巴馬瑤族自治縣政務服務管理辦公室2017年部門預算和三_第1頁
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文檔簡介

1、<p>  巴馬瑤族自治縣政務服務管理辦公室 2017年部門預算及“三公”經費預算編制說明</p><p><b>  目錄</b></p><p>  第一部分:巴馬瑤族自治縣政務服務管理辦公室概況</p><p><b>  一、基本情況</b></p><p><b> 

2、 二、人員構成情況</b></p><p>  第二部分:巴馬瑤族自治縣政務服務管理辦公室2017年部門預算報表</p><p>  表一:部門收支預算總表</p><p>  表二:部門財政撥款支出表(公共財政預算撥款)</p><p>  表三:部門財政撥款支出表(基金預算撥款)</p><p>  表

3、四:部門財政撥款支出表(全口徑分經濟分類科目)</p><p>  表五:部門財政資金安排的“三公”經費預算情況表</p><p><b>  表六:收入預算總表</b></p><p><b>  表七:支出預算總表</b></p><p>  表八:財政撥款收支總表</p><

4、;p>  表九:一般公共預算基本支出表</p><p>  第三部分:巴馬瑤族自治縣政務服務管理辦公室2017 年部門預算及“三公”經費預算報表說明</p><p>  一、2017年收入支出總體情況</p><p>  二、2017年部門財政撥款支出預算情況</p><p>  三、2017 年部門財政資金安排的“三公”經費預算情況&

5、lt;/p><p>  第一部分:巴馬瑤族自治縣政務服務管理辦公室概況</p><p><b>  一、基本情況</b></p><p><b> ?。ㄒ唬﹩挝恍再|</b></p><p>  巴馬瑤族自治縣政務服務管理辦公室(交易局):行政單位。</p><p><b&g

6、t;  (二)機構設置</b></p><p>  巴馬瑤族自治縣政務服務管理辦公室(交易局)是自治縣人民政府辦公室內設部門。內設綜合股、交易股、信息公開股、財務股、監(jiān)督股,下轄巴馬瑤族自治縣政務服務中心、巴馬瑤族自治縣公共資源交易中心。</p><p><b> ?。ㄈ┗韭毮?lt;/b></p><p>  負責政務服務、政務公開

7、和政府信息公開的組織、協(xié)調、監(jiān)督、管理、指導和服務,統(tǒng)籌管理全縣行政審批、公共資源交易、便民服務、行政效能投訴、電子政務、公共服務等工作。</p><p><b>  二、人員構成情況</b></p><p>  本單位人員編制數(shù)18人,其中:行政編制5人,事業(yè)編制7人,臨時聘用人員6人。單位實有人數(shù)17人,其中:行政崗位5人,事業(yè)崗位6人,臨時聘用人員6人。<

8、/p><p>  第二部分:巴馬瑤族自治縣政務服務管理辦公室2017 年部門預算報表</p><p>  表一:部門收支預算總表</p><p>  表二:部門財政撥款支出表(公共財政預算撥款)</p><p>  表三:部門財政撥款支出表(基金預算撥款)</p><p>  說明:政務辦沒有基金預算撥款安排的基本支出和項

9、目支出,故本表無數(shù)據(jù)。</p><p>  表四:部門財政撥款支出表(全口徑分經濟分類科目)</p><p><b>  單位:萬元</b></p><p>  表五:部門財政資金安排的“三公”經費預算情況表</p><p><b>  表六:收入預算總表</b></p><p&

10、gt;<b>  單位:萬元</b></p><p><b>  表七;支出預算總表</b></p><p>  表八:財政撥款收支總表</p><p>  表九:一般公共預算基本支出表</p><p>  第三部分:巴馬瑤族自治縣政務服務管理辦公室2017 年部門預算及“三公”經費預算報表說明&l

11、t;/p><p>  一、2017年收入支出總體情況</p><p> ?。ㄒ唬┦杖腩A算說明。</p><p>  2017 年收入總預算214.11萬元,與上年153.33萬元同比增加60.78萬元,增長39.64%。</p><p>  公共財政預算撥款214.11萬元,與上年146.51同比增加67.6萬元,增長46%。其中,經費撥款214

12、.11萬元。</p><p>  上年結余收入 0萬元,與上年6.82萬元同比減少6.82萬元,同比下降100 %,其中:公共財政預算撥款結轉6.82萬元,同比減少6.82萬元,同比下降100%。</p><p>  (二)支出預算說明。</p><p>  2017年支出總預算214.11萬元,與上年153.33萬元同比增加60.78萬元,增長39.64%。<

