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文檔簡(jiǎn)介
1、<p> 賓陽縣中華鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心2017年部門決算</p><p><b> 目 錄</b></p><p> 第一部分:賓陽縣中華鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心概況</p><p><b> 一、主要職能</b></p><p> 二、部門決算單位構(gòu)成 </p>
2、<p> 第二部分:賓陽縣中華鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心2017年部門決算報(bào)表</p><p> 表一:收入支出決算總表</p><p><b> 表二:收入決算表</b></p><p><b> 表三:支出決算表</b></p><p> 表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表</p&
3、gt;<p> 表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p><p> 表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表</p><p> 表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表</p><p> 表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表</p><p> 第三部分:賓陽縣中華鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心2017年度部
4、門決算情況說明</p><p> 一、2017 年度收入支出決算總體情況。</p><p> 二、2017 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。</p><p> 三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。</p><p> 四、2017 年度政府性基金支出決算情況。</p><p> 五、一般公共
5、預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。</p><p> 六、其他重要事項(xiàng)情況說明。</p><p><b> 第四部分:名詞解釋</b></p><p> 第一部分:賓陽縣中華鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心</p><p><b> 一、主要職能</b></p><p&g
6、t; 1、為轄區(qū)內(nèi)下崗失業(yè)人員提供勞動(dòng)保障政策咨詢、職業(yè)指導(dǎo)和職業(yè)介紹咨詢服務(wù)。</p><p> 2、開展就業(yè)的信息交流,政策咨詢,為下崗失業(yè)人員提供職業(yè)指導(dǎo),職業(yè)培訓(xùn),職業(yè)介紹和失業(yè)登記,用工登記,求職登記服務(wù)。</p><p> 二、部門決算單位構(gòu)成</p><p> ?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置情況:財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。</p><p>
7、(二)人員構(gòu)成情況:編制人數(shù)3人,實(shí)有在職人員3人。</p><p> 第二部分:賓陽縣中華鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心</p><p> 《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目,《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目</p><p> 注:
8、本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。</p><p><b> 表二:收入決算表</b></p><p> 單位:萬元 </p><p> 注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。</p><p><b> 表三:支出決算表</b><
9、/p><p><b> 單位:萬元</b></p><p> 注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。</p><p> 表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表</p><p><b> 單位:萬元</b></p><p> 注:本表反映部門年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算
10、財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。</p><p> 表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p><p><b> 單位:萬元</b></p><p> 注:本表反映部門年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。</p><p> 表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表</p><p>
11、<b> 單位:萬元</b></p><p> 注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。</p><p> 表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表</p><p><b> 單位:萬元</b></p><p> 注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決
12、算情況。其中。2017年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。</p><p> 中華鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心沒有“三公”經(jīng)費(fèi)收入,也沒有“三公”經(jīng)費(fèi)安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)”。</p><p> 表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算</p><p><b> 單位:萬元</b&g
13、t;</p><p> 注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。</p><p> 中華鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)”。</p><p> 第三部分:賓陽縣中華鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心2017年度部門決算情況說明</p><p> 一、2017年度收入支出決算總
14、體情況</p><p> (一)本部門2017年度總收入23.12萬元,其中本年收入23.12萬元, 較2016年度決算數(shù)減少1.03 萬元,下降4.26 %,收入具體情況如下。</p><p> 1.財(cái)政撥款收入22.85萬元,占總收入98.83%,為賓陽縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2016年度決算數(shù)增加2.70 萬元,增長(zhǎng)13.40 %,主要原因是:績(jī)效獎(jiǎng)資金不預(yù)算內(nèi)。 </
15、p><p> 2.事業(yè)收入0萬元。 </p><p> 3.經(jīng)營收入 0 萬元。 </p><p> 4.其他收入0.27萬元,占總收入1.17%,為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2016年度決算數(shù)增加0.04 萬元,增長(zhǎng)17.39 %,主要原因是:增加本年度其他辦公經(jīng)費(fèi)支出。</p><p> 5.
