2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、<p>  [2016.3]縣十五屆人大六次會議文件(3)</p><p>  龍川縣2015年預(yù)算執(zhí)行情況和</p><p>  2016年預(yù)算草案的報告</p><p>  ——2016年3月9日在龍川縣第十五屆人民代表大會第六次會議上</p><p>  龍川縣財政局局長 鄒思偉</p><p>&l

2、t;b>  各位代表:</b></p><p>  受縣人民政府委托,我向大會報告2015年預(yù)算執(zhí)行情況和2016年預(yù)算草案,請予審議。</p><p>  一、2015年預(yù)算執(zhí)行情況</p><p>  2015年,在縣委正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大及其常委會監(jiān)督指導(dǎo)下,我縣財政部門積極履行職責(zé),主動適應(yīng)新常態(tài)、新要求,按照“穩(wěn)中求進(jìn)、好中求快”的工作總基調(diào)

3、,搶抓收入不放松,著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),深入開展財政改革,加快財政支出進(jìn)度,全力保障重點民生實事和“四大會戰(zhàn)”建設(shè)資金需求,從而保證了財政收支有序運行,有力支持了縣域經(jīng)濟(jì)社會振興跨越發(fā)展,較好完成了縣十五屆人大五次會議既定任務(wù)。</p><p> ?。ㄒ唬┕藏斦A(yù)算執(zhí)行情況</p><p>  2015年,全縣公共財政預(yù)算收入60,859萬元,為年度調(diào)整預(yù)算的100.7%,同比增收6,416

4、萬元,增長11.8%。其中,稅收收入40,793萬元,為年度調(diào)整預(yù)算的101.2%,同比增收5,321萬元,增長15%;非稅收入20,066萬元,為年度調(diào)整預(yù)算的99.7%,同比增收1,095萬元,增長5.8%。(詳見附件一表1)</p><p>  2015年,全縣財政總收入534,923萬元,同比增收108,813萬元,增長25.5%。其中,公共財政預(yù)算收入60,859萬元、上級補助收入425,062萬元、債

5、券轉(zhuǎn)貸收入7,071萬元、上年結(jié)余收入36,106萬元、調(diào)入資金5,825萬元。全縣財政總支出534,795萬元,同比增支108,803萬元,增長25.5%。其中,公共財政預(yù)算支出472,821萬元、上解支出2,981萬元、債券還本支出1,645萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出57,348萬元。財政收支相抵,略有結(jié)余,凈結(jié)余128萬元,實現(xiàn)了年度財政收支平衡,順利完成了縣人大通過的收支計劃。(詳見附件一表2、表3)</p><p&

6、gt; ?。ǘ┱曰痤A(yù)算執(zhí)行情況</p><p>  2015年,全縣本級政府性基金預(yù)算收入12,195萬元,為年度預(yù)算的180.4%。其中,新型墻體材料專項基金收入1,700萬元、國有土地使用權(quán)出讓收入10,300萬元、彩票公益金收入195萬元。全縣政府性基金總收入36,817萬元,其中,本級政府性基金預(yù)算收入12,195萬元、政府性基金轉(zhuǎn)移收入18,307萬元、上年結(jié)余收入6,315萬元;全縣政府性基金

7、預(yù)算支出31,991萬元,年終結(jié)余4,826萬元。(詳見附件二)</p><p> ?。ㄈ﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況</p><p>  2015年,全縣無縣屬國有資本經(jīng)營預(yù)算收入,未安排縣屬國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。</p><p> ?。ㄋ模┥鐣kU基金預(yù)算執(zhí)行情況</p><p>  2015年,我縣社會保險基金收入89,764萬元,為年度

8、預(yù)算的96.3%;支出88,885萬元,為年度預(yù)算的106.6%。其中,企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險收入16,927萬元,支出28,124萬元;城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險收入16,103萬元,支出13,834萬元;城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險收入10,888萬元,支出14,375萬元;居民基本醫(yī)療保險收入43,640萬元,支出30,840萬元;工傷保險收入473萬元,支出429萬元;失業(yè)保險收入868萬元,支出808萬元;生育保險收入865萬元,支出475萬

