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文檔簡介
1、1 1上海陽旭環(huán)境檢測有限公司 上海陽旭環(huán)境檢測有限公司財務管理制度 財務管理制度第一條、 第一條、 報銷單據(jù)應是符合國家財政稅務部門要求的正式發(fā)票并填寫齊全。具體包括:(1)填制憑證的日期;(2)客戶名稱應填寫“上海陽旭環(huán)境檢測有限公司”字樣;(3)商品名稱應填寫清楚、明了,有具體型號的應要求對方填寫;(4)金額大小寫應相符并填寫清楚,不能改動;(5)單據(jù)必須加蓋對方單位章。財務人員有權(quán)拒絕辦理不符合規(guī)定的報銷單據(jù)。第二條、 第
2、二條、 報銷單據(jù)不得涂改、挖補。發(fā)現(xiàn)報銷單據(jù)有錯誤的,將退回經(jīng)辦人重開或者更正,更正處應加蓋開出單位的公章。第三條、 第三條、 預借款項必須書面寫明借款原因,并附借款的明細表,由部門經(jīng)理簽字后,交財務按照財務制度審核所借款項是否確實需要發(fā)生,預算內(nèi)且單筆金額在 500 元以下的款項由財務經(jīng)理簽字,預算外的款項由財務總監(jiān)簽字方可預借。第四條、 第四條、 臨時借款(包括出差借款)應在費用發(fā)生后一周內(nèi)及時送交財務予以銷
3、帳,多退少補,前款未銷的,不予再次借款。(長期出差在外的人員應該在月底前將一個月的票據(jù)整理好按時寄回公司。)一個月仍沒有報帳的,財務有權(quán)給予一定經(jīng)濟處罰。第五條、 第五條、 經(jīng)辦人領(lǐng)取支票時應在支票領(lǐng)用簿及支票存根上簽字,預先領(lǐng)取支票的應提供收款人全稱及確切金額,否則不予簽發(fā)。原則上應先取得發(fā)票后領(lǐng)用支票,特殊情況領(lǐng)用支票后必須在一周內(nèi)取得發(fā)票到財務部報帳。如果確實金額不能確定,經(jīng)財務經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準,可以開出不填金額的轉(zhuǎn)
4、帳支票(但必須填寫對方單位,并封上上限金額)。3 3第十四條、 第十四條、 固定資產(chǎn)由綜合辦負責統(tǒng)一購買和日常保管、維修、管理。具體規(guī)定參照綜合辦有關(guān)制度。第十五條、 第十五條、 各項費用的領(lǐng)取和報銷均要按公司規(guī)定格式填寫計劃和粘貼憑證,不符合規(guī)定的,財務人員有權(quán)拒絕支付。第十六條、 第十六條、 報銷程序: ? 預算內(nèi)費用、在財務報銷報銷制度上有明確規(guī)定的且單筆金額小于 500 元的現(xiàn)金報銷簽字順序:經(jīng)手人—部門經(jīng)理—會計--財務經(jīng)理—
5、出納;? 預算外費用及特殊情況且單筆金額在 5000 元以下的現(xiàn)金報銷簽字順序:經(jīng)手人—部門經(jīng)理—主管副總經(jīng)理-會計--財務經(jīng)理—財務總監(jiān)—出納。? 預算外費用及特殊情況且單筆金額在 5000 元以上的現(xiàn)金報銷簽字順序:經(jīng)手人—部門經(jīng)理—主管副總經(jīng)理--會計-財務經(jīng)理—財務總監(jiān)-總經(jīng)理—出納。第十七條、 第十七條、 銷售部門實現(xiàn)銷售需開具發(fā)票的,原則上應先取得支票后開具發(fā)票。如須先開具發(fā)票的,應在發(fā)票開具當天交回支票,如不能及時交回支票
6、的,應在當天交回發(fā)票,便于財務部門對發(fā)票的管理。第十八條、 第十八條、 如因業(yè)務需要,必須提前支付對方發(fā)票,按上一條難以操作,則業(yè)務人員 說明原因,并報財務經(jīng)理同意,可以預先拿發(fā)票,但業(yè)務人員將發(fā)票交給客戶時,應要求客戶出具收到發(fā)票的證明。第十九條、 第十九條、 費用報銷時間為:每周二各部門將手續(xù)齊全的報銷憑單交到財務部,周四 下午辦理報銷業(yè)務。第二十條、 第二十條、本制度適用于公司本部和各地辦事處。第二十一條、 第二十一條、本
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