版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
1、企業(yè)內(nèi)部結(jié)算制度 企業(yè)內(nèi)部結(jié)算制度篇一:集團內(nèi)部結(jié)算管理制度集團內(nèi)部結(jié)算管理制度一、目的加強集團內(nèi)部往來業(yè)務(wù)核算的管理,避免內(nèi)部公司的往來核算不清,適應(yīng)集團財務(wù)管理需求,達到集團報表合并的要求。 二、適用范圍集團及下屬各關(guān)聯(lián)公司間發(fā)生的內(nèi)部往來業(yè)務(wù)。 三、內(nèi)部結(jié)算流程1、各關(guān)聯(lián)公司間發(fā)生往來業(yè)務(wù)時,由付款公司填制集團公司內(nèi)部結(jié)算單(一式,一聯(lián)留存,雙方各一聯(lián)),并將其電子版通過電子郵件發(fā)送給往來公司,進行往來結(jié)算;2、各公司收到往來公
2、司發(fā)送的電子版結(jié)算單后,應(yīng)及時做賬; 3、每個報銷日(周三),各公司財務(wù)負責(zé)人統(tǒng)一回集團,在紙質(zhì)版結(jié)算單上雙方簽字確認;4、各公司應(yīng)在每月結(jié)賬前,完成當(dāng)月對帳工作:① 每月 30 日至次月 1 日,各公司財務(wù)部將與集團內(nèi)部其他公司當(dāng)月的往來明細通過電子郵件發(fā)送;② 各公司在收到往來明細后,應(yīng)及時核對,核對中發(fā)現(xiàn)的錯誤,錯誤方應(yīng)及時糾正。往來對帳工作,應(yīng)在次月票據(jù)號:JDB20XX060001 年月日附件張附件 2:集團財務(wù)管理部 20X
3、X 年 7 月 7 日篇二:內(nèi)部交易結(jié)算業(yè)務(wù)規(guī)定內(nèi)部交易結(jié)算業(yè)務(wù)規(guī)定一. 目的1.規(guī)范集團公司內(nèi)部交易行為,整合集團資源,發(fā)揮各主體協(xié)同作用,降低成本、費用支出,提高集團整體經(jīng)濟效益。2. 明確內(nèi)部交易范圍、定價、核算辦法,提供業(yè)績評價及考核依據(jù)。二. 適用范圍XXXXXXXXX 實業(yè)有限公司及其下屬各單獨核算單位之間的所有內(nèi)部交易業(yè)務(wù)。三. 職責(zé)部門內(nèi)部交易合同管理由運營中心負責(zé);內(nèi)部交易的結(jié)算管理統(tǒng)一由財務(wù)中心負責(zé),其中內(nèi)部交
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 企業(yè)內(nèi)部控制制度
- 企業(yè)內(nèi)部溝通制度
- 企業(yè)內(nèi)部核算制度
- 企業(yè)內(nèi)部審計制度
- 企業(yè)內(nèi)部溝通制度
- 企業(yè)內(nèi)部控制制度論文企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)
- 企業(yè)內(nèi)部資金結(jié)算中心的職能
- 企業(yè)內(nèi)部控制制度芻議
- 企業(yè)內(nèi)部審計制度范本
- 試論企業(yè)內(nèi)部控制制度
- 探討企業(yè)內(nèi)部控制制度
- 淺談企業(yè)內(nèi)部控制制度
- 企業(yè)內(nèi)部審計制度范本
- 企業(yè)內(nèi)部審計制度范本
- 企業(yè)內(nèi)部審計制度 (2)
- 企業(yè)內(nèi)部審計制度研究
- 探討如何優(yōu)化企業(yè)內(nèi)部勞務(wù)結(jié)算體系
- 淺談企業(yè)內(nèi)部控制制度
- 如何設(shè)計企業(yè)內(nèi)部制度
- 企業(yè)內(nèi)部財務(wù)分析制度
評論
0/150
提交評論