關于2017年度財政預算執(zhí)行情況及2018年度財政預算(草案_第1頁
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文檔簡介

1、1關于關于2017年度年度財政預算執(zhí)行情況及行情況及2018年度年度財政預算(草案)算(草案)編制情況的制情況的報告——2018年4月28日在日在縣十八屆人大常委會第十次會十八屆人大常委會第十次會議上縣財縣財政局局政局局長李彥李彥穎主任、各位副主任,各位委員:我受縣人民政府委托,向會議報告2017年度全縣財政預算執(zhí)行情況及2018年度財政預算(草案)編制情況,請予審議。2017年度全年度全縣財縣財政預算執(zhí)行情況行情況2017年,在縣委的

2、堅強領導下,財政部門攻堅克難,砥礪奮進,積極培植財源,依法組織收入,優(yōu)化支出結(jié)構,嚴格預算剛性,深化財稅改革,強化財政監(jiān)管,財政工作在艱難中平穩(wěn)運行。一、一般公共預算執(zhí)行情況一、一般公共預算執(zhí)行情況(一)收入(一)收入執(zhí)行情況行情況2017年3月30日慶城縣第十八屆人大常委會第3次會議批復全縣大口徑財政收入預算為59200萬元,小口徑財政收入預算為35300萬元。全年實際完成大口徑財政收入63338萬元(含銀西高鐵增(含銀西高鐵增值稅收

3、入值稅收入3715萬元)萬元),占預算的106.99%,較預算超收4138萬元,同比增長14.61%;小口徑財政收入完成30880萬元,占預算的87.48%,3教育支出39130萬元,同比增長17.11%;科學技術支出287萬元,同比下降61.78%;文化體育與傳媒支出3069萬元,同比下降6.83%;社會保障與就業(yè)支出29970萬元,同比增長0.84%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出32766萬元,同比增長9.1%;節(jié)能環(huán)保支出5942萬元,

4、同比下降26.85%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出19767萬元,同比增長12.77%;農(nóng)林水事務支出38941萬元,同比下降10.02%;交通運輸支出9728萬元,同比增長113.71%;資源勘探電力等事務支出1446萬元,同比下降14.94%;商業(yè)服務業(yè)等事務支出1053萬元,同比下降3.48%;國土資源氣象等事務支出4764萬元,同比增長57.7%;住房保障支出13358萬元,同比增長18.81%;糧油物資管理事務支出352萬元,同比下降67

5、.23%;其他支出561萬元,同比增長7.68%;債務付息支出1469萬元,同比增長41.8%;債務發(fā)行費用支出16萬元,同比增長14.29%。(三)平衡情況(三)平衡情況2017年一般預算決算收入30880萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)專項資金3520萬元;上級專項補助123546萬元,財力補助77322萬元,債券轉(zhuǎn)貸收入16000萬元,調(diào)入資金5890萬元,收入總計為257158萬元,減去一般預算支出完成243548萬元,再減去上解支出42萬元,債

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