小學2017年預算執(zhí)行情況分析報告_第1頁
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文檔簡介

1、中小學中小學20172017年預算執(zhí)行情況年預算執(zhí)行情況分析報告根據(jù)財政局、教育局關于中小學預算編制的有關文件要求,結合我校實際收支情況,現(xiàn)將2017年預算執(zhí)行有關情況說明如下:一、學校基本情況我校屬農(nóng)村完全小學,現(xiàn)有職教職工13人。其中專任教師13人,現(xiàn)有教學班6個,在校學生75人。二、2017年預算執(zhí)行情況與分析1、各項支出與預算的分析2017年各項支出與標準的分析見下表:序號項目執(zhí)行情況預算標準超支01辦公費16662.88535

2、4.0011308.8802水電費747.00100025303郵電費1626.001296.0033004取暖費4967.0010200.00523305交通費445.001000.0055506差旅費1479.00875.0060407維修費1253.004500.00324708印刷費1409.94500.00909.9409手續(xù)費220.00100.0012010專用材料費1637.701637.711設備購置費743.0010

3、200.00945712勞務費930.002625.001695噴繪更換。(2)打印機老化、打印字符模糊,底灰加重,造成浪費加墨粉和硒鼓的次數(shù)增多。3、專用材料費超支的主要原因:為解決本校教師就餐問題,購置微波爐一臺。(二)其他支出結余的原因在實際生活中,本校師生本著節(jié)約用水用電的原則,水電費的實際支出比計劃結余253元;煤炭價格降了,采暖費也跟著降低,實際支出比計劃結余5233元;勞務費在預算之列的項目中部分工作由本校教師帶領學生在課

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