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文檔簡(jiǎn)介
1、1STARDOPERATINGPROCEDURE操作程序操作程序計(jì)劃外物品的緊急采購計(jì)劃外物品的緊急采購TASKNUMBER任務(wù)號(hào):任務(wù)號(hào):PUR005DEPARTMENT:部門部門采購部DATEISSUED:發(fā)放日期:發(fā)放日期:2008年3月13日PROCESSOWNER:程序負(fù)責(zé)人程序負(fù)責(zé)人:2PROCESS程序程序PROCEDURE步驟MEASURETHESTARD量度標(biāo)準(zhǔn)量度標(biāo)準(zhǔn)1.接受采購申請(qǐng)使用部門發(fā)出緊急采購備忘錄(下稱急
2、購單),由部門總監(jiān)加簽后送交采購部。2.審批處理1.采購主管按照急購單的項(xiàng)目分配工作,安排采購員尋找報(bào)價(jià)。2.采購員報(bào)價(jià)后將價(jià)格寫在加急單上,交給采購主管審批,確定是否先行購進(jìn)。3.實(shí)施采購1.采購部主管把簽署后的加急單交采購員填寫《暫收單》并跟進(jìn)到貨。2.《暫收單》需交收貨部作為收貨憑證。3.所有急購回來的物品、食品,均需由財(cái)務(wù)部屬下的收貨部驗(yàn)收,收貨部核對(duì)其來貨及數(shù)量是否與暫收單內(nèi)容相符。4.收貨部驗(yàn)收后,如所購物品是直撥給使用部門
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