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1、營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)表(適用于查賬征收的營(yíng)業(yè)稅納稅人)納稅人識(shí)別號(hào):納稅人名稱(公章)稅款所屬時(shí)間:自年月日至年月日填表日期:年月日金額單位:元營(yíng)業(yè)額本期稅款計(jì)算稅款繳納本期已繳稅額本期應(yīng)繳稅額計(jì)算稅目應(yīng)稅收入應(yīng)稅減除項(xiàng)目金額應(yīng)稅營(yíng)業(yè)額免稅收入稅率(%)小計(jì)本期應(yīng)納稅額免(減)稅額期初欠繳稅額前期多繳稅額小計(jì)已繳本期應(yīng)納稅額本期已被扣繳稅額本期已繳欠繳稅額小計(jì)本期期末應(yīng)繳稅額本期期末應(yīng)繳欠繳稅額1234=23567=898=(45)69=56
2、101112=13141513141516=171817=8131418=101115交通運(yùn)輸業(yè)建筑業(yè)郵電通信業(yè)服務(wù)業(yè)娛樂(lè)業(yè)金融保險(xiǎn)業(yè)文化體育業(yè)銷售不動(dòng)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)合計(jì)代扣代繳項(xiàng)目總計(jì)如納稅人填報(bào),由納稅人填寫以下各欄:納稅人或代理人聲明:此納稅申報(bào)表是根據(jù)國(guó)家稅收法律的規(guī)定填報(bào)的,我辦稅人員(簽章)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人(簽章)法定代表人(簽章)聯(lián)系電話填表須知1.根據(jù)《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》及其實(shí)施細(xì)則、《中華人民共和國(guó)營(yíng)業(yè)稅暫行條例
3、》的有關(guān)規(guī)定,制定本表。2.本表適用于除經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)實(shí)行簡(jiǎn)易申報(bào)方式以外的所有營(yíng)業(yè)稅納稅人(以下簡(jiǎn)稱納稅人)。3.本表“納稅人識(shí)別號(hào)”欄,填寫稅務(wù)機(jī)關(guān)為納稅人確定的識(shí)別號(hào),即:稅務(wù)登記證號(hào)碼。4.本表“納稅人名稱”欄,填寫納稅單位名稱全稱,并加蓋公章,不得填寫簡(jiǎn)稱。5.本表“稅款所屬時(shí)間”填寫納稅人申報(bào)的營(yíng)業(yè)稅應(yīng)納稅額的所屬時(shí)間,應(yīng)填寫具體的起止年、月、日。6.本表“填寫日期”填寫納稅人填寫本表的具體日期。7.本表“娛樂(lè)業(yè)”行應(yīng)區(qū)
4、分不同的娛樂(lè)業(yè)稅率填報(bào)申報(bào)事項(xiàng)。8.本表“代扣代繳項(xiàng)目”行應(yīng)填報(bào)納稅人本期按照現(xiàn)行規(guī)定發(fā)生代扣代繳行為所應(yīng)申報(bào)的事項(xiàng),分不同稅率填報(bào)。9.本表所有欄次數(shù)據(jù)均不包括本期納稅人經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)、財(cái)政、審計(jì)部門檢查以及納稅人自查發(fā)生的相關(guān)數(shù)據(jù)。10.本表第2欄“應(yīng)稅收入”填寫納稅人本期因提供營(yíng)業(yè)稅應(yīng)稅勞務(wù)、轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)或者銷售不動(dòng)產(chǎn)所取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用(包括免稅收),分營(yíng)業(yè)稅稅目填報(bào),該欄數(shù)據(jù)為各相應(yīng)稅目營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)表中“應(yīng)稅收入”欄的“合
5、計(jì)”數(shù)。納稅人提供營(yíng)業(yè)稅應(yīng)稅勞務(wù)、轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)或者銷售不動(dòng)產(chǎn)發(fā)生退款或因財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算辦法改變沖減營(yíng)業(yè)額時(shí),不在本欄次調(diào)減,在第11欄“前期多繳稅額”欄次內(nèi)直接調(diào)減稅額。11.本表第3欄“應(yīng)稅減除項(xiàng)目金額”應(yīng)填寫納稅人本期提供營(yíng)業(yè)稅應(yīng)稅勞務(wù)、轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)或者銷售不動(dòng)產(chǎn)所取得的應(yīng)稅收入中按規(guī)定可扣除的項(xiàng)目金額,分營(yíng)業(yè)稅稅目填報(bào),該樣數(shù)據(jù)為相應(yīng)稅目營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)表中“應(yīng)稅減除項(xiàng)目金額”欄(或“應(yīng)稅減除項(xiàng)目金額”欄中“小計(jì)”項(xiàng))的“合計(jì)”數(shù)。1
6、2.本表第5欄“免稅收入”應(yīng)填寫納稅人本期提供營(yíng)業(yè)稅應(yīng)稅勞務(wù)、轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)或者銷售不動(dòng)產(chǎn)所取得的應(yīng)稅收入中不需稅務(wù)機(jī)關(guān)審批可直接免繳稅款的應(yīng)稅收入或已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的免稅項(xiàng)目應(yīng)稅收入,分營(yíng)業(yè)稅稅目填報(bào),該欄數(shù)據(jù)為相應(yīng)稅目營(yíng)業(yè)稅申報(bào)表中“免稅收入”欄的“合計(jì)”數(shù)。13.本表第10欄“期初欠繳稅額”填寫截至本期(不含本期),納稅人經(jīng)過(guò)納稅申報(bào)或報(bào)告、批準(zhǔn)延期繳納、稅務(wù)機(jī)關(guān)核定等確定應(yīng)納稅額后,超過(guò)法律、行政法規(guī)規(guī)定或者稅務(wù)機(jī)關(guān)依照法律、行政
7、法規(guī)規(guī)定確定的稅款繳納期限未繳納的稅款,分營(yíng)業(yè)稅稅目填報(bào),該欄數(shù)據(jù)為相應(yīng)稅目營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)表中“期初欠繳稅額”欄的“合計(jì)”數(shù)。14.本表第11欄“前期多繳稅款”填寫納稅人截至本期(不含本期)多繳納的營(yíng)業(yè)稅稅額分營(yíng)業(yè)稅稅目填報(bào),該欄數(shù)據(jù)為相應(yīng)稅目營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)表中“前期多繳稅額”欄的“合計(jì)”數(shù)。15.本表第13欄“已繳本期應(yīng)納稅額”填寫納稅人已繳的本期應(yīng)納營(yíng)業(yè)稅稅額。該欄數(shù)據(jù)為相應(yīng)稅目營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)表中“已數(shù)本期應(yīng)納稅額”欄的“合計(jì)”數(shù)。
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