銀行分行會計檢查整改情況報告_第1頁
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1、本文格式為 本文格式為 Word 版,下載可任意編輯 版,下載可任意編輯— 1 —銀行分行會計檢查整改情況報告 銀行分行會計檢查整改情況報告銀行分行會計檢查整改狀況報告 銀行分行會計檢查整改狀況報告 某分行關于季度 會計檢查的整改報告 a 分行: 根據《分行一季度會計檢查看法書》要求,我行由財會部部牽頭,組織分行營業(yè)部、b 支行、b 支行對看法書中指出的相關問題進行了逐一整改、落實、現將相關狀況匯報如下: 一、組織工作 2 月中旬財會部

2、總經理組織召開了 2 月份會計主管例會,營業(yè)部、a 支行、b 支行會計主管及財會部檢輔人員加入了會議,會議對整改工作進行了細致布置,要求各機構于 2 月 22 日將檢查發(fā)現問題整改完畢,提交整改報告向財會部匯報 整改措施及整改結果。財會部在一季度會計檢查中對整改狀況進行追蹤檢查。 二、整改措施及整改完成狀況 加強會計業(yè)務培訓,提高會計人員風險意識 本文格式為 本文格式為 Word 版,下載可任意編輯 版,下載可任意編輯— 3 —票據管理

3、等重要職責。e 支行錄用的會計主管在對公柜臺擔任會計經辦工作。其次步,新入行的柜員先到現金柜臺臨柜學習,將現金區(qū)工作滿 3 年的老柜員逐步安排到對公區(qū)進行崗位輪換。此次人員調整是為了充實營業(yè)部會計人員隊伍,由老員工帶好新兵,并加強柜面票據、賬戶管理。另外財會部加緊了事后監(jiān)視崗位人 員的聘請,預計近期會計管理人員會增加充實。 建立健全崗位責任制,明晰會計崗位職責 “會計檔案管理混亂〞“現金和重要物品管理存在風險隱患〞的問題,我行分析理由是

4、由于柜員間職責不清,操作不規(guī)范導致的。整改措施是,對營業(yè)室人員進行明確分工,進一步健全會計崗位責任制。會計人員要依照崗位標準對所做的每項業(yè)務進行自查和提升,發(fā)現問題,及時解決。具體為:各機構會計主管梳理本機構會計人員崗位,結合本行的實際狀況重新擬定崗位職責,加強各崗位的協調性,和操作的連貫性,特別將大量的會計后臺業(yè)務做明細劃分,避免一人兼職過多,無法履職的狀況。會計主管將新一版的崗位職責表報送財會部,財會部對職責表進行把關,提出看法建議

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