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文檔簡介
1、各職能部門的管理制度及崗位職責(zé)財務(wù)部財務(wù)部一、財務(wù)報銷管理制度及實施細(xì)則1、為了規(guī)范本公司的會計核算和財務(wù)行為,嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和《企業(yè)會計制度》,結(jié)合中國建筑技術(shù)集團(tuán)有限公司西南分公司的特點,制定本制度。2、公司與其他單位或個人的一切經(jīng)濟(jì)往來,嚴(yán)格按照《現(xiàn)金管理條例》進(jìn)行收支,凡超過現(xiàn)金支付范圍的(一仟元以上),一律按銀行有關(guān)規(guī)定(支票結(jié)算起點一佰元),通過銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算。3、公司日常業(yè)務(wù)零星開支,需用現(xiàn)金支付的,采取個人代墊和公
2、司預(yù)借兩種方式。采用支票結(jié)算的,采取預(yù)借方式,預(yù)借時應(yīng)先填寫《借款申請單》,填明借款金額及用途,經(jīng)公司總經(jīng)理審閱簽字后,方可辦理借款手續(xù)。4、借出款項原則上本地辦事三日內(nèi)結(jié)清所借款項,外地出差返回一周內(nèi)結(jié)清所借款項。所有借款不允許超過十日。公司員工一律不得公款私借,并做到前款未清,不再借支。5、公司一切經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)生,都要求取得國家統(tǒng)一印制的專用發(fā)票,經(jīng)辦人在索取發(fā)票時,要求對方開具真實、完整的合法發(fā)票,包括公司單位名稱、填制日期、經(jīng)濟(jì)
3、業(yè)務(wù)內(nèi)容(如品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等),填制單位和經(jīng)手人簽名,并加蓋對方單位的財務(wù)專用章。6、經(jīng)辦人須將合法、真實、完整的原始憑證注明用途和簽名,交公司財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核簽字后,報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字,經(jīng)出納人員審核無誤后,方可辦理付款手續(xù)。如發(fā)票上未列明物品,須附賣方提供的所購物品清單。確因工程急需用材料而無法取得相應(yīng)發(fā)票時,可以賣方收據(jù)作為報銷憑證。嚴(yán)禁白條報銷。7、報銷人須在發(fā)票后定明經(jīng)手人、事由、日期。8、報銷人在按公司財務(wù)部
4、的要求填寫《費用報銷單》,粘貼好相應(yīng)的原始單據(jù)后,將單據(jù)交財務(wù)部會計初審。一般員工硬臥四等位經(jīng)濟(jì)艙按實報銷100.00160.00240.005.0010.00注:1、其他交通工具部門負(fù)責(zé)人、一般員工不包括出租車。2、自備車輛不報市內(nèi)交通費。3、上表所列的特區(qū)是指廣州、深圳、珠海、海南。2)住宿費實行包干辦法后,住宿費收據(jù)作為原始憑證,交財務(wù)部備查,無住宿收據(jù)的,住宿減半發(fā)放。市內(nèi)交通費包干使用,出差人員不再憑據(jù)報銷。3)乘坐火車、汽車
5、,在車上過夜六小時以上的或連續(xù)乘車時間超過十小時的可購?fù)P鋪票。4)出差人員乘座飛機(jī)從嚴(yán)控制,部門負(fù)責(zé)和其他員工因工作急需,須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),方可乘座飛機(jī)。不符合規(guī)定而乘座飛機(jī)者,其交通費按火車票價(中鋪)報銷,超支部分自理。5)乘座火車,符合第3)款規(guī)定,而不買臥鋪票,省下的臥鋪票費,按本人實際乘車硬席座位票價折算一定比例發(fā)給。乘座火車慢車和直快列車的,分別按慢車或直快列車硬座座位票價的百分之六十發(fā)給,乘座特快列車的按特快列車硬座座位
6、票價的百分之五十發(fā)給。3、出差人員的伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)1)出差人員的伙食補(bǔ)助不分途中和住宿,每人每天補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為一般地區(qū)40元,深圳、珠海等特區(qū)為60元(按實際出差天數(shù)計算)。2)出差人員在省內(nèi)出差當(dāng)日往返,且自理伙食的;公司人員在本市學(xué)習(xí)、培訓(xùn),且自理伙食的,按5元天報銷誤餐費。4、出差人員經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)繞道探親,其繞道期間一切費用自理,同時按事假扣發(fā)相應(yīng)工資、獎金。5、部門負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理批準(zhǔn),員工外出參加會議,憑會議證明,享受會議伙食、住宿及
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