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1、財(cái)務(wù)日常管理規(guī)范財(cái)務(wù)日常管理規(guī)范1、所有部門(mén)領(lǐng)用繳款單,一次一本,一本開(kāi)具完后裝訂完畢,交還財(cái)務(wù),換取新的一本2、所有繳款單審批人簽字為各部門(mén)經(jīng)理,經(jīng)營(yíng)保證金審批人簽到店總(含部門(mén)經(jīng)理)3、所有給財(cái)務(wù)的審批單子需簽交接簿,領(lǐng)回時(shí)需在后面劃溝,發(fā)生任何交接問(wèn)題以單據(jù)交接簿為準(zhǔn)4、所有出差報(bào)銷(xiāo)的發(fā)票、水單后面須簽字,實(shí)報(bào)金額小于發(fā)票金額的,需在發(fā)票后面寫(xiě)上實(shí)報(bào)多少,另:發(fā)票單子打印必須發(fā)票單子打印必須清楚,所蓋的發(fā)票章必須清楚,如因模糊查詢
2、不到,視為不合清楚,所蓋的發(fā)票章必須清楚,如因模糊查詢不到,視為不合格發(fā)票!格發(fā)票!5、所有供應(yīng)商給開(kāi)具的專(zhuān)用增值稅發(fā)票,經(jīng)辦人員收到時(shí),請(qǐng)第一時(shí)間將第一聯(lián)抵扣聯(lián)交給財(cái)務(wù)并登記,報(bào)銷(xiāo)請(qǐng)款時(shí)用第二聯(lián)就可以,增值稅專(zhuān)用發(fā)票當(dāng)月開(kāi)具可當(dāng)月作廢,如跨月不可以作廢,為防止發(fā)票不合格等問(wèn)題,請(qǐng)收到后盡快交給財(cái)務(wù),發(fā)票可抵扣日期為自開(kāi)票日起180天,超過(guò)180天不能抵扣,所產(chǎn)生的稅款損失有責(zé)任人承擔(dān)。6、財(cái)務(wù)周一、周三、周五審票子,周二、周四付款,請(qǐng)
3、各位同事于付款前一天將票子送至財(cái)務(wù),除招待費(fèi)OA不需要黏貼外,其他單據(jù)請(qǐng)黏貼完好交至財(cái)務(wù),不允許用回形針!7、所有送至財(cái)務(wù)審核的票據(jù),請(qǐng)保證請(qǐng)款單簽字完整,后面附件數(shù)和請(qǐng)款單封面附件數(shù)相等,所有表格類(lèi)電子單據(jù)附件請(qǐng)簽字確認(rèn)。8、各部門(mén)相關(guān)供應(yīng)商給我司打款(經(jīng)營(yíng)保證金、裝修保證金)等,財(cái)務(wù)會(huì)在收到款項(xiàng)后rtx通知各部門(mén),請(qǐng)?jiān)谕ㄖ?4小時(shí)內(nèi)開(kāi)具繳款單,來(lái)財(cái)務(wù)換取收據(jù),因財(cái)務(wù)每日賬實(shí)必須相等,所有憑證不允許跨日,附件須齊全,請(qǐng)各部門(mén)支持!9
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