年財政預(yù)算支出2788.78萬元,其中,基本支出662.28萬元,項目支出2099.50萬元。較2018年減少1990.36萬元,減少41%,主要原因去年有新建非公黨建大廈預(yù)算。</p><p> 二、一般公共預(yù)算支出表說明</p><p> 2019年預(yù)算總收入為2788.78萬元,其中工資支出為337.0
15、0萬,商品和務(wù)服務(wù)支出60.54萬元,對個人和家庭補助支出為291.74萬,主要用于退休工資。項目支出2099.50萬元,主要組織項目工作。</p><p> 三、一般公共預(yù)算基本支出情況說明</p><p> 1.工資福利支出337.00萬元 較2018年預(yù)算增加2萬元,增加0.5%,主要原因為工資上漲。</p><p> 2.商品和服務(wù)支出60.54萬元
16、較2018年預(yù)算增加1.11萬元,增加1.8%,主要原因為油補增加。</p><p> 3.對個人和家庭補助支出291.74萬元 較2018年增加4.31萬元,主要原因退休人員工資上漲。</p><p> 四、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明</p><p> 2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)1.00萬元,與上年持平。其中公務(wù)接待費1.00萬元,與上年持平%。&
17、lt;/p><p> 五、政府性基金預(yù)算說明</p><p> 2019年政府性基金預(yù)算為0。</p><p><b> 六、部門收支表說明</b></p><p> 2019年財政撥款2788.78萬元,納入政府性基金0萬元,其他收入0萬元,收入合計2788.78萬元。</p><p>
18、一般公共服務(wù)支出2761.78萬元,住房保障支出27.00萬元。</p><p> 七、部門收入總表情況</p><p> 2019總收入2788.78萬元,其中財政撥款2788.78萬元,政府性基金0萬元,其他收入0萬元。</p><p> 八、部門支出總表情況</p><p> 按功能分類:一般公共服務(wù)支出2761.78萬元,住房
19、保障支出27.00萬元。</p><p> 科目分類:基本支出662.28萬元,項目支出2099.50萬元。</p><p> 九、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況</p><p> 2019年長春市朝陽區(qū)委組織部的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款支出60.54萬元,其中辦公費8.60萬元,印刷費10.00萬元,差旅費3.00萬元,勞務(wù)費2.00萬元,委托業(yè)務(wù)費0.40,工會經(jīng)費12
20、.16萬元,其他交通費用24.38萬元,共60.54萬元, 較2018年預(yù)算增加1.11萬元,增加1.8%,主要原因為工會經(jīng)費增加。</p><p> 十、政府采購支出情況</p><p> 十一、國有資產(chǎn)占用情況</p><p> 2019年長春市朝陽區(qū)委組織部共有車輛0輛。</p><p><b> 十二、預(yù)算績效情況&
21、lt;/b></p><p> 2019年長春市朝陽區(qū)委組織部列入部門預(yù)算項目主要是干部人事檔案二級分類項目,按照省市委組織部要求,對我區(qū)在編干部人事檔案進行審核、整理、二級分類、信息錄入、目錄、檔案裝訂、卷盒更換等。按照上級要求,需要大量的印刷復(fù)印個人相關(guān)材料,落實保障實施。</p><p><b> 項目支出績效目標(biāo)表</b></p>&l
22、t;p><b> 第四部分名詞解釋</b></p><p> 一、財政撥款收入:指中央財政當(dāng)年撥付的資金。</p><p> 二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。</p><p> 三、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。</p>&
23、lt;p> 四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。</p><p> 五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本
24、年度收支缺口的資金。</p><p> 六、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金(預(yù)算中為預(yù)計數(shù))。</p><p> 七、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金(預(yù)算中為預(yù)計數(shù))。</p><p> 八、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生
25、的人員支出和公用支出。</p><p> 九、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。</p><p> 十、事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。</p><p> 十一、住房公積金(科目代碼2210201):指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期
26、住房儲金。該項政策始于上世紀(jì)九十年代中期,在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數(shù)為職工本人上年工資,目前已實施近20 年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(職務(wù))工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼,規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地
27、區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。</p><p> 十二、提租補貼(科目代碼2210202):指經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),于2000 年開始針對在京中央單位公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補貼,中央在京單位按照在職在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應(yīng)職級的補貼標(biāo)準(zhǔn)確定,人均月補貼90 元。</p><p> 十三、購房補貼(科目代碼2210203):是指根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》
28、(國發(fā)[1998]23 號)的規(guī)定,從1998 年下半年停止實物分房后,房價收入比超過4 倍以上地區(qū)對無房和住房未達標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000 年開始發(fā)放購房補貼資金,地方行政事業(yè)單位從1999 年陸續(xù)開始發(fā)放購房補貼資金,企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位<關(guān)于完善在京中央和國家機關(guān)住房制度的若干意見>的通知》(廳字[2005]8 號
29、)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。</p><p> 十四、三公經(jīng)費:是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋
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