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文檔簡介
1、代碼:10225學(xué)號:S13455學(xué)位論文信息系統(tǒng)內(nèi)部控制的審計研究指導(dǎo)教師姓名:申請學(xué)位級別:論文提交Et期:授予學(xué)位單位:張月川鐘風(fēng)英副教授東北林業(yè)大學(xué)碩士學(xué)科專業(yè):會計學(xué)2013年3月論文答辯日期:2013年6月東北林業(yè)大學(xué)授予學(xué)位日期:2013年6月答辯委員會主席:論文評閱人:未:l厶櫛素太學(xué)摘要摘要當(dāng)今社會信息化發(fā)展迅速,計算機(jī)的應(yīng)用已經(jīng)成為企業(yè)內(nèi)部控制與審計的關(guān)鍵工具。計算機(jī)處理數(shù)據(jù)的高速度與精確度保證了信息化在企業(yè)經(jīng)營管理
2、中的廣泛應(yīng)用。技術(shù)的變革引起了審計的變革,產(chǎn)生了多方面變化,一方面,審計的水平隨著計算機(jī)系統(tǒng)作為審計手段而提高,另一方面也導(dǎo)致計算機(jī)詐騙、欺詐和審計風(fēng)險的可能性顯著增加。因此,在信息系統(tǒng)的薄弱環(huán)節(jié)比如軟件的接口等技術(shù)環(huán)節(jié)和內(nèi)部控制制度的制度環(huán)節(jié)上,都需要提高其安全性和可靠性,來防止由于人為的信息數(shù)據(jù)被篡改和介質(zhì)損壞導(dǎo)致的數(shù)據(jù)舞弊行為。因此,通過結(jié)合案例進(jìn)行分析探討信息系統(tǒng)內(nèi)控審計在我國的應(yīng)用的現(xiàn)狀以及存在的問題,對我國企業(yè)的信息系統(tǒng)及其
3、內(nèi)部控制建設(shè)具有重要的理論與現(xiàn)實(shí)意義。本文綜合運(yùn)用會計、審計、信息系統(tǒng)等多門學(xué)科知識,通過規(guī)范研究的方法并結(jié)合相關(guān)案例進(jìn)行分析。在信息系統(tǒng)內(nèi)部控制審計的理論框架下,從技術(shù)層面與制度層面探尋內(nèi)控審計存在的問題,并在相關(guān)案例分析引導(dǎo)下,對存在的問題提出解決方案和建議。首先本文在的第一部分也是緒論部分,提出了論文的研究背景以及國內(nèi)外研究現(xiàn)狀,并提出本文的研究內(nèi)容、方法以及技術(shù)路線。其次在第二部分即本文的理論部分,對信息系統(tǒng)的內(nèi)部控制和審計等相
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