2019縣財政局工作總結及2020年工作計劃范文_第1頁
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文檔簡介

1、2019縣財政局工作總結及2020年工作計劃范文xx年,財政工作在縣委、縣政府的正確領導下,在市財政局的關心支持下,堅持以鄧理論和“三個代表”重要思想為指導,以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領,緊緊圍繞縣委、縣政府的總體工作思路和要求,切實把握財政工作的重心和工作重點,認真貫徹落實縣委十屆五次、六次全會精神,積極履行財政工作的職責和職能,繼續(xù)深化財政改革,不斷完善財政體制,切實加強財政監(jiān)管,突出服務水平和保障效能,致力提高財政運行質量和效率,較好地發(fā)揮

2、了財政服從服務生態(tài)島區(qū)和新農(nóng)村建設以及社會經(jīng)濟發(fā)展中的作用。全年實現(xiàn)地方財政收入21.97億元,為年度預算100.56,同口徑比上年增長18.67完成縣本級財政支出41.56億元,為年度預算100。一、xx年工作回顧(一)圍繞中心,銳意進取,增強貫徹落實縣委、縣政府重要決策部署自覺性,抓實抓好支持經(jīng)濟發(fā)展各項改革措施1、完善對村(居)委會的財政轉移支付,增加對村(居)委會的財政轉移額度,實現(xiàn)村(居)委會基本運轉保障全覆蓋。為加強基層村(

3、居)委會組織建設,充分調動和發(fā)揮基層干部工作積極性,提高基層組織管理能力和服務水平,推進現(xiàn)代化生態(tài)島區(qū)和社會主義新農(nóng)村建設,根據(jù)市對經(jīng)濟薄弱村扶持的有關政策,結合本縣實際,在充分聽取有關鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村意見的基礎上,3月,擬訂了《關于完善對村(居)委會財政轉移支付的實施意見》。4月初,實施意見經(jīng)縣委常委會、縣政府常務會議討論通過后,我們抓緊做好相關基礎工作和測算工作,向縣有關部門發(fā)出書面函件,對全縣271個行政村xx年底耕地面積、農(nóng)業(yè)人口、可支

4、配財力,全縣60個居委會的管轄戶數(shù)等基礎數(shù)據(jù)進行了調查摸底,并根據(jù)公安局提供的各村農(nóng)業(yè)人口數(shù)、統(tǒng)計局提供的各村耕地面積數(shù)、民政局提供的各居委會所轄戶數(shù),縣集資辦提供的各村可支配財力等數(shù)據(jù),進行財政轉移支付資金到村(居)委會額度測算,使財政轉移支付資金分配達到公平、公正。按實施意見測算,全縣271個村財政轉移支付資金總額達到8250萬元,安排農(nóng)村基礎設施及公共服務設施建設支出2億元,60個居委會財政轉移支付資金總額達到600萬元,實現(xiàn)了財

5、政轉移支付對村(居)委會基本運轉保障全覆蓋。增加對村(居)委會轉移支付資金后,財政及時做好相關基礎工作,明確事項支出用途事項,規(guī)定操作程序,嚴格規(guī)范管理,實行財政直接撥付。2、積極爭取激勵政策,保證“鄉(xiāng)財縣管”改革試點工作順利推進。一是及時總結去年實行的五個鄉(xiāng)鎮(zhèn)“鄉(xiāng)財縣管”試點工作,不斷加以完善、提高管理水平。二是根據(jù)市對“鄉(xiāng)財縣管”工作考核辦法,對五個試點鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行了模擬考核和測算。三是根據(jù)本縣財力水平低的實際,向市局提出五個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的人均

6、財力比全縣平均水平不足部分要求給予補差和化解歷史債務部分要求化解采取市縣各半承擔的建議。四是結合本縣實際,制定了新一輪《縣推進“鄉(xiāng)財縣管”財政管理改革試點工作實施方案》,并取得了市局的支持,xx年在原5個“鄉(xiāng)財縣管”試點鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基礎上,新增加了5個鄉(xiāng)鎮(zhèn),使本縣的“鄉(xiāng)財縣管”鄉(xiāng)鎮(zhèn)擴大到10個,通過努力xx年取得市“鄉(xiāng)財縣管”激勵資金3500萬元。。3、規(guī)范工資外發(fā)放,建立事業(yè)單位人員工資直接支付平臺。根據(jù)縣政府要求,xx年起規(guī)范事業(yè)單位人員