13、;/p><p>  1. 按支出功能分類科目劃分,共分為三類,其中:一般公共服務支出科目190.07萬元,占支出總預算88.77%,與上年171.17萬元同比增加18.9萬元,同比增長11.04%。</p><p>  社會保障和就業(yè)支出12.54萬元,占支出總預算5.86%,與上年0萬元同比增加12.54萬元。</p><p>  醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目 3.89

14、萬元,占支出總預算1.82%,與上年2.54萬元同比增加1.35萬元,增長53.15%。</p><p>  住房保障支出科目7.6萬元,占支出總預算3.55 %,與上年4.92萬元同比增加2.68萬元,增長54.47%。</p><p>  2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。</p><p> ?。?)基本支出預算。</p>&

15、lt;p>  基本支出預算123.17萬元,占支出總預算57.53%,與上年68.18萬元同比增加54.99萬元,增長44.65%。</p><p>  其中:工資福利支出預算108.73萬元,占基本支出預算88.28%,與上年57.73萬元同比增加51萬元,增長88.34%。</p><p>  商品和服務支出預算6.83萬元,占基本支出預算5.55 %,與上年5.52同比增加1.

16、31萬元,增長23.73%。</p><p>  對個人和家庭的補助支出預算7.6萬元,占基本支出預算6.17%,與上年4.92萬元同比增加2.68萬元,增長54.47%。</p><p> ?。?)項目支出預算。</p><p>  項目支出預算90.94萬元,占支出總預算42.47%,與上年110.46萬元同比減少19.52萬元,下降17.67%。</p&

17、gt;<p>  商品和服務支出預算90.94萬元,占項目支出預算 100%,與上年110.46萬元同比減少19.52萬元,下降17.67%。</p><p>  二、2017 年部門財政撥款支出預算情況</p><p>  2017 年度財政撥款支出214.11萬元,其中:基本支出</p><p>  123.17萬元,項目支出90.94萬元。<

18、;/p><p>  (一)按支出功能分類科目劃分(表二)</p><p>  1. 一般公共服務支出(201類)支出預算190.07萬元,是政務辦為保障機構正常運行、開展政務公開審批等活動的支出。具體情況如下:</p><p>  政府辦公廳(室)及相關機構事務(201類03款)支出預算190.07萬元,為保障機構正常運行、政務辦公廳事務等 活動的支出。</p&g

19、t;<p>  行政運行(201類03款01項)支出預算77.55萬元,是我單位根據(jù)國家和自治區(qū)統(tǒng)一出臺的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出和按自治區(qū)財政廳制定的分類分檔公用定額標準安排的辦公費、印刷費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。</p><p>  政務公開審批(201類03款06項)支出預算112.52萬元,是用于保障政務中心正常運行和政務辦公用房的 裝修、管理、維護、水電

20、、消防等經費支出。</p><p>  2.社會保障和就業(yè)支出(208類)支出預算12.54萬元。</p><p>  行政事業(yè)單位離退休(208類05款)支出預算12.04萬元。</p><p>  財政對其他社會保險基金的補助(208類27款)支出預算0.51萬元。</p><p>  3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210類)支出預算3.8

21、9萬元。</p><p>  醫(yī)療保障支出(210類11款)支出預算3.89萬元,是政務辦按照國家政策規(guī)定為職工繳納的基本醫(yī)療費支出。</p><p>  行政單位醫(yī)療(210類11款01項)支出預算3.89萬元,是政務辦按照國家政策規(guī)定為職工繳納的人員基本醫(yī)療費支出。</p><p>  4.住房保障支出(221類)支出預算7.6萬元,是我單位按照國家政策規(guī)定為職

22、工計繳的住房公積金支出。</p><p>  住房改革支出(221類02款)支出預算7.6萬元,是我單位按照國家統(tǒng)一規(guī)定的繳存基數(shù)和繳存比例為職工繳納的住房公積金。</p><p>  住房公積金(221類02款01項)支出預算7.6萬元,是我單位按照國家統(tǒng)一規(guī)定的繳存基數(shù)和繳存比例為職工繳納的住房公積金。</p><p> ?。ǘ┌粗С鼋洕诸惪颇縿澐郑ū硭模?

