鹽山殘疾人聯(lián)合會2017年部門決算信息公開_第1頁
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文檔簡介

1、<p>  鹽山縣殘疾人聯(lián)合會2017年部門決算信息公 開</p><p><b>  目 錄</b></p><p>  第一部分 鹽山縣殘疾人聯(lián)合會部門概況</p><p><b>  一、主要職能</b></p><p><b>  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置</b>

2、;</p><p>  第二部分 2017年度鹽山縣殘疾人聯(lián)合會部門決算表</p><p>  一、收入支出決算總表</p><p><b>  二、收入決算表</b></p><p><b>  三、支出決算表</b></p><p>  四、財政撥款收入支出決算總表&l

3、t;/p><p>  五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表</p><p>  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表</p><p>  七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表</p><p>  八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表 </p><p>  九、“三公”經(jīng)費及相關(guān)信息統(tǒng)計表</p>

4、<p><b>  十、政府采購情況表</b></p><p>  第三部分 鹽山縣殘疾人聯(lián)合會部門決算情況說明</p><p>  一、2017年度收入支出決算總表情況說明</p><p>  二、2017年度收入決算情況說明</p><p>  三、2017年度支出決算情況說明</p>

5、<p>  四、2017年度財政撥款收入支出決算總表情況說明</p><p>  五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明</p><p>  六、2017年度“三公”經(jīng)費支出情況說明</p><p>  七、2017年度政府采購情況說明</p><p>  八、2017年度預(yù)算績效管理工作開展情況說明</p&

6、gt;<p>  九、2017年度其他重要事項情況說明</p><p>  第四部分 名詞解釋</p><p>  第一部分:鹽山縣殘疾人聯(lián)合會部門概況</p><p><b>  一、主要職能</b></p><p>  根據(jù)《鹽山縣政府三定方案》規(guī)定,鹽山縣殘疾人聯(lián)合會的主要職責(zé)是:</p>

7、;<p> ?。ㄒ唬┞犎埣踩艘庖姡从硽埣踩诵枨?,維護(hù)殘疾人利益,為殘疾人服務(wù)。</p><p> ?。ǘ﹫F(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律,履行應(yīng)盡的義務(wù),發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神,自尊、自信、自強(qiáng)、自立,為社會主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。</p><p> ?。ㄈ┖霌P(yáng)人道主義,宣傳殘疾人事業(yè),溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系,動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。</p><

8、;p> ?。ㄋ模╅_展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、用品供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作,協(xié)調(diào)落實對殘疾人的各種優(yōu)惠政策,創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。</p><p> ?。ㄎ澹┏袚?dān)縣政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的具體工作,做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。</p><p>  (六)承擔(dān)縣政府交辦的其他工作。</p><

9、p><b>  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置</b></p><p>  根據(jù)部門決算編報要求,納入我部門 2017年度部門決算編報范圍的單位共 1 個,詳細(xì)情況見下表:</p><p>  第二部分 2017年度鹽山縣殘疾人聯(lián)合會</p><p><b>  部門決算表</b></p><p>  第三部

10、分:鹽山縣殘疾人聯(lián)合會部門決算</p><p><b>  情況說明</b></p><p>  一、2017年度收入支出決算總表情況說明</p><p>  2017年度決算收入總計242.61萬元,決算支出總計242.61萬元 。與2016年相比,增加18.07萬元,增加8.05%。決算收入總計中,含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.64萬元,含事業(yè)基金

11、彌補(bǔ)收支差額0萬元;決算支出總計中,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 35.95萬元。</p><p>  二、2017年度收入決算情況說明</p><p>  本年收入合計231.97萬元,其中:財政撥款收入231.97萬元、事業(yè)收入0萬元、其他收入0萬元。具體情況如下:</p><p> ?。ㄒ唬┴斦芸钍杖?31.97萬元。較 2016年決算增加12.91萬元,增長5.89%,

