鹽城市亭湖區(qū)審計局部門預算管理制度_第1頁
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文檔簡介

1、鹽城市亭湖區(qū)信訪局部門預算管理制度第一章總則第一條為加強財務管理,合理有效規(guī)范使用資金,根據(jù)有關財務管理規(guī)定,結合我局工作實際,制定本制度。第二條本制度適用于局機關。第三條局長對財務工作全面負責,但不直接分管財務,督促財務管理制度的貫徹實施,保證財務人員依法行使職權。第四條局機關年度預、決算需經(jīng)局長辦公會批準。第五條財務機構設在局辦公室,負責編制、執(zhí)行局機關預算和財務收支計劃,辦理財務收支事項,監(jiān)督財務收支活動。分管辦公室的局領導、辦公

2、室主任負責協(xié)助局長把好財務審核關。第六條財務主管人員負責制定局機關預算草案和財務收支計劃,組織機關財務管理及會計核算工作,監(jiān)督財務收支活動。第七條財務人員應當認真執(zhí)行財務會計法律、法規(guī)和規(guī)章制度,堅持原則、秉公辦事,保證財務會計資料真實、合法、完整。第二章預算審批管理第八條局機關全部收支活動納入計劃和預算管理。預算年度內(nèi),各科室應編制基本支出項目計劃和估算,經(jīng)分管局領導審批后,由辦公室匯總平衡,經(jīng)局長批準備案,作為實施預算管理控制的依據(jù)

3、。第九條局機關對支出項目實行預算管理。除工資性和常規(guī)支出外,其他支出項目均應事先編制預算申請表,經(jīng)局領導審批后執(zhí)行。辦公室根據(jù)批準的預算組織預算執(zhí)行。特殊情況來不及預先審人因私借款不予辦理。第十九條建立固定資產(chǎn)管理責任制,明確單項資產(chǎn)的責任科室和責任人。堅持定期盤點清查制度,每年年終資產(chǎn)管理人員應組織對局內(nèi)固定資產(chǎn)進行一次全面清查,保證賬賬、賬卡、賬實相符。其他事宜按照規(guī)定執(zhí)行。第五章財務信息管理第二十條實行月度財務收支報告制度。每月初

4、,局辦公室應將上月財務收支情況匯總,報分管局領導、局長審閱。第二十一條實行季度、年度財務情況分析制度。每季度結束后,局辦公室應組織進行財務分析,提出加強和改進財務管理的意見、建議,報分管局領導、局長審閱。第六章內(nèi)部審計監(jiān)督第二十二條實行年度內(nèi)部審計制度。每年由局領導指派相關業(yè)務科室組織有關人員對局機關財務收支的真實性、合法性和效益性進行審計,及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題,促進財務管理水平的提高。第七章附則第二十三條本制度如與國家或上級有關規(guī)

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