9、元。(詳見附件四01表)</p><p> ?。ㄎ澹┱詡鶆?wù)情況</p><p>  截至2015年12月31日,我縣地方政府性債務(wù)余額44,356萬元,遠(yuǎn)低于我縣地方政府債務(wù)限額,對比2014年12月31日余額55,241萬元,減少10,885萬元,下降19.7%。當(dāng)年新增政府性債務(wù)7,071萬元,全部為轉(zhuǎn)貸地方政府債券收入,其中,新增地方政府債券4,910萬元、置換地方政府債券2,1

10、61萬元;當(dāng)年政府性債務(wù)還本支出17,956萬元。</p><p>  (六)2015年財政工作情況</p><p>  1.認(rèn)真履行征管職責(zé),依法積聚財力。一是強化收入執(zhí)行分析,逐月分析財政收入面臨形勢和存在困難,及時召開財政、國稅、地稅等主要經(jīng)濟(jì)管理部門聯(lián)席會議,共同商討制定組織收入預(yù)案,認(rèn)真落實各項調(diào)控措施。二是強化依法從嚴(yán)征管,積極開展稅收專項檢查、納稅評估以及隨征稅費比對,促進(jìn)依

11、法征收,應(yīng)收盡收。三是強化重點稅源監(jiān)控,加強主體稅種征管,努力保證收入均衡入庫,當(dāng)前納入重點稅源監(jiān)控企業(yè)達(dá)96家,全年創(chuàng)造稅收40,396萬元。四是強化房地產(chǎn)類稅收管理,聯(lián)合住建、國土等部門動態(tài)跟蹤房產(chǎn)項目的開工、建設(shè)、銷售等情況,深入挖掘房地產(chǎn)類稅收,全年直接來源于房地產(chǎn)業(yè)稅收15,101萬元。五是強化非稅收入管理,不斷完善“收支兩條線”和非稅管理系統(tǒng),處置經(jīng)營好房產(chǎn)、土地等國有資產(chǎn),全年本級非稅收入入庫20,066萬元。</p

12、><p>  2.不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),努力保障民生。一是保障財政供養(yǎng)人員工資發(fā)放,結(jié)合我縣自身財力水平,逐步提高津補貼待遇,全年提高供養(yǎng)人員津補貼支出2.4億元。二是保障“三農(nóng)”投入,落實各項支農(nóng)惠農(nóng)補貼,撥付農(nóng)資補貼3,584萬元、種糧直補309萬元、良種補貼881萬元、“雙到”扶貧補助962萬元、農(nóng)田水利建設(shè)1,453萬元、“兩不具備”搬遷安置2,723萬元。三是保障教育發(fā)展投入,促進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展,撥付義務(wù)教育

13、公用經(jīng)費1.36億元、教育創(chuàng)強資金1億元、山區(qū)教師崗位津貼5,100萬元、中央教育改薄資金3,018萬元,中小學(xué)校園和幼兒園“兩相當(dāng)”補助1,291萬元。四是保障社保醫(yī)療投入,全力滿足底線民生需求,撥付城鄉(xiāng)居民醫(yī)療資金36,705萬元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老金14,213萬元、城鄉(xiāng)低保10,017萬元、撫恤補助5,520萬元、五保戶補助2,865萬元、離休干部醫(yī)療費1,412萬元、醫(yī)療救助1,325萬元、八十周歲以上高齡補貼1,183萬元、殘疾人

14、補貼2,405萬元、孤兒生活補貼540萬元。五是加大保障性住房投入,著力解決低收入群眾住房困難,撥付保障性安居工程2,981萬元、公共租賃住房補貼463萬</p><p>  3.統(tǒng)籌安排可支配財力,全力保障重點。以項目統(tǒng)攬發(fā)展全局,積極籌措資金用于“四大會戰(zhàn)”建設(shè),全年本級安排資金超過3億元。一是抓好交通公路建設(shè),全力保障重點交通項目,投入西出口至迎賓大道建設(shè)4,021萬元、佗城大江橋改建工程1,200萬元、登