12、主要原因是項目支出增加; 。</p><p> ?。ǘ┦聵I(yè)收入0萬元。</p><p> ?。ㄈ┢渌杖?萬元。</p><p>  三、2017年度支出決算情況說明</p><p>  本年支出合計206.66萬元,其中:基本支出104.05萬元,與2016年度相比減少12.55萬元,降幅 11%,主要原因是:按照厲行節(jié)約的精神,嚴(yán)格

13、控制了辦公費等相關(guān)支出。</p><p>  四、2017年度財政撥款收入支出決算總表情況說明</p><p>  2017年度財政撥款收入決算總計231.97萬元,與年初預(yù)算相比減少76.15萬元,減少24.71%,主要原因是: 縣級殘疾人就業(yè)保障金收入由縣級財政統(tǒng)籌,沒有列入收入。與2016年度相比增加12.91萬元,增長5.57%,主要原因是上級殘疾人事業(yè)專款項目收入增加。財政撥款支

14、出決算總計206.66萬元,與年初預(yù)算相比減少101.46萬元,減少32.93%,主要原因是縣級殘疾人就業(yè)保障金收入由縣級財政統(tǒng)籌,沒有列入支出,與2016年度相比增加11.46萬元,增長5.87%。原因是上級殘疾人事業(yè)??钪С鲈黾印X斦芸钍杖霙Q算總計中含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 10.64萬元,財政撥款支出總計中含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余35.95萬元。</p><p>  五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款

15、收入支出決算情況說明</p><p> ?。ㄒ唬┴斦芸钍杖胫С鰶Q算與年初預(yù)算數(shù)對比情況</p><p>  2017年度財政撥款收入年初預(yù)算308.12萬元,本年收入決算為231.97萬元,減少76.15萬元,減少25%。主要原因是: 縣級殘疾人就業(yè)保障金收入由縣級財政統(tǒng)籌,沒有列入收入。與2016年收入決算增加12.91萬元,增長5.89%,主要原因是上級殘疾人事業(yè)??铐椖渴杖朐黾樱恢?/p>

16、出年初預(yù)算為308.12萬元,本年支出決算為206.66萬元,占年初預(yù)算的67%。主要原因是部分資金結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。與2016年相比,財政撥款支出增加11.46萬元,增長5.87%。主要原因是項目支出增加 。</p><p> ?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)</p><p>  2017年度財政撥款支出206.66萬元,按功能分類主要用于以下方面: </p>&l

17、t;p>  (三)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明</p><p>  2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出104.05萬元,支出具體情況如下:</p><p>  1、工資福利支出79.18萬元,較2016年決算數(shù)增加1.91萬元,增長2%。 主要原因是政策性增資。</p><p>  2、商品和服務(wù)支出5.87萬元,較2016年決算數(shù)減少7.95萬

18、元,降低58 %。 主要原因是按照厲行節(jié)約的精神,嚴(yán)格控制了辦公費等相關(guān)支出。</p><p>  3、對個人及家庭補(bǔ)助支出19萬元。較2016年決算減少5.76萬元,減少23%,主要是 其他對個人和家庭補(bǔ)助支出減少。</p><p>  4、項目支出0萬元。</p><p>  六、2017年度“三公”經(jīng)費支出情況說明</p><p>  

19、2017年,在做好各項工作的前提下,節(jié)省各項開支,尤其是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費的支出,全年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計2.25萬元,較年初預(yù)算增加1.25 萬元,增長125%,較2016減少0.18萬元,減少7%。近年來,“三公”經(jīng)費支出逐年減少,體現(xiàn)了認(rèn)真落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,管理制度不斷完善,“三公”經(jīng)費支出得到了有效控制,實現(xiàn)了只減不增的目標(biāo)。</p><p>  全年發(fā)生因公出

