某商業(yè)銀行內部審計管理信息系統(tǒng)設計與實現(xiàn).pdf_第1頁
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文檔簡介

1、隨著現(xiàn)代審計管理的手段不斷提高,以計算機為基礎的信息化系統(tǒng)得到了飛速發(fā)展,各大型企業(yè)內部審計越來越依賴于計算機系統(tǒng),特別是金融機構內部審計信息化建設得到了快速發(fā)展。內部審計管理需要掌握工作相關信息,包括審計人員、審計機構、工作底稿、項目管理、查詢統(tǒng)計、數(shù)據(jù)維護、問題臺帳等信息。只有充分掌握這些信息,才能把全行各類內部審計信息全面管理起來,進而提高審計工作效率和效能。目前,某商業(yè)銀行內部審計信息基本以紙質文檔形式存儲,內部審計操作不規(guī)范、

2、工作量大,無法滿足現(xiàn)代審計管理的需求,手段的落后對于審計管理工作形成了制約瓶頸。
  為提高某商業(yè)銀行審計工作管理水平和效率,在建立全行審計管理信息數(shù)據(jù)庫的基礎上,全面實現(xiàn)審計資源和成果等數(shù)據(jù)的整合和利用,為各有關機構的管理層提供有效的、準確的審計數(shù)據(jù),并為審計項目實施提供有力支持,已經成為擺在商業(yè)銀行內部審計信息化建設中亟待解決的重要課題和重要任務。
  本文首先通過對內部審計信息管理系統(tǒng)的建設背景和內部審計信息管理系統(tǒng)發(fā)

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