原輔料進貨檢查制度_第1頁
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文檔簡介

1、原輔料進貨檢查制度原輔料進貨檢查制度1.目的:規(guī)范物料采購管理程序。2.范圍:本公司所有物料。3.責任:供應部對執(zhí)行和實施本規(guī)程負責。4.內容:4.1采購人員應由授權人擔任。4.2采購員應具備一定藥學專業(yè)知識、熟悉所采購物料的質量標準,了解采購業(yè)務。4.3采購計劃:4.3.1供應部應根據(jù)生產計劃、制定年度、季度、月采購書面計劃。4.3.2列出物料名稱、數(shù)量、規(guī)格、采購時間安排,物料到貨進度。4.3.3合理貯備,庫存余量適宜,不造成積壓。

2、4.3.4說明供貨方供貨能力。4.3.5采購資金預算和估算方式。4.4供應商應經過審計確認為合格供應商。4.5采購人員須嚴格按各種物料的質量標準組織采購。4.6采購的物料應符合相應的質量標準,其包裝不得對物料產生污染或不良影響。文件名稱:原輔料進貨檢查管理規(guī)程版本號:第一版頁碼:第1頁共2頁名目起草人審核人審核人批準人部門倉儲部倉儲部QA部質量副總姓名簽名日期執(zhí)行日期:頒發(fā)部門:QA分發(fā)部門:供應部、QA部、辦公室4.7采購運輸應保證物

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