20、國(境)費用0萬元,發(fā)生因公出國(境)團(tuán)組數(shù)為0,人次數(shù)為0,與年初預(yù)算相比相同,與2016年度相同。主要原因是本部門無因公出國“境”公務(wù)。</p><p>  全年發(fā)生公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費2.25萬元,2017年度購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量1輛,較預(yù)算增加1.25 萬元,增長125%,比2016年決算減少0.03萬元,減少1%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費減少的主要原因是 實行公務(wù)用車改革,切實壓縮公

21、務(wù)用車費用支出,相應(yīng)減少公務(wù)用車運(yùn)行費用支出。</p><p>  全年發(fā)生公務(wù)接待費0萬元,國內(nèi)公務(wù)接待0批次,合計接待 0 人次,較預(yù)算 相同,比2016年決算減少0.15萬元,降 100%。主要原因是 壓縮不必要的公務(wù)接待。</p><p>  七、2017年度政府采購情況說明</p><p>  2017年,政府采購支出0萬元,較年初預(yù)算相同,較2016年

22、相同。</p><p>  八、2017年度我部門預(yù)算績效管理工作開展情況說明</p><p> ?。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況</p><p><b>  1、部門支出績效</b></p><p>  (1)行政運(yùn)轉(zhuǎn)保障??h殘聯(lián)在保障了機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的同時,認(rèn)真履行好部門職能職責(zé)。積極宣傳并貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)殘疾

23、人的方針政策和法律法規(guī);完成省市縣委政府下達(dá)殘疾人民生工程任務(wù),及時完成了機(jī)關(guān)會計核算、預(yù)決算編制等報表的編報等工作。</p><p>  (2)機(jī)關(guān)厲行節(jié)約。</p><p>  鹽山縣殘疾人聯(lián)合會嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定、著力控制“三公”經(jīng)費預(yù)算支出。結(jié)合本單位的工作制定了一系列內(nèi)部管理制度,加強(qiáng)內(nèi)部管理,規(guī)范公務(wù)外出活動,提高行政效率。</p><p>  2、專

24、項預(yù)算項目支出績效。</p><p> ?。?)項目資金管理情況。</p><p>  縣殘聯(lián)嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度,強(qiáng)化項目資金管理和使用。加強(qiáng)項目資金的管理和監(jiān)督,杜絕違規(guī)違法事件的發(fā)生。</p><p> ?。?)績效目標(biāo)完成情況</p><p>  縣殘聯(lián)2017年財政部門預(yù)算,全面保障了機(jī)關(guān)日常正常運(yùn)轉(zhuǎn),認(rèn)真履行好部門職能職責(zé),圓滿完

25、成了縣委、縣政府下達(dá)的各項業(yè)務(wù)目標(biāo)任務(wù)。</p><p>  (四)財務(wù)管理情況。</p><p>  縣殘聯(lián)嚴(yán)格遵守國家省市縣財務(wù)管理法律法規(guī),本著勤儉節(jié)約原則,在嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法律法規(guī)的同時,建立健全內(nèi)部財務(wù)管理制度,制定了《機(jī)關(guān)內(nèi)部財務(wù)制度》、《機(jī)關(guān)內(nèi)部控制制度》、外出報告審批、公務(wù)接待等實施細(xì)則。</p><p> ?。ǘ╊A(yù)算項目績效評價開展情況&l

26、t;/p><p>  縣殘聯(lián)2017 年財政部門預(yù)算,全面保障了機(jī)關(guān)日常正常運(yùn)轉(zhuǎn),認(rèn)真履行好部門職能職責(zé),圓滿完成了省殘聯(lián)、市殘聯(lián)、縣政府下達(dá)的各項業(yè)務(wù)目標(biāo)任務(wù)??h殘聯(lián)按照績效評價的要求對部門預(yù)算支出進(jìn)行了自評,自評得分:100 分。</p><p>  (三)預(yù)算項目績效自評選例</p><p>  殘疾人康復(fù)工作績效目標(biāo)縣逐步實現(xiàn)殘疾人“人人享有基本康復(fù)服務(wù)”,績效

