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文檔簡介
1、財務(wù)日常管理規(guī)范財務(wù)日常管理規(guī)范1、所有部門領(lǐng)用繳款單,一次一本,一本開具完后裝訂完畢,交還財務(wù),換取新的一本2、所有繳款單審批人簽字為各部門經(jīng)理,經(jīng)營保證金審批人簽到店總(含部門經(jīng)理)3、所有給財務(wù)的審批單子需簽交接簿,領(lǐng)回時需在后面劃溝,發(fā)生任何交接問題以單據(jù)交接簿為準(zhǔn)4、所有出差報銷的發(fā)票、水單后面須簽字,實報金額小于發(fā)票金額的,需在發(fā)票后面寫上實報多少,另:發(fā)票單子打印必須發(fā)票單子打印必須清楚,所蓋的發(fā)票章必須清楚,如因模糊查詢
2、不到,視為不合清楚,所蓋的發(fā)票章必須清楚,如因模糊查詢不到,視為不合格發(fā)票!格發(fā)票!5、所有供應(yīng)商給開具的專用增值稅發(fā)票,經(jīng)辦人員收到時,請第一時間將第一聯(lián)抵扣聯(lián)交給財務(wù)并登記,報銷請款時用第二聯(lián)就可以,增值稅專用發(fā)票當(dāng)月開具可當(dāng)月作廢,如跨月不可以作廢,為防止發(fā)票不合格等問題,請收到后盡快交給財務(wù),發(fā)票可抵扣日期為自開票日起180天,超過180天不能抵扣,所產(chǎn)生的稅款損失有責(zé)任人承擔(dān)。6、財務(wù)周一、周三、周五審票子,周二、周四付款,請
3、各位同事于付款前一天將票子送至財務(wù),除招待費OA不需要黏貼外,其他單據(jù)請黏貼完好交至財務(wù),不允許用回形針!7、所有送至財務(wù)審核的票據(jù),請保證請款單簽字完整,后面附件數(shù)和請款單封面附件數(shù)相等,所有表格類電子單據(jù)附件請簽字確認(rèn)。8、各部門相關(guān)供應(yīng)商給我司打款(經(jīng)營保證金、裝修保證金)等,財務(wù)會在收到款項后rtx通知各部門,請在通知后24小時內(nèi)開具繳款單,來財務(wù)換取收據(jù),因財務(wù)每日賬實必須相等,所有憑證不允許跨日,附件須齊全,請各部門支持!9
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