15、峰路改造工程993萬元、縣城北出口建設(shè)816萬元。二是抓好城市擴容提質(zhì),扎實推進(jìn)“五大板塊”建設(shè),投入下穿鐵路框架橋建設(shè)4,203萬元、縣城污水處理管網(wǎng)建設(shè)3,986萬元、“三院合一”工程2,089萬元、人民廣場地下停車場工程720萬元。三是抓好園區(qū)擴能增效,做大做強電子電器、空氣能、鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè),投入園區(qū)基建工程7,805萬元。四是抓好旅游產(chǎn)業(yè)提升,圍繞“千年古縣、多彩龍川”形象,投入佗城、霍山等旅游項目升級資金341萬元。</p

16、><p>  4.落實改革措施,提高資金使用效益。一是完善政府預(yù)算體系,2015年起將一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算四本預(yù)算全部納入年初預(yù)算范圍,并嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算信息公開制度。二是盤活財政存量資金,加快財政支出進(jìn)度,2012年以前結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金一律劃歸國庫重新統(tǒng)籌使用,嚴(yán)禁將財政資金從零余額賬戶向?qū)嵱匈~戶轉(zhuǎn)移,全年盤活財政存量資金9,785萬元。三是實施財政項目資金報賬制和到戶到人財政

17、性資金社會化發(fā)放,實現(xiàn)財政項目報賬12.2億元、社會化發(fā)放6.3億元。四是規(guī)范地方性政府債務(wù)管理,認(rèn)真開展逾期債務(wù)清理、存量債務(wù)清理甄別和置換債券工作,全年償還債務(wù)17,956萬元。五是加快財政系統(tǒng)平臺建設(shè),成立了四個專項領(lǐng)導(dǎo)小組,扎實推進(jìn)國庫集中支付改革平臺建設(shè)、基層公共服務(wù)綜合平臺建設(shè)、電子政府采購平臺建設(shè)和農(nóng)村財務(wù)監(jiān)管平臺建設(shè)。六是繼續(xù)完善部門預(yù)算、國庫集中支付、投資評審、政府采購等財政改革。</p><p&g

18、t;  5.注重制度構(gòu)建,提升財政管理水平。一是開展規(guī)范化建設(shè)年活動,制定了《2015年龍川縣財政局規(guī)范化建設(shè)年活動實施方案》,重點實施了《龍川縣財政性資金社會化發(fā)放管理辦法》、《龍川縣財政性資金社會化發(fā)放管理辦法》,同時組織局機關(guān)青年干部深入基層財政所,加快推進(jìn)財政所“五個規(guī)范化”建設(shè)。二是加強經(jīng)費常態(tài)化管理,制定了《龍川縣縣級機關(guān)事業(yè)單位會議費管理辦法》、《龍川縣機關(guān)事業(yè)單位差旅費管理規(guī)定》、《龍川縣干部培訓(xùn)費管理暫行規(guī)定》等三個規(guī)

19、范性文件,厲行節(jié)約,反對鋪張浪費。三是開展涉農(nóng)資金專項整治,制定了《龍川縣涉農(nóng)資金專項整治行動實施方案》,按照“無禁區(qū)、全覆蓋、零容忍”原則,自查自糾2013至2014年涉農(nóng)資金26.95億元。四是推進(jìn)電子政府采購,制定了《龍川縣實施廣東省電子政府采購平臺工作方案》,現(xiàn)已完成平臺建設(shè)和培訓(xùn)工作。五是擴大國庫集中支付范圍,制定了《龍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付制度改革實施方案》,24個鄉(xiāng)鎮(zhèn)于12月全部實現(xiàn)國庫集中支付。</p>&l

20、t;p>  各位代表,在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)、縣人大及其常委會的監(jiān)督指導(dǎo)和社會各界的大力支持下,2015年財政工作取得了較好成績,為“十二五”規(guī)劃收官劃上了圓滿句號。同時我們也清醒認(rèn)識到,財政工作仍然存在一些亟待解決的困難和問題,如收入增速放緩、財源基礎(chǔ)薄弱、增收壓力加大,剛性支出逐年增加、底線民生資金需求大、收支矛盾依然突出等。對此,在今后的工作中我們將積極采取措施,努力加以解決。</p><p>  二、20

