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文檔簡介
1、<p> 西峽縣農(nóng)業(yè)機械化學校2016年度部門決算情況說明</p><p><b> 目 錄</b></p><p> 第一部分農(nóng)業(yè)機械化學校概況 </p><p><b> 一、主要職能</b></p><p> 二、部門決算單位構(gòu)成</p><p>
2、 第二部分農(nóng)業(yè)機械化學校2016 年度部門決算表</p><p> 一、收入支出決算總表 </p><p><b> 二、收入決算表 </b></p><p><b> 三、支出決算表</b></p><p> 四、財政撥款收入支出決算總表 </p><p> 五、
3、一般公共預算財政撥款支出決算表 </p><p> 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 </p><p> 七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 </p><p> 八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表</p><p> 第三部分農(nóng)業(yè)機械化學校2016年度部門決算情況說明 </p><p>&
4、lt;b> 第四部分 名詞解釋</b></p><p> 第一部分農(nóng)業(yè)機械化學校概況</p><p> 一、西峽縣農(nóng)業(yè)機械化學校主要職責:開展技術(shù)培訓,為農(nóng)機安全提供保障。</p><p><b> 二、決算單位構(gòu)成</b></p><p> 西峽縣農(nóng)業(yè)機械化學校屬事業(yè)單位決算</p&g
5、t;<p><b> 第二部分</b></p><p> 農(nóng)業(yè)機械化學校2016 年度部門決算表</p><p> 一、收入支出決算總表 </p><p><b> 二、收入決算表 </b></p><p><b> 三、支出決算表</b></p&
6、gt;<p> 四、財政撥款收入支出決算總表 </p><p> 五、一般公共預算財政撥款支出決算表 </p><p> 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 </p><p> 七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 </p><p> 八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表</p><
7、;p> 一、收入支出決算總表 </p><p><b> 二、收入決算表 </b></p><p><b> 三、支出決算表</b></p><p> 四、財政撥款收入支出決算總表 </p><p> 五、一般公共預算財政撥款支出決算表 </p><p>
8、六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 </p><p> 七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 </p><p> 八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表</p><p><b> 第三部分</b></p><p> 農(nóng)業(yè)機械化學校2016年度部門決算情況說明 </p><p&g
9、t; 一、收入支出決算總體情況說明</p><p> 西峽縣農(nóng)業(yè)機械化2016年收入總計 34.2萬元,支出總計 34.2萬元,與2015年相比,收、支總計各增加12.9萬元,增長38%。主要原因:人員工資及經(jīng)費增加。</p><p> 二、收入決算情況說明</p><p> 我單位本年收入合計34.2萬元,其中:財政撥款收入34.2萬元,占100 %。&l
10、t;/p><p> 三、支出決算情況說明</p><p> 我單位本年支出合計34.2萬元,其中:基本支出34.2萬元,占100%。</p><p> 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明</p><p> 我單位2016年財政撥款收支總決算 34.2萬元。與 2015年相比,財政撥款收、支總計各增加12.9萬元,增長38%。主要原因:人
11、員工資及經(jīng)費增加。</p><p> 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明</p><p> 我單位2016 年一般公共預算財政撥款支出年初預算為 21.3 萬元,支出決算34.2萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出3.1萬元,占9%。</p><p> 一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)。年初預算3.22萬元,支出決算為3.1萬元,完成年初預算的
12、96%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:壓縮開支。</p><p> 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明</p><p> 我單位2016年一般公共預算財政撥款基本支出34.2萬元,其中:人員經(jīng)費31.1萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利 支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、 醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公
13、積金、提租補貼、購房補貼、 其他對個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費 3.1 萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維 修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運 行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù) 支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出
14、。</p><p> 七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明</p><p> ?。ㄒ唬┪覇挝?016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.34萬元,支出決算為 0.33萬元,完成預算的97%,,主要原因:壓縮開支。2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比 2015 年減少0.01萬元,下降3%,主要原因:壓縮開支。具體支出情況如下:公務(wù)接待0.15萬元,公務(wù)用車運行維護
15、費0.176萬元.</p><p> 決算數(shù)比2015年減少0.16萬元,下降47%,主要原因:壓縮開支。</p><p> (二)公務(wù)用車購置及運行費0.175萬元,完成預算的97%,其中,公務(wù)用車購置費0萬元,購置0輛車;公務(wù)用車運行維護費0.175萬元,主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。</p><p>
16、 決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因:壓縮開支。</p><p> 決算數(shù)比 2015 年減少0.175萬元,下降50%,主要原因壓縮開支。</p><p> ?。ㄈ┕珓?wù)接待費0.152萬元,完成預算的95 %,主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。2016年共接待 3 批次、14人次。</p><p> 決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因:壓縮開支。
17、</p><p> 決算數(shù)比2015年減少0.048萬元,下降31%,主要原因:壓縮開支。</p><p> 八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明</p><p> 西峽縣農(nóng)業(yè)機械化學校2016年府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的 %。支出具體情況如下:無。</p><p> 八、其他重
18、要事項的情況說明</p><p> ?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況。</p><p> 我單位2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出3.1萬元,比 2015年減少4%,主要原因:壓縮開支。</p><p> (二)政府采購支出情況。</p><p> 我單位2016 年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府
19、采購服務(wù)支出0萬元。</p><p> (三)國有資產(chǎn)占用情況。</p><p> 截至 2016 年 12 月 31 日,我單位共有車輛0輛。</p><p> 第四部分 名詞解釋</p><p> 一、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。</p><p> 二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及
20、輔助活動所取 得的收入。</p><p> 三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 </p><p> 四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收
21、支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。</p><p> 五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。</p><p> 六、基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。</p>
22、<p> 七、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。</p><p> 八、一般公共服務(wù)(類)××事務(wù)(款):是指××廳(局)用于保障機構(gòu)正常運行、開展××業(yè)務(wù)等活動的支出。</p><p> (一)行政運行(項):是指為保障××廳(局)各行政機構(gòu)正常
23、運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。</p><p> (二)一般行政管理事務(wù)(項):是指××廳(局)機關(guān)及所屬二級單位的項目支出。</p><p> (三)機關(guān)服務(wù)(項):是指為××廳(局)機關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機關(guān)服務(wù)局的支出。</p><p> (四)事業(yè)運行(項):是指事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出。<
24、;/p><p> ?。ò耍┢渌?#215;×支出(項)</p><p> 九、“三公”經(jīng)費:是指納入市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用
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