日常費用報銷制度_第1頁
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文檔簡介

1、日常費用報銷制度日常費用報銷制度1、日常費用主要包括、日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品購置費、業(yè)務(wù)招待費、培訓(xùn)費等。在一個預(yù)算期間內(nèi),各項費用的累計支出原則上不得超出預(yù)算。2、費用報銷的一般規(guī)定、費用報銷的一般規(guī)定■遵循“實事求是,準(zhǔn)確無誤”的原則,有明確的發(fā)生原因、費用項目、發(fā)生時間、地點、金額及報銷人、審批人;■報銷的費用項目、報銷標(biāo)準(zhǔn)和報銷審批程序符合企業(yè)制度的規(guī)定;■報銷人取得相應(yīng)的報銷單據(jù)且報銷單據(jù)上

2、面經(jīng)辦人、驗收證明(復(fù)核)人、審批人簽名齊全,報銷單據(jù)所附原始憑證應(yīng)是稅務(wù)機關(guān)認可的合法、完整、有效憑證;■報銷單據(jù)的填寫及原始憑證的黏貼需符合會計工作基本規(guī)范的要求●報銷單據(jù)填寫應(yīng)根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù);嚴(yán)格按單據(jù)要求項目認真寫,注明附件張數(shù),簡述費用內(nèi)容或事由,力求整潔美觀,不得隨意涂改;●報銷單封面與封面后的托紙必須大小一致,各票據(jù)不得突出于封面和托紙之外(票據(jù)過大時應(yīng)按封面大小折疊好);●各票據(jù)應(yīng)均勻貼在報銷單封面后的托紙上,

3、整份報銷單各部分厚度應(yīng)盡量保持一致;●若報銷票據(jù)面積大小相同或相似(如車票等),需有層次序列張貼;●報銷單據(jù)金額、類型相同的(如車票等),應(yīng)盡量張貼在一塊,并按金額大小排列;●報銷票據(jù)在粘貼時,確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額;●報銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;●報銷單各項目應(yīng)填寫完整,大小寫金額一致,并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)有效批準(zhǔn);●有實物的報銷單據(jù)需列出實物明細表并由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名確認,低值易耗品等需入庫的實物單據(jù)還應(yīng)附

4、入庫單;●出租車票據(jù)需注明業(yè)務(wù)發(fā)生時間、起至地點、人物事件等資料,每張出租車票背面需有主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認;●招待費的報銷單據(jù)需注明其招待人員及人數(shù)并附用餐費用水票作為餐費發(fā)票的附件3、費用報銷的一般流程、費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單→須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部門復(fù)核→總經(jīng)理審批→到出納處報銷。4、差旅費報銷差旅費報銷■員工因公出差的必須經(jīng)部門負責(zé)人核準(zhǔn),在規(guī)

5、定的時間、地點、乘坐規(guī)定的交通工具、完成規(guī)定的任務(wù);情況變化需改變地點或延長時間的,需事先報告主管領(lǐng)導(dǎo)同意?!鰡T工出差經(jīng)部門負責(zé)人同意可以預(yù)借差旅費,借款金額及手續(xù)按照《資金管理制度》?!窆潭娫捹M:公司為員工提供工作必須的固定電話,并由公司統(tǒng)一支付話費。員工不應(yīng)在上班期間打私人電話。8、員工、員工教育及培訓(xùn)費教育及培訓(xùn)費■教育及培訓(xùn)費用由公司人事行政部門統(tǒng)一進行預(yù)算、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一安排。■教育及培訓(xùn)費用的使用部門應(yīng)向人事行政部門申報員

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