21、16年預(yù)算草案</p><p>  2016年是“十三五”規(guī)劃的開局之年,財政經(jīng)濟(jì)面臨的形勢依然錯綜復(fù)雜,全球經(jīng)濟(jì)將延續(xù)疲弱復(fù)蘇態(tài)勢,國內(nèi)投資增速放緩、消費動力不足、實行減稅降費,縣域人均生產(chǎn)總值較低、投資拉動不足、園區(qū)效益下降、底線民生資金和基本公共服務(wù)均等化資金需求較大。</p><p>  面對新形勢、新要求,2016年全縣財政收支預(yù)算的指導(dǎo)思想是:全面貫徹落實黨的十八大、十八屆三中

22、、四中、五中全會精神,按照中央和省、市及縣委、縣政府的決策部署,牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念,圍繞振興跨越發(fā)展,主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),堅持“穩(wěn)中求進(jìn)、好中求快”工作總基調(diào),著力穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風(fēng)險,加緊去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板,聚力提速“四大會戰(zhàn)”,努力培植財源,促進(jìn)財政增收;著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),保障和改善民生;全力推進(jìn)財政體制改革,釋放改革紅利。</p><p>

23、;  編制2016年全縣財政收支預(yù)算的基本原則是:一是依法依規(guī),強化約束;二是積極穩(wěn)妥,收支平衡;三是細(xì)化預(yù)算,精準(zhǔn)編制;四是加強統(tǒng)籌,盤活存量;五是加強調(diào)控,力促增長;六是民生優(yōu)先,保障底線;七是舉債適度,防范風(fēng)險;八是信息公開,預(yù)算透明。</p><p> ?。ㄒ唬?016年公共財政預(yù)算草案</p><p>  根據(jù)預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則,結(jié)合我縣國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展計劃預(yù)期目標(biāo),確定2

24、016年我縣公共財政預(yù)算收入安排68,162萬元,同比增收7,303萬元,增長12%。其中,稅收收入安排47,728萬元,同比增收6,935萬元,增長17%;非稅收入安排20,434萬元,同比增收368萬元,增長1.8%(詳見附件一表1)。除公共財政預(yù)算收入外,我縣稅收返還、轉(zhuǎn)移支付等各項補助收入268,799萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入57,476萬元,據(jù)此測算我縣可支配財力預(yù)計為394,437萬元,同比增收156,897萬元,增長66.1%(

25、詳見附件一表2)。</p><p>  根據(jù)2016年可支配財力,按新《預(yù)算法》“量入為出、收支平衡”的原則,2016年我縣支出預(yù)算相應(yīng)安排394,437萬元,同比增支156,897萬元,增長66.1%(詳見附件一表2、表3)。主要增支因素有:</p><p>  1.市場監(jiān)督管理局2,380萬元;</p><p>  2.住房公積金1,272萬元;</p&g

26、t;<p>  3.公車改革補貼1,680萬元;</p><p>  4.重點項目建設(shè)2,365萬元;</p><p>  5.調(diào)資經(jīng)費34,757萬元;</p><p>  6.糧食風(fēng)險基金600萬元;</p><p>  7.省市提前下達(dá)一次性專項支出72,121萬元;</p><p>  8.上年結(jié)

27、轉(zhuǎn)支出57,476萬元;</p><p>  9.上解支出2,000萬元。</p><p>  (二)2016年政府性基金預(yù)算草案</p><p>  2016年,全縣本級政府性基金預(yù)算收入8,200萬元,其中,新型墻體材料專項基金收入500萬元、城市公用事業(yè)附加收入500萬元、國有土地使用權(quán)出讓收入6,000萬元、彩票公益金收入200萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入1

28、,000萬元;全縣本級政府性基金預(yù)算支出8,200萬元,其中,城鄉(xiāng)社區(qū)支出7,500萬元、資源勘探電力信息等支出500萬元、其他支出200萬元。(詳見附件二)</p><p> ?。ㄈ?016年國有資本經(jīng)營預(yù)算草案</p><p>  2016年縣屬國有資本經(jīng)營預(yù)算收入300萬元,為枕頭寨電廠上繳的電力企業(yè)利潤收入。按照新《預(yù)算法》“收支平衡”的原則,2016年縣屬國有資本經(jīng)營預(yù)算支出3

