瑪納斯塔西河衛(wèi)生院2017年部門預算公開_第1頁
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文檔簡介

1、<p>  瑪納斯縣塔西河衛(wèi)生院2017年部門預算公開</p><p><b>  目錄</b></p><p>  第一部分 瑪納斯縣塔西河衛(wèi)生院概況</p><p><b>  一、主要職能</b></p><p>  二、機構設置及人員情況</p><p>

2、  第二部分 2017年部門預算公開表</p><p>  一、瑪納斯縣塔西河衛(wèi)生院收支總體情況表</p><p>  二、瑪納斯縣塔西河衛(wèi)生院收入總體情況表</p><p>  三、瑪納斯縣塔西河衛(wèi)生院支出總體情況表</p><p>  四、財政撥款收支總體情況表</p><p>  五、一般公共預算支出情況表&l

3、t;/p><p>  六、一般公共預算基本支出情況表</p><p><b>  七、項目支出情況表</b></p><p>  八、一般公共預算“三公”經費支出情況表</p><p>  九、政府性基金預算支出情況表</p><p>  第三部分 2017年部門預算情況說明</p>

4、<p>  一、關于瑪納斯縣塔西河衛(wèi)生院2017年收支預算情況的總體說明</p><p>  二、關于瑪納斯縣塔西河衛(wèi)生院2017年收入預算情況說明</p><p>  三、關于瑪納斯縣塔西河衛(wèi)生院2017年支出預算情況說明</p><p>  四、關于瑪納斯縣塔西河衛(wèi)生院2017年財政撥款收支預算情況的總體說明</p><p> 

5、 五、關于瑪納斯縣塔西河衛(wèi)生院2017年一般公共預算當年撥款情況說明</p><p>  六、關于瑪納斯縣塔西河衛(wèi)生院2017年一般公共預算基本支出情況說明</p><p>  七、關于瑪納斯縣塔西河衛(wèi)生院2017年項目支出情況說明</p><p>  八、關于瑪納斯縣塔西河衛(wèi)生院2017年一般公共預算“三公”經費預算情況說明</p><p>

6、;  九、關于瑪納斯縣塔西河衛(wèi)生院2017年政府性基金預算撥款情況說明</p><p>  十、其他重要事項的情況說明</p><p><b>  第四部分名詞解釋</b></p><p>  第一部分 瑪納斯縣塔西河衛(wèi)生院概況</p><p><b>  一、主要職能</b></p>

7、<p>  我院人民身體健康提供醫(yī)療與預防保健服務。常見多發(fā)病的診治護理、康復治療與護理預防保健,初級衛(wèi)生保健及合作醫(yī)療的組織管理、衛(wèi)生監(jiān)督與信息管理,衛(wèi)生技術人員培訓。</p><p>  二、機構設置及人員情況</p><p>  瑪納斯縣塔西河衛(wèi)生院無下屬預算單位,下設8個科室,分別是:衛(wèi)生院內設科室有預防保健科、外科、X光診斷、B超室、心電圖、檢驗室、藥房、財務室等科

8、室。</p><p>  瑪納斯縣塔西河衛(wèi)生院編制數(shù)18,實有人數(shù)15人,其中:在職15人,較上年預算人數(shù)減少1人;調出,較上年預算人數(shù)減少。</p><p>  第二部分 2017年部門預算公開表</p><p>  一、部門收支總體情況表(詳見部門預算公開報表)</p><p>  二、部門收入總體情況表(詳見部門預算公開報表)<

9、/p><p>  三、部門支出總體情況表(詳見部門預算公開報表)</p><p>  四、財政撥款收支總體情況表(詳見部門預算公開報表)</p><p>  五、一般公共預算支出情況表(詳見部門預算公開報表)</p><p>  六、一般公共預算基本支出情況表(詳見部門預算公開報表)</p><p>  七、項目支出情況表

10、(詳見部門預算公開報表)</p><p>  八、一般公共預算“三公”經費支出情況表(詳見部門預算公開報表)</p><p>  九、政府性基金預算支出情況表(詳見部門預算公開報表)</p><p>  第三部分 2017年部門預算情況說明</p><p>  一、關于瑪納斯縣塔西河衛(wèi)生院2017年收支預算情況的總體說明</p>

11、<p>  按照全口徑預算的原則,瑪納斯縣塔西河衛(wèi)生院2017年所有收入和支出均納入部門預算管理。收支總預算175.61萬元。</p><p>  收入預算包括:一般公共預算、預算外資金收入。</p><p>  支出預算包括:社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。</p><p>  二、關于瑪納斯縣塔西河衛(wèi)生院2017年收入預算情況說明<

12、;/p><p>  瑪納斯縣塔西河衛(wèi)生院收入預算165.13萬元,其中:</p><p>  一般公共預算156.93萬元,占95%,比上年增加11.16萬元,主要原因是人員減少變動;</p><p>  預算外收入8.2萬元,占5%,比上年增加0.8萬元,主要原因是收入增加;</p><p>  政府性基金預算未安排, 比上年增加0萬元。 &l

13、t;/p><p>  三、關于瑪納斯縣塔西河衛(wèi)生院2017年支出預算情況說明</p><p>  瑪納斯縣塔西河衛(wèi)生院2017年支出預算165.13萬元,其中:</p><p>  基本支出165.13萬元,占100%,比上年減少10.1萬元,主要原因是人員調出變動。</p><p>  項目支出0元,占0%,與上年預算比較增減0元。</p

