旅游分公司2011年度經(jīng)營計劃書_第1頁
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文檔簡介

1、旅游分公司2011年度經(jīng)營計劃書在完善公司以經(jīng)理負責制為主要內容的經(jīng)營管理機制的基礎上,充分調動分公司經(jīng)營管理人員積極性,充分挖掘人力資源,物質資源潛力;建立分公司的經(jīng)營目標,以便總公司對下屬分公司的有效監(jiān)控;推動分公司經(jīng)營管理工作逐步向理性、科學、精細和規(guī)范的方向發(fā)展,用科學的指標評價體系替代粗線條的考評;并做好工資二次分配工作。本公司計劃2011年保證原有項目的基礎上,計劃開發(fā)新項目:開發(fā)鹿島或魚島拓展項目和部分娛樂項目招商、飛傘項

2、目、自駕快艇項目(組裝30快艇)、摩托艇俱樂部項目、餐飲船項目、南域游泳場項目等。2011年比2010年毛收入上升10%以上。并定了2011年六大目標方案。資金需求方案, 績效考核辦法方案。一、經(jīng)營思路策略1、在總公司幫助支持下,最大限度的利用總公司閑置固定資產開發(fā)新項目,實現(xiàn)利潤最大化。2、對公司所管轄水面和島嶼享有開發(fā)獨家集中經(jīng)營的管理的職能。3、加大對旅游設施、固定資產投入以總公司扶持、項目資金、自籌資金、融資形式投入等多方面逐步

3、完成。4、員工工資實行上不分頂?shù)娜展べY辦法,采取利潤提成的績效考核二次分配制度。二、六大目標方案1. 利潤目標方案(2011年年度目標期間:2011年4月20日至2011年10月25日)。 計劃原旅游公司項目全年營業(yè)額達85萬以上,新開發(fā)項目10萬元以上。定額正式工人員 人,季節(jié)性工人根據(jù)需要定。原有項目經(jīng)營成本控制在2010年經(jīng)營成本以下,項目開發(fā)除固定資產投入外經(jīng)營成本力爭有利潤最大化。計劃新增項目收入在10萬元以上。(主要

4、以) 2. 安全生產目標:(1).無安全責任事故為目標依據(jù)。(2).船務部以:無責任性商務事故、無工傷事故、無火災、無爆炸事故為目標。(3).對設備:無重大設備事故、無火災、無爆炸事故、無職工因工傷亡事故為目標。(五)、各類人員的工資二次分配系數(shù):1、經(jīng)理 系數(shù):2、副經(jīng)理 系數(shù):3、班長 系數(shù): 4、駕機員

5、 系數(shù): 5、售票員 系數(shù):6、導游員 系數(shù): 五、 發(fā)放原則: 1、月度的二次分配工資分配系數(shù)分1為 元;剛完成經(jīng)濟指標按定額人均 元發(fā)放,超額完成獎勵20%。未完成降低未完成數(shù)的50%。2、按勞分配的原則根據(jù)職工的工作業(yè)績及貢獻的大小,實行多勞多得、少勞少得、不勞不得的原則。3

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