29、00萬元。(詳見附件三)</p><p> ?。ㄋ模?016年社會保險基金預(yù)算草案</p><p>  2016年全縣社會保險基金預(yù)算收入135,917萬元,支出預(yù)算131,957萬元,收支相抵,結(jié)余3,960萬元,年末滾存結(jié)余52,981萬元。其中,企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險收入18,585萬元,支出29,356萬元;機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險收入34,885萬元,支出34,847萬元;城鄉(xiāng)居民

30、基本養(yǎng)老保險收入19,762萬元,支出16,018萬元;城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險收入11,977萬元,支出15,956萬元;居民基本醫(yī)療保險收入48,816萬元,支出33,674萬元;工傷保險收入332萬元,支出478萬元;失業(yè)保險收入610萬元,支出1,049萬元;生育保險收入952萬元,支出580萬元。(詳見附件四02-10表)</p><p>  各位代表,從預(yù)算編制情況看,我縣2016年財政預(yù)算有幾個突出亮點

31、:一是貫徹落實新《預(yù)算法》要求,逐步擴大預(yù)算編制范圍,列足列實年初預(yù)算,預(yù)算總收支明顯高于上年水平。二是完善政府預(yù)算體系,建立了一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算的全口徑政府預(yù)算體系,并將機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金納入2016年社會保險基金預(yù)算。三是試行零基預(yù)算改革,選取縣委辦、縣司法局、縣財政局3個部門作為財政零基預(yù)算改革試點單位,現(xiàn)已完成編審工作。四是著力提升財政收入質(zhì)量,落實省財政廳收入質(zhì)量考核辦法

32、,力求非稅占比控制在30%以內(nèi)。</p><p>  同時,我們也清醒認(rèn)識到,我縣財政支出壓力大,仍然存在較大的資金缺口:一是對中央、省、市政府文件要求配套項目資金仍未能安排;二是“四大會戰(zhàn)”等重點項目建設(shè)資金安排不足;三是基本公共服務(wù)均等化項目無財力列足;四是對可能需要臨時增支的事項無預(yù)留財力。</p><p>  (五)完成2016年預(yù)算任務(wù)主要措施</p><p&

33、gt;  1.著力促發(fā)展,大力培植財源稅源。一是做足加法。繼續(xù)清理盤活財政存量資金,加大專項資金整合力度,統(tǒng)籌財力增加發(fā)展投入,支持重點產(chǎn)業(yè)、重點企業(yè)和重點項目發(fā)展。二是落實減法。嚴(yán)格執(zhí)行國家減稅清費各項政策措施,減輕企業(yè)和項目負(fù)擔(dān),激發(fā)市場主體活力。三是放大乘法。創(chuàng)新財政資金投入方式,積極采取市場化支持手段,引導(dǎo)金融機構(gòu)和社會資本加大對縣內(nèi)實體經(jīng)濟(jì)和重點項目的投入,如推廣使用PPP模式,引導(dǎo)和鼓勵民間資本參與公共服務(wù)領(lǐng)域項目投資。四是

34、抓好除法。落實調(diào)結(jié)構(gòu)的各項政策措施,根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和財政扶持政策要求,有針對性地做好項目謀劃、包裝和申報,積極爭取上級財政政策和專項資金扶持,淘汰落后產(chǎn)能,推動全縣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。</p><p>  2.著力強征管,做強做實財政收入。一是科學(xué)合理計劃。將全年收入預(yù)期目標(biāo)合理分解到各征收單位和各月、各季,抓好收入均衡入庫。進(jìn)一步加強收入管理考核,突出收入質(zhì)量和均衡入庫考評,增強各級各部門抓