23、lt;/p><p>  1.工資福利支出(301類)支出預算108.73萬元,是單位開支的在職職工的工資、津貼以及繳納的各項社會保險費等。明細如下:</p><p>  基本工資(301類01款)支出預算36.89萬元,按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括職務工資、級別工資、薪級工資;</p><p>  津貼補貼(301類02款)支出預算18.97萬元,按規(guī)定發(fā)放經國家批準的機

24、關事業(yè)單位生活性津貼、工作性津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼等。</p><p>  獎金(301類03款)支出預算1.38萬元,按規(guī)定發(fā)放的機關工作人員年終一次性獎金。</p><p>  社會保障繳費(301類04款)支出預算16.44萬元,按規(guī)定為職工繳納的基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費。</p><p>  績效工資(301類07款)支出預算9.21

25、萬元,支付事業(yè)單位工作人員的績效工資。</p><p>  其他工資福利支出(301類99款)支出預算25.84萬元,用于支付上述項目未包括的人員支出,如臨聘人員工資等。</p><p>  2.商品和服務支出(302類)支出預算97.77萬元,用于單位購買商品和服務的支出(包括用于開標室軟硬件建設、辦公設備購置及網絡租賃費等)。明細如下:</p><p>  辦公

26、費(302類01款)支出預算1.11萬元,支付單位日常的辦公用品、書報雜志等支出。</p><p>  水費(302類05款)支出預算0.41萬元,支付單位辦公樓水費、 污水處理費等支出。</p><p>  電費(302類06款)支出預算0萬元,支付單位辦公樓電費支出。</p><p>  郵電費(302類07款)支出預算0.51萬元,支付單位開支的信函、 郵寄費

27、及電話費、網絡通訊費等。</p><p>  差旅費(302類11款)支出預算2.13萬元,支付單位工作人員出差發(fā)生的城市交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。</p><p>  租賃費(302類14款)支出預算11.94萬元,支付政務中心網絡服務、租賃費等。</p><p>  會議費(302類15款)支出預算0.11萬元,支付單位在會議期間按規(guī)定開支的住宿費

28、、伙食費、交通費、文件印刷費等支出。</p><p>  培訓費(302類16款)支出預算0.21萬元,支付單位按規(guī)定舉辦的各類業(yè)務學習培訓費用。</p><p>  公務接待費(302類17款)支出預算2萬元,支付單位按規(guī)定開支的公務接待費用,主要用于接待自治區(qū)、市級檢查組檢查接待支出、交易中心接待有部分評標專家住宿等開支。</p><p>  勞務費(302類2

29、6款)支出預算0萬元,支付單位按規(guī)定開支聘用人員費用等。</p><p>  委托業(yè)務費(302類27款)支出預算0萬元,支付單位按合理途徑委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。</p><p>  工會經費(302類28款)支出預算1.27萬元,單位按規(guī)定提取的工會經費。</p><p>  福利費(302類29款)支出預算0.07萬元,單位按規(guī)定提取的福利費。&

30、lt;/p><p>  其他商品和服務支出(302類99款)支出預算77.53萬元,支付上述科目未包括的日常公用支出,如單位開支的業(yè)務宣傳經費、其他勞務費、公用經費、開標室軟硬件建設、辦公設備購置等。</p><p>  3.對個人和家庭的補助(303類)支出預算7.6萬元,支付對個人和家庭的補助支出。</p><p>  住房公積金(303類11款)支出預算7.6萬元

31、,支付單位按照國家統(tǒng)一規(guī)定的繳存基數(shù)和繳存比例為職工繳納的住房公積金。</p><p>  4.其他資本性支出(310類)支出預算0萬元,支付單位用于購置固定資產、大型修繕等支出。</p><p>  辦公設備購置(310類02款)支出預算0萬元,支付單位用于購置臺式電腦、筆記本電腦、打印機及辦公家具等支出。</p><p>  大型修繕(310類06款)支出預算0

32、萬元,支付單位建筑物、公共基礎設施等大型修繕的支出。</p><p>  三、2017 年部門財政資金安排的“三公”經費預算情況</p><p>  2017年財政資金安排的“三公”經費支出預算2萬元(全口徑,與上年持平。其中:</p><p>  1.因公出國(境)經費:2017年此項目財政沒有預算安排經費,單位也沒有該項經費支出,與上年相同。</p>

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