COMPANYLOGO,WWWTHEMEGALLERYCOM,CONTENTS,,一、審計工作底稿的定義與分類(一)審計工作底稿的定義是指注冊會計師對制定的審計計劃、實施的審計程序、獲取的相關(guān)審計證據(jù),以及得出的審計結(jié)論作出的記錄。審計工作底稿是審計證據(jù)的載體,是注冊會計師在審計過程中形...
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13審計工作標準任務(wù)任務(wù)名稱名稱節(jié)點任務(wù)程序、重點及標準任務(wù)程序、重點及標準時限時限相關(guān)資料相關(guān)資料程序程序C2審計部根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃制定年度審計計劃,主要包括公司經(jīng)營成果審計、財務(wù)收支審計、單位經(jīng)理離任審計等定期審計計劃每年的1月和6月分別制定上...
下載價格:5 賞幣 / 發(fā)布人: 畢業(yè)設(shè)計 / 發(fā)布時間:2024-03-16 / 12人氣
北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈A座9層聯(lián)系電話TELEPHONE86010655422888601065542288SHINEWINGCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTS9THFLOBLOCKAFUHUAMANSIONNO8CHAOYANGMENBEIDAJIEDONGCHENGDISTRICTBEIJING100027PRCHINA傳真FACSIMILE86010655471908601065547190信永中...
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崗位職責1、展開公司內(nèi)控審計對總公司、各子公司的內(nèi)部控制、流程制度的設(shè)計和實施進行獨立審計,以合理確保公司內(nèi)部控制的安全性和高效性;2、展開公司綜合審計對公司各部門進行常規(guī)的綜合審計和專項審計,以合理確保各機構(gòu)和部門的內(nèi)部控制、經(jīng)營狀況得到真實、全...
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審計工作底稿審計工作底稿索引號被審計單位名稱編制人日期復(fù)核人日期審計期間或截至日審計方法審計事項審計情況記錄結(jié)論及說明審計工作底稿審計工作底稿索引號被審計單位名稱編制人日期復(fù)核人日期審計期間或截至日審計方法審計事項審計情況記錄結(jié)論及說明
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1審計工作流程審計工作流程否是是是否是否①提出財務(wù)審計工作計劃審核②制定具體的審計時間、內(nèi)容通知各部門③提供各種原始收支憑證審核編制審計報告審核審批④信息歸檔財務(wù)總監(jiān)財務(wù)部經(jīng)理審計主管各相關(guān)部門開始結(jié)束否1審計工作流程審計工作流程否是是是否是否①提...
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審計工作總結(jié)審計工作總結(jié)堅持以鄧小平理論、三個代表重要思想為指導(dǎo),以現(xiàn)代文化為引領(lǐng)、以科學發(fā)展為契機。在縣委、縣政府的正確帶領(lǐng)下,我局緊緊圍繞縣中心工作,不斷加強對本級單位的審計工作,推動了全縣的經(jīng)濟發(fā)展,圓滿地完成了年初的各項計劃工作任務(wù)。現(xiàn)將...
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審計工作程序簡圖否是缺陷要約了解客戶基本情況,判斷是否能接受委托接受委托,簽定約定書委派業(yè)務(wù)進一步溝通,達成共識了解評價內(nèi)控制度,具以編制計劃組織審計小組進點實施審計檢查評價制度實施各會計報表項目審計可出具管理建議書修改審計計劃實施檢查、監(jiān)盤、觀...
查帳審計查帳審計審計工作計劃月份審計類別日常定期不定期稽核人員會同人員備注審計時間起止審計項目估計數(shù)量抽樣數(shù)量查帳審計查帳審計審計工作計劃月份審計類別日常定期不定期稽核人員會同人員備注審計時間起止審計項目估計數(shù)量抽樣數(shù)量
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審計工作計劃月份審計類別日常定期不定期稽核人員會同人員備注審計時間起止審計項目估計數(shù)量抽樣數(shù)量審計工作計劃月份審計類別日常定期不定期稽核人員會同人員備注審計時間起止審計項目估計數(shù)量抽樣數(shù)量
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1審計工作流程否是是是否是否①提出財務(wù)審計工作計劃審核②制定具體的審計時間、內(nèi)容通知各部門③提供各種原始收支憑證審核編制審計報告審核審批④信息歸檔財務(wù)總監(jiān)財務(wù)部經(jīng)理審計主管各相關(guān)部門開始結(jié)束否四、貨幣資金審計流程3審計人員采購部生產(chǎn)部開始結(jié)束倉庫審...
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財務(wù)審計工作底稿審計工作底稿的定義審計工作底稿,是指審計工作人員在審計過程中所形成的審計工作記錄和獲取的資料,是審計證據(jù)的載體,是形成審計結(jié)論和發(fā)表審計意見的直接依據(jù)。有廣義和狹義兩種解釋。廣義的審計工作底稿,是指從審計業(yè)務(wù)開始到審計工作全部結(jié)束...
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第三十八章財務(wù)審計管理表格401表389審計工作底稿審計部門審字第號被審部門審計項目內(nèi)容摘要所附憑證評價及建議被審部門意見審計組長(主審)年月日第三十八章財務(wù)審計管理表格402
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項目審計工作底稿索引號編號被審計單位名稱審計時間審計專項名稱資料來源證明材料問題事實及定性處理依據(jù)審計人員審計組長意見科室負責人意見復(fù)核人意見CUCU5份頁年月日年月日年月日年月日
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審計工作底稿審計工作底稿審計對象審計時間審計內(nèi)容發(fā)現(xiàn)的問題處理意見附件審計人員簽字被審計對象簽字審計工作底稿審計工作底稿審計對象審計時間審計內(nèi)容發(fā)現(xiàn)的問題處理意見附件審計人員簽字被審計對象簽字
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審計工作通知表審計工作通知表定期不定期月日審計單位審計日期審計內(nèi)容配合事項制表總經(jīng)理審計工作通知表審計工作通知表定期不定期月日審計單位審計日期審計內(nèi)容配合事項制表總經(jīng)理
完成審計工作完成審計工作在完成評價控制缺陷之后,注冊會計師需要取得企業(yè)簽署的書面聲明,與企業(yè)溝通控制缺陷以及形成對內(nèi)部控制有效性的意見。第一節(jié)第一節(jié)取得企業(yè)的書面聲明取得企業(yè)的書面聲明審計指引第二十三條規(guī)定,注冊會計師完成審計工作后,應(yīng)當取得經(jīng)企...
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記錄審計工作記錄審計工作記錄審計工作是注冊會計師對制訂審計計劃、實施審計程序以及得出審計結(jié)論的過程記錄,它形成于審計過程,也反映審計過程全過程,審計記錄與審計證據(jù)共同組成了審計工作底稿。審計指引第三十四條規(guī)定,注冊會計師應(yīng)當按照中國注冊會計師審計...
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1審計工作手冊審計工作手冊目錄◇審計目標和程序◇◇審計目標和程序◇◎資產(chǎn)類◎資產(chǎn)類1貨幣資金審計目標和程序2短期投資審計目標和程序3應(yīng)收票據(jù)審計目標和程序4應(yīng)收賬款審計目標和程序5壞賬準備審計目標和程序6預(yù)付賬款審計目標和程序7其他應(yīng)收款審計目標和程序8...
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