7、的工資外收入發(fā)放,實行統(tǒng)一發(fā)放項目、統(tǒng)一總量調控、統(tǒng)一操作程序、統(tǒng)一平臺發(fā)放、納入常態(tài)化管理。在統(tǒng)一所有縣級事業(yè)單位工資發(fā)放項目的基礎上,的要求,又符合本縣的實際,在xx年度預算編制方式、方法的基礎上,進一步深化部門預算改革,一是堅持編制原則,加大對社會發(fā)展和民生問題支持力度,積極提高公共財政保障水平。二是把握好編制程序,支出方向上按照法定、民生、運轉、工資的順序核定預算,在具體用途上按照人員(含民生)、公用、企業(yè)扶持、還本付息、事業(yè)專

8、項順序核定預算。三是保障重點,確保一般,主要是“三增加,三提高”,增加就業(yè)崗位,提高社保補助標準增加對衛(wèi)生事業(yè)投入,提高鄉(xiāng)村醫(yī)療保健水平增加公共支出定額標準,提高保障水平。從而,使編制的預算達到科學、合理、公正。年度預算批準后,我們采取深入各預算單位落實預算,再次征求、聽取預算單位意見,做好宣傳解釋工作。在預算執(zhí)行過程中我們按照時間要求,及時將部門預算指標落實到各主管部門及所屬單位。在財政收支活動中,嚴格按照人代會批準的收支任務組織實施

9、,在積極組織好財政收入的同時,加強資金的統(tǒng)籌和調度,安排好各項相關資金的支出。在執(zhí)行過程中,嚴格按照預算計劃做好預算內外資金撥付及會計核算,維護預算執(zhí)行剛性。在年度的財力結算中,由于縣級財力的不足,支出缺口大,財政平衡預算難度高,為平衡財政收支,在縣政府領導和局領導的關注和重視下,在與市體制結算中我們積極爭取,使市級結算資金及時落實到位,為平衡縣級財政預算、為本縣的穩(wěn)定和發(fā)展作出了貢獻。年度的財政決算,按照“真實、準確、全面、及時”的原

10、則,各業(yè)務科室密切配合,仔細做好對報表數(shù)據(jù)的技術性審查,對各類財政收支進行嚴格的政策性審核,對公用經(jīng)費、社會保障資金、專項資金等進行重點審核,有力地保證了財政總決算數(shù)據(jù)的可靠性、一致性和及時性。2、重點關注民生問題,增加農(nóng)業(yè)基礎設施投入。把民生問題放要財政工作的突出地位,積極籌集資金,認真落實各項政策措施。一是改變土地流轉費補貼年終一次性撥付的辦法,分上半年和下半年二次撥付。二是及時發(fā)放各種直補資金,xx年發(fā)放農(nóng)民糧食直補資金5725.

11、83萬元,油價補貼6545.64萬元,能繁母豬補貼191.07萬元,種植疏菜補貼320.23萬元,化肥、農(nóng)藥補貼1145.66萬元,水稻機械化育插秧補貼320萬元,總計補貼資金比上年增加7062.87萬元。三是加大對農(nóng)村居民基本醫(yī)療保障力度,提高農(nóng)民保障水平。xx年縣財政提高農(nóng)村合作醫(yī)療扶持資金,由xx年人均50元提高到95元。四是根據(jù)市政府《上海市城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險試行辦法》文件精神,我局積極與縣醫(yī)保辦聯(lián)系、配合,縣財政應拿出728

12、.82萬元資金,對未參加醫(yī)保的居民辦理參保手續(xù)。為推進基礎設施建設,改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件,提高抗御自然災害能力,實施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理8.98萬畝,投入項目資金10128萬元,土地治理53130畝。落實中央、市、縣及農(nóng)民自籌農(nóng)機具資金4127.91萬元,加強農(nóng)業(yè)物質裝備,推進本縣農(nóng)業(yè)機械化進程。3、全力做好服務,支持區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展。一是認真做好專項扶持政策兌現(xiàn),努力提升辦事效率,對各園區(qū)、開發(fā)區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟小區(qū)及招商主體委局等招商單位的政策兌

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