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文檔簡介
1、120172017年年度企業(yè)所得稅申報表年年度企業(yè)所得稅申報表稅款所屬期間:2017年01月01日至2017年12月31日納稅人名稱:瀘定縣鴻昌種植專業(yè)合作社納稅人識別號:□□□□□□□□□□□□□□□金額單位:元(列至角分)類別行次項目金額1一、營業(yè)收入2減:營業(yè)成本3營業(yè)稅金及附加4銷售費用5管理費用6財務費用7資產(chǎn)減值損失8加:公允價值變動收益9投資收益10二、營業(yè)利潤(123456789)11加:營業(yè)外收入12減:營業(yè)外支出利潤
2、總額計算13三、利潤總額(10+11-12)14加:納稅調(diào)整增加額15減:納稅調(diào)整減少額16其中:不征稅收入17免稅收入18減計收入19減、免稅項目所得20加計扣除21抵扣應納稅所得額22加:境外應稅所得彌補境內(nèi)虧損23納稅調(diào)整后所得(13+14-15+22)24減:彌補以前年度虧損應納稅所得額計算25應納稅所得額(23-24)26稅率(25%)27應納所得稅額(2526)28減:減免所得稅額29減:抵免所得稅額30應納稅額(27-28
3、-29)31加:境外所得應納所得稅額32減:境外所得抵免所得稅額33實際應納所得稅額(30+31-32)34減:本年累計實際已預繳的所得稅額35其中:匯總納稅的總機構分攤預繳的稅額36匯總納稅的總機構財政調(diào)庫預繳的稅額37匯總納稅的總機構所屬分支機構分攤的預繳稅額38合并納稅(母子體制)成員企業(yè)就地預繳比例39合并納稅企業(yè)就地預繳的所得稅額應納稅額計算40本年應補(退)的所得稅額(33-34)41以前年度多繳的所得稅額在本年抵減額附列資
4、料42上年度應繳未繳在本年入庫所得稅額謹聲明:此納稅申報表是根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》、《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》和國家有關稅收規(guī)定填報的,是真實的、可靠的、完整的。法定代表人(簽字):年月日納稅人公章:代理申報中介機構公章:主管稅務機關受理專用章:經(jīng)辦人:會計主管:經(jīng)辦人執(zhí)業(yè)證件號碼:受理人:填表日期:年月日代理申報日期:年月日受理日期:年月日3附表二成本費用明細表填報時間:年月日金額單位:元(列至角分)行次項目金
5、額1一、銷售(營業(yè))成本合計(2+7+12)2(一)主營業(yè)務成本(3+4+5+6)3(1)銷售貨物成本4(2)提供勞務成本5(3)讓渡資產(chǎn)使用權成本6(4)建造合同成本7(二)其他業(yè)務成本(8+9+10+11)8(1)材料銷售成本9(2)代購代銷費用10(3)包裝物出租成本11(4)其他12(三)視同銷售成本(13+14+15)13(1)非貨幣性交易視同銷售成本14(2)貨物、財產(chǎn)、勞務視同銷售成本15(3)其他視同銷售成本16二、營業(yè)
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