預算審計方案_第1頁
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文檔簡介

1、1預算審計審計方案方案為充分履行審計部門預算審計的職能,促進和規(guī)范本企業(yè)全面預算管理工作,根據(jù)《全面預算管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本企業(yè)實際,制定本方案。一、一、審計對審計對象及范象及范圍本次審計對象為:。審計范圍:2007年1月1日至2007年月日預算執(zhí)行情況。二、二、審計審計內(nèi)容內(nèi)容(一)(一)預算管理算管理檢查檢查1、是否按照規(guī)定成立預算管理委員會,負責預算管理的各項工作;2、是否建立預算管理辦公室,負責預算的編制、調(diào)整及考核工作

2、;3、檢查預算管理部門是否為保證預算的完成制定了相應的制度;(二)(二)預算審批程序批程序檢查檢查1檢查月度、年度及增補預算是否按照規(guī)定的審批流程進行,預算是否先經(jīng)同級預算管理機構(gòu)審核,再提交預算管理委員會審批通過;2檢查相關(guān)資本性預算是否經(jīng)過投資管理委員會審批通過;工資性預算是否經(jīng)過薪酬管理委員會審批通過。(三)(三)預算執(zhí)行情況行情況檢查檢查1檢查本單位成本預算執(zhí)行情況:檢查預算成本是否及時、正確3組長:成員:(二)(二)時間時間安

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