16、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。</p><p> 6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。</p><p> (二)本部門2017年度總支出23.12萬元,其中本年支出23.12萬元, 較2016年度決算數(shù)減少1.03萬元,下降4.26 %。</p><p><b> 支出具體情況如下:</b></p><p> 1、社會(huì)保障
17、和就業(yè)支出20.54 萬元,占總支出 88.84 %,主要用于主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的在職人員工資津補(bǔ)貼及在職人員管理方面的支出。較2016年度決算數(shù)減少1.13 萬元,下降5.21 %,主要原因是:與去年基本持平。</p><p> 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.96萬元,占總支出4.15%,主要用于本單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出。 較2016年度決算數(shù)增加0.03 萬元,增長(zhǎng)3.22%,主要原因是:與去年基本持平。<
18、/p><p> 資源勘探信息等支出0.04萬元,占總支出0.17%,主要用于本單位工作開展經(jīng)費(fèi)支出。較2016年度決算數(shù)增加0.04萬元,增長(zhǎng)100%,主要原因是:上年度本單位沒有這類支出。</p><p> 4、住房保障支出1.58 萬元,占總支出 6.83 %,主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。較2016年度決算數(shù)增加0.03 萬元
19、,增長(zhǎng)1.93 %,主要原因是:與去年基本持平。</p><p> 6.結(jié)余分配 0萬元。</p><p> 7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元。</p><p> 二、2017 年度一般公共預(yù)算支出決算情況</p><p> 賓陽縣中華鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心2017 年度一般公共預(yù)算支出23.12萬元,較2016年度決算數(shù)增加1.78萬元,增長(zhǎng)
20、8.34%。其中:基本支出20.40萬元,項(xiàng)目支出2.72萬元。</p><p> 賓陽縣中華鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心2017 年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為 21.82萬元,支出決算為23.12萬元,完成年初預(yù)算的105.95%。</p><p> 社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為19.01萬元,支出決算為23.12萬元,完成年初預(yù)算的121.60%。預(yù)決算差異原因是增加本年度辦公經(jīng)費(fèi)支出。主
21、要用于:</p><p> 一般行政管理事務(wù)0.03萬元,主要用于春風(fēng)行動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)支出。</p><p> 社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)0.58萬元,主要用于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保障工作經(jīng)費(fèi)支出。</p><p> 3、社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)18.06萬元,主要用于中華鎮(zhèn)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作的支出;</p><p> 4、離退休人員管理機(jī)構(gòu)0.27
22、萬元,主要用于人臉識(shí)別經(jīng)費(fèi)、2017年退休人員慰問金支出。</p><p> 5、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1.60萬元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。</p><p> 6、 事業(yè)單位醫(yī)療0.96萬元,主要用于中華鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出;</p><p> 7、其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出0.04萬元,主要用于勞動(dòng)密集重點(diǎn)
23、企業(yè)用工工作經(jīng)費(fèi)支出。</p><p> 8、 住房公積金1.58萬元,主要用于中華鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金方面的支出。</p><p> 三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明</p><p> 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 20.40萬元,支出具體情況如下:</p><p&g
24、t; (一)工資福利支出17.74萬元,完成年初預(yù)算的93.56%。預(yù)決算差異是本年度績(jī)效獎(jiǎng)不在預(yù)算內(nèi)。</p><p> ?。ǘ┥唐泛头?wù)支出1.08萬元,完成年初預(yù)算的100%。預(yù)決算差異是與預(yù)算數(shù)持平。</p><p> (三)對(duì)個(gè)人和家庭和補(bǔ)助支出1.58萬元,完成年初預(yù)算的112.66%</p><p> 預(yù)決算差異是實(shí)際支出數(shù)增加。</p&
25、gt;<p> 四、2017年度政府性基金支出決算情況</p><p> 賓陽縣中華鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心2017年度政府性基金支出 0 萬元,較2016年度決算數(shù)增加(減少)0 萬元,增長(zhǎng)(下降)0 %。其中:基本支出 0萬元,項(xiàng)目支出0 萬元。</p><p> 賓陽縣中華鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心2017 年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初
26、預(yù)算的0%。</p><p> 一般公共服務(wù)支出(類)年初預(yù)算為 0萬元,支出決算為0 萬元,完成年初預(yù)算的0 %。</p><p> 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明</p><p> 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0 萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0 萬元;公務(wù)
27、接待費(fèi)支出決算 0萬元。</p><p> “三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.03萬元,支出決算數(shù)為0萬元,完成年初預(yù)算的0%;比上年度決算減少0.03萬元,下降100%。主要原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定,壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)。</p><p> 1.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為0萬元,完成年初預(yù)算的0%;比上年度決算數(shù)減少0萬元,下降100%。主要原因是公車改革后,本單位沒
28、有公務(wù)用車。</p><p> 2.公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.03萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%;比上年度決算減少0.03萬元,下降100%。主要原因是單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定,本年度沒有公務(wù)接待支出。</p><p><b> 具體情況如下:</b></p><p> (一)因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排
29、中華鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心出國團(tuán)組 0 個(gè),參加其他單位組織的出國團(tuán)組 0個(gè),全年因公出國(境)團(tuán)組共計(jì)0個(gè),累計(jì)0人次。</p><p> ?。ǘ┕珓?wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中:</p><p> 公務(wù)用車購置支出 0萬元。</p><p> 公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展 業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保
30、險(xiǎn)費(fèi)等。2017年,賓陽縣中華鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,全年運(yùn)行費(fèi)支出 0萬元,平均每輛0萬元。(三)公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,國內(nèi)公務(wù)接待批次 0次,人次 0次,國(境)外公務(wù)接待批次 0次,人次0 次。</p><p> 六、其他重要事項(xiàng)情況說明</p><p> ?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。</p><p> 2017年本部門
31、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0 萬元,比2016年增加(減少) 0萬元,增長(zhǎng)(降低)0 %。</p><p> ?。ǘ┱少徶С銮闆r說明。</p><p> 2017年本部門政府采購支出總額 0 萬元,其中:政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的0 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0萬元,占政
32、府采購支出總額的0 %。</p><p> ?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明。</p><p> 截至2017年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車 0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0臺(tái)(套),100萬元以上專用設(shè)備 0臺(tái)(套)。</p><p> (四)預(yù)算績(jī)
33、效管理工作開展情況。</p><p> 2017年度中華鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。涉及資金0萬元,自評(píng)覆蓋率達(dá)到 0%。</p><p> 第四部分 名詞解釋</p><p> 一、財(cái)政撥款收入:指市本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。 </p><p> 二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。&
34、lt;/p><p> 三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。</p><p> 四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。</p><p> 五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累
35、的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 </p><p> 六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 </p><p> 七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 </p><
36、;p> 八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 </p><p> 九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 </p><p> 十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 </p><p>
37、 十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。</p><p> 十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入市本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指南寧市本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛
38、購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 </p><p> 十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、
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