27、指標(biāo)為為殘疾人提供的基本康復(fù)服務(wù)顯效率,2017年根據(jù)中央省級及市級安排的康復(fù)任務(wù),我單位積極與康復(fù)機(jī)構(gòu)合作,落實康復(fù)任務(wù)指標(biāo),17年康復(fù)任務(wù)數(shù)已根據(jù)實際情況圓滿落實,并定期進(jìn)行康復(fù)受訓(xùn)回訪。滿意率80%以上,達(dá)到優(yōu)類評價標(biāo)準(zhǔn)。</p><p> ?。ㄋ模╅_展預(yù)算項目績效評價發(fā)現(xiàn)的主要問題及對策</p><p>  1、問題:項目資金支出周期靠后時,存在下半年集中支付情況。</p&g

28、t;<p>  2.對策:規(guī)范財務(wù)核算,做好預(yù)算支出月度季度計劃,提早安排。</p><p>  九、2017年度其他重要事項情況說明</p><p> ?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況的說明</p><p>  2017年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出5.87萬元,比2016 年減少7.95萬元,減少58%。主要原因: 按照厲行節(jié)約的精神,嚴(yán)格控制了辦公費等相

29、關(guān)支出。</p><p>  (二)政府采購支出情況</p><p>  2017 年度本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。</p><p> ?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況</p><p>  截至2017年 12月31日,本部門共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車0輛;一般執(zhí)法執(zhí)

30、勤用車0輛;特種專業(yè)技術(shù)用1輛,其他車輛0輛,其他車輛主要是0; 單位價值50萬元以大型設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。</p><p><b>  第四部分:名詞解釋</b></p><p> ?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄褐副灸甓葟氖〖壺斦块T取得的財政撥款。</p><p> ?。ǘ┦聵I(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔

31、助活動所取得的收入。如:河北省注冊會計師協(xié)會、河北省注冊資產(chǎn)評估師協(xié)會收取的會費收入等。</p><p> ?。ㄈ┢渌杖耄褐赋柏斦芸钍杖搿薄ⅰ吧霞壯a(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”以外的各項收入。</p><p> ?。ㄋ模┯檬聵I(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出

32、的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。</p><p> ?。ㄎ澹┠瓿踅Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。</p><p>  (六)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。</p><

33、;p> ?。ㄆ撸┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。</p><p> ?。ò耍┗局С觯褐笧楸U蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。</p><p> ?。ň牛╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。</p><p>

34、 ?。ㄊ叭苯?jīng)費:財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。<

35、;/p><p>  (十一)其他交通費用:指單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以外的其他交通費用。主要是機(jī)關(guān)及參公事業(yè)單位發(fā)放的公務(wù)交通補(bǔ)貼等。</p><p> ?。ㄊC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)

36、管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。</p><p> ?。ㄊ┴斦聞?wù):反映財政事務(wù)方面的支出。</p><p> ?。ㄊ模└郯呐_僑事務(wù):反映港澳臺僑事務(wù)方面的支出。</p><p> ?。ㄊ澹┛茖W(xué)技術(shù)管理事務(wù):反映各級政府科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出。</p><p> ?。ㄊ?yīng)用研究:反映在基礎(chǔ)研究成果上,針對某一特定的實際

37、目的或目標(biāo)進(jìn)行的創(chuàng)造性研究工作的支出。</p><p> ?。ㄊ撸┘夹g(shù)研究與開發(fā):反映用于技術(shù)研究與開發(fā)方面的支出。</p><p> ?。ㄊ耍┥鐣茖W(xué):反映用于社會科學(xué)方面的支出。</p><p> ?。ㄊ牛┬姓聵I(yè)單位離退休:反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。</p><p>  (二十)農(nóng)村綜合改革:反映用于農(nóng)村綜合改革方面的

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