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1、其他類礦井重大危險源評估報告上報廉政風險防控圖辦結(jié)1.擅自改動內(nèi)容,制作文書不規(guī)范。2.不及時辦結(jié)。3.未及時送達。風險等級:低1.擅自增加或減少審查條件、程序。2.對申報材料的審核把關(guān)不嚴,對重大質(zhì)疑點,疏忽或故意隱瞞。3.無原因超時辦理。4.故意刁難,附加有償服務或指定中介服務。風險等級:高1.嚴格執(zhí)行文書制作操作規(guī)范。2.落實文書制作限時制。3.加強內(nèi)部監(jiān)管,落實責任追究。責任人:科室科員政務窗口受理人1.量化審查標準,執(zhí)行回避制
2、度。2.實行審批留痕制度。3.定期抽查、集體評議。4.加強紀檢監(jiān)察。5.設立舉報電話、舉報箱和信訪受理。責任人:科室科員審查風險點防控措施受理1.故意刁難申請人。2.不按規(guī)定程序受理。3.無原因超時辦理。4.不能一次告知所需材料。5.不嚴格審查或故意讓虛假資料通過。風險等級:中1.建立受理單制度。2.嚴格履行服務承諾制度,做到首問負責和一次性告知。3.政務公開,明確工作程序、時限等,按照項目核準規(guī)定辦理。4.內(nèi)部監(jiān)督檢查、投訴舉報受理。
3、責任人:政務窗口受理人風險點防控措施申請人提出申請上報、送達風險點防控措施決定風險點防控措施1.強化事后監(jiān)管,發(fā)現(xiàn)并及時糾正審批過程中存在的問題。2.嚴格執(zhí)行責任追究制度。責任人:局長1.擅自改變審查結(jié)論。2.違反程序、違規(guī)越權(quán)審核審批。3.對符合條件的不批準。風險等級:高1.擅自改變審查結(jié)論。2.對申報材料的審核把關(guān)不嚴,對重大質(zhì)疑點,疏忽或故意隱瞞。3.無原因超時辦理。4.故意刁難,附加有償服務或指定中介服務。風險等級:高1實行審批
4、留痕制度。2.定期抽查、集體評議。3.加強紀檢監(jiān)察。4.設立舉報電話、舉報箱和信訪受理。責任人:科室科負責人復審風險點防控措施復核風險點防控措施1.強化事后監(jiān)管,發(fā)現(xiàn)并及時糾正審批過程中存在的問題。2.嚴格執(zhí)行責任追究制度。責任人:分管局長1.擅自改變審核結(jié)論。2.違反程序、違規(guī)越權(quán)審核審批。3.對符合條件的不批準。風險等級:高其他類礦井重大危險源評估報告上報廉政風險防控圖辦結(jié)1.擅自改動內(nèi)容,制作文書不規(guī)范。2.不及時辦結(jié)。3.未及時
5、送達。風險等級:低1.擅自增加或減少審查條件、程序。2.對申報材料的審核把關(guān)不嚴,對重大質(zhì)疑點,疏忽或故意隱瞞。3.無原因超時辦理。4.故意刁難,附加有償服務或指定中介服務。風險等級:高1.嚴格執(zhí)行文書制作操作規(guī)范。2.落實文書制作限時制。3.加強內(nèi)部監(jiān)管,落實責任追究。責任人:科室科員政務窗口受理人1.量化審查標準,執(zhí)行回避制度。2.實行審批留痕制度。3.定期抽查、集體評議。4.加強紀檢監(jiān)察。5.設立舉報電話、舉報箱和信訪受理。責任人
6、:科室科員審查風險點防控措施受理1.故意刁難申請人。2.不按規(guī)定程序受理。3.無原因超時辦理。4.不能一次告知所需材料。5.不嚴格審查或故意讓虛假資料通過。風險等級:中1.建立受理單制度。2.嚴格履行服務承諾制度,做到首問負責和一次性告知。3.政務公開,明確工作程序、時限等,按照項目核準規(guī)定辦理。4.內(nèi)部監(jiān)督檢查、投訴舉報受理。責任人:政務窗口受理人風險點防控措施申請人提出申請上報、送達風險點防控措施決定風險點防控措施1.強化事后監(jiān)管,
7、發(fā)現(xiàn)并及時糾正審批過程中存在的問題。2.嚴格執(zhí)行責任追究制度。責任人:局長1.擅自改變審查結(jié)論。2.違反程序、違規(guī)越權(quán)審核審批。3.對符合條件的不批準。風險等級:高1.擅自改變審查結(jié)論。2.對申報材料的審核把關(guān)不嚴,對重大質(zhì)疑點,疏忽或故意隱瞞。3.無原因超時辦理。4.故意刁難,附加有償服務或指定中介服務。風險等級:高1實行審批留痕制度。2.定期抽查、集體評議。3.加強紀檢監(jiān)察。4.設立舉報電話、舉報箱和信訪受理。責任人:科室科負責人復
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