35、收入和協(xié)稅護(hù)稅的積極性、責(zé)任性。二是創(chuàng)新方式。加強收入預(yù)測和預(yù)算執(zhí)行分析,科學(xué)應(yīng)對各項政策性增收減收因素,做到依法征收、應(yīng)收盡收。進(jìn)一步完善綜合治稅信息平臺,強化稅收保障措施,加強稅收源頭控管,提高稅收征管的精準(zhǔn)性。推進(jìn)非稅收入數(shù)據(jù)信息化建設(shè),擴大收繳結(jié)算電子化范圍,提升非稅收入征繳效率。三是挖掘潛力。繼續(xù)清理規(guī)范稅費優(yōu)惠政策執(zhí)行情況,開展稅收征管薄弱環(huán)節(jié)和重點領(lǐng)域?qū)m椂悇?wù)稽查,加強欠稅清繳和零散稅收征繳,充分挖掘稅收增長潛力,不斷提高

36、稅收比重。</p><p>  3.著力強管理,提高資金使用效益。一是優(yōu)化結(jié)構(gòu)。安排資金始終堅持民生優(yōu)先,不折不扣落實中央和省、市各項民生投入政策,切實保障各項底線民生支出需求。大力清理壓減一般性工作經(jīng)費,集中財力增加對重點領(lǐng)域、薄弱環(huán)節(jié)和困難群體的投入,全力加快基本公共服務(wù)均等化建設(shè)。建立完善項目支出和基本支出定額標(biāo)準(zhǔn),優(yōu)化資產(chǎn)配置和支出安排結(jié)構(gòu),確保資金用在刀刃上。二是加快進(jìn)度。開辟資金撥付“綠色通道”,對預(yù)

37、算安排的建設(shè)資金、工資等基本支出,按進(jìn)度及時撥付。對上級下達(dá)的專項資金,按照依法合規(guī)的要求,確保資金安全前提下,迅速落實到具體使用單位和項目,打通資金落實的“最后一公里”。三是規(guī)范管理。清理取消預(yù)算單位基本賬戶以外的實有資金賬戶,健全國庫集中支付單一賬戶體系。進(jìn)一步完善國庫管理、投資評審、政府采購等方面的制度,積極構(gòu)建安全高效的財政資金管理機制。</p><p>  4.著力推改革,完善財政運行體制。一是加強統(tǒng)籌

38、。強化全口徑預(yù)算管理,加大政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度,增加公共預(yù)算可用財力;探索社?;鸬亩嘣顿Y和運營管理,適當(dāng)安排資金補充社?;穑_保在收支平衡的基礎(chǔ)上實現(xiàn)基金結(jié)余的保值增值和可持續(xù)運行。二是推進(jìn)公開。除涉密信息外,全面公開財政“四本”預(yù)決算、部門預(yù)決算、“三公”經(jīng)費預(yù)決算和專項資金分配,探索將政府性債務(wù)、重大資產(chǎn)處置、政府采購、績效評價、非稅收入目錄清單等財政信息向社會公開,提高財政透明度。三是提

39、高績效。全面推進(jìn)預(yù)算績效管理,積極引入第三方績效評價,逐步將績效管理覆蓋各預(yù)算單位和所有財政資金,將評價結(jié)果作為安排預(yù)算的重要依據(jù),選取縣委辦、司法局、財政局等三個預(yù)算單位開展零基預(yù)算試點改革。四是防控風(fēng)險。加強債務(wù)管理,完善債務(wù)風(fēng)險預(yù)警及化解機制,強化政府性債務(wù)舉債融資行為和PPP項目運營的財政監(jiān)督,防控財政風(fēng)險。加強財政監(jiān)督,通過開展預(yù)算安排審查、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督、預(yù)算績效評價、財政投資評審、財務(wù)會計檢查等多環(huán)節(jié)監(jiān)管,把財政監(jiān)督嵌入財政

40、資金運行的全過程。加強財政內(nèi)部控制,切實管控好財政資金運行流程和關(guān)鍵節(jié)點,</p><p>  各位代表,龍川正處在轉(zhuǎn)型升級和振興發(fā)展的關(guān)鍵時期,我們決心在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)和縣人大及其常委會的監(jiān)督指導(dǎo)下,凝心聚力,銳意革新,扎實工作,努力完成2016年財政收支預(yù)算任務(wù),為全縣經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)!</p><p><b> ?。ü灿?00份)</b><

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