14、><p>  四、關于瑪納斯縣塔西河衛(wèi)生院2017年財政撥款收支預算情況的總體說明</p><p>  2017年財政撥款收支總預算156.93萬元。</p><p>  收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款。</p><p>  支出預算包括:社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休12.58萬元,主要用于在職人員的社會保障支出,主要用

15、于在職人員的社會保障支出;醫(yī)療衛(wèi)生支出)144.35萬元,主要用于部門人員經費支出和辦公及業(yè)務醫(yī)療服務支出。</p><p>  五、關于瑪納斯縣塔西河衛(wèi)生院2017年一般公共預算當年撥款情況說明</p><p> ?。ㄒ唬┮话愎妙A算當年撥款規(guī)模變化情況</p><p>  瑪納斯縣塔西河衛(wèi)生院2017年一般公共預算撥款基本支出156.93萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增加1

16、5.92萬元,增加10%。主要原因是:工資調整變動。</p><p> ?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結構情況</p><p>  1. 社會保障和就業(yè)支出(208類)12.58萬元,占8%。</p><p>  2. 醫(yī)療衛(wèi)生支出(210類)144.35萬元,占92%。</p><p> ?。ㄈ┮话愎差A算當年撥款具體使用情況</p&

17、gt;<p>  1. 社會保障和就業(yè)支出(208類)行政事業(yè)單位離退休(05款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(05項)2018年預算數(shù)為15.92萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增加1.77萬元,下降11%,主要原因是:社保調整變動。</p><p>  2. 醫(yī)療衛(wèi)生支出(210類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(03款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(02項)2017年預算數(shù)為144.35萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增加4.3萬元,上降30%,主

18、要原因是:工資調整變動。</p><p>  六、關于瑪納斯縣塔西河衛(wèi)生院2017年一般公共預算基本支出情況說明</p><p>  瑪納斯縣塔西河衛(wèi)生院2017年一般公共預算基本支出156.93萬元,其中:</p><p>  人員經費157.22萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助

19、繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助等。</p><p>  公用經費7.91萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、維修(護)費。</p><p>  七、關于瑪納斯縣塔西河衛(wèi)生院2017年項目支出情況說明:</p><p>  2017年本單位無項目支出,與上年相比無變化。</p><

20、;p>  八、關于瑪納斯縣塔西河衛(wèi)生院2017年一般公共預算“三公”經費預算情況說明</p><p>  瑪納斯縣塔西河衛(wèi)生院2017年“三公”經費財政撥款預算數(shù)為0元,其中:因公出國(境)費0元,公務用車購置0元,公務用車運行費0元,公務接待費0元。</p><p>  2017年“三公”經費財政撥款預算比上年增加(減少)0元,其中:因公出國(境)費0元,公務用車購置費為0,未安排

21、預算。公務用車運行費增加(減少)0元,公務接待費增加(減少)0元。</p><p>  九、關于瑪納斯縣塔西河衛(wèi)生院2017年政府性基金預算撥款情況說明</p><p>  瑪納斯縣塔西河衛(wèi)生院2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,政府性基金預算支出情況表為空表。</p><p>  十、其他重要事項的情況說明</p><p>  

22、(一)機關運行經費情況</p><p>  2017年,瑪納斯縣塔西河衛(wèi)生院無下屬單位,本級為全額撥款事業(yè)單位,機關運行經費財政撥款預算為0元,事業(yè)運行經費財政撥款預算2.4萬元,比上年預算減少1.6萬元,增加67%。主要原因是:運行經費調整。</p><p><b> ?。ǘ┱少徢闆r</b></p><p>  2017年,瑪納斯縣塔西

23、河衛(wèi)生院政府采購預算0元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。</p><p>  2017年度本部門面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額0元,其中:面向小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額0元</p><p> ?。ㄈ﹪匈Y產占用使用情況</p><p>  截至2016年底,瑪納斯縣塔西河衛(wèi)生院占用使用國有資產總體情況為&

24、lt;/p><p>  1.房屋0平方米,價值0元。</p><p>  2.車輛1輛,價值9.63萬元。</p><p>  3.通用設備價值和專用設備價值44.68萬元</p><p>  單價50萬元以上專用設備0臺,總價值0元,單位價值100萬元以上大型設備0 臺(套)。</p><p>  2017年部門預算未安

25、排購置車輛經費(或安排購置車輛經費0萬元),安排購置50萬元以上大型設備0臺,單位價值100萬元以上大型設備0臺。</p><p><b> ?。ㄋ模╊A算績效情況</b></p><p>  2017年度,本年度實行績效管理的項目0個,涉及預算金額0元。具體情況見下表(按項目分別填報):</p><p>  財政支出績效目標申報表</p&

26、gt;<p><b>  (2017年度)</b></p><p><b>  填報單位: </b></p><p> ?。ㄎ澹┢渌枵f明的事項:無</p><p>  第四部分 名詞解釋</p><p>  一、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。</

27、p><p>  二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。</p><p>  三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。</p><p>  四、其他資金:包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入等。</p><p>  五、基本支出:包括人員經費、商品和服務支出(定額)。其中,人員經費包括工資福

28、利支出、對個人和家庭的補助。</p><p>  六、項目支出:部門支出預算的組成部分,是自治區(qū)本級部門為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。</p><p>  七、“三公”經費:指自治區(qū)本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜

29、費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。</p><p>  八、機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。&

30、lt;/p><p>  九、本單位支出功能分類說明。</p><p>  2100302:指鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院經費支出;</p><p>  2080505:指機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。</p><p><b>  瑪納斯塔西河衛(wèi)生院</b></p><p>  2017.01.20</p>

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