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1、120172017年年度企業(yè)所得稅申報(bào)表年年度企業(yè)所得稅申報(bào)表稅款所屬期間:2017年01月01日至2017年12月31日納稅人名稱:瀘定縣鴻昌種植專業(yè)合作社納稅人識(shí)別號(hào):□□□□□□□□□□□□□□□金額單位:元(列至角分)類別行次項(xiàng)目金額1一、營業(yè)收入2減:營業(yè)成本3營業(yè)稅金及附加4銷售費(fèi)用5管理費(fèi)用6財(cái)務(wù)費(fèi)用7資產(chǎn)減值損失8加:公允價(jià)值變動(dòng)收益9投資收益10二、營業(yè)利潤(123456789)11加:營業(yè)外收入12減:營業(yè)外支出利潤
2、總額計(jì)算13三、利潤總額(10+11-12)14加:納稅調(diào)整增加額15減:納稅調(diào)整減少額16其中:不征稅收入17免稅收入18減計(jì)收入19減、免稅項(xiàng)目所得20加計(jì)扣除21抵扣應(yīng)納稅所得額22加:境外應(yīng)稅所得彌補(bǔ)境內(nèi)虧損23納稅調(diào)整后所得(13+14-15+22)24減:彌補(bǔ)以前年度虧損應(yīng)納稅所得額計(jì)算25應(yīng)納稅所得額(23-24)26稅率(25%)27應(yīng)納所得稅額(2526)28減:減免所得稅額29減:抵免所得稅額30應(yīng)納稅額(27-28
3、-29)31加:境外所得應(yīng)納所得稅額32減:境外所得抵免所得稅額33實(shí)際應(yīng)納所得稅額(30+31-32)34減:本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額35其中:匯總納稅的總機(jī)構(gòu)分?jǐn)傤A(yù)繳的稅額36匯總納稅的總機(jī)構(gòu)財(cái)政調(diào)庫預(yù)繳的稅額37匯總納稅的總機(jī)構(gòu)所屬分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偟念A(yù)繳稅額38合并納稅(母子體制)成員企業(yè)就地預(yù)繳比例39合并納稅企業(yè)就地預(yù)繳的所得稅額應(yīng)納稅額計(jì)算40本年應(yīng)補(bǔ)(退)的所得稅額(33-34)41以前年度多繳的所得稅額在本年抵減額附列資
4、料42上年度應(yīng)繳未繳在本年入庫所得稅額謹(jǐn)聲明:此納稅申報(bào)表是根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》、《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》和國家有關(guān)稅收規(guī)定填報(bào)的,是真實(shí)的、可靠的、完整的。法定代表人(簽字):年月日納稅人公章:代理申報(bào)中介機(jī)構(gòu)公章:主管稅務(wù)機(jī)關(guān)受理專用章:經(jīng)辦人:會(huì)計(jì)主管:經(jīng)辦人執(zhí)業(yè)證件號(hào)碼:受理人:填表日期:年月日代理申報(bào)日期:年月日受理日期:年月日3附表二成本費(fèi)用明細(xì)表填報(bào)時(shí)間:年月日金額單位:元(列至角分)行次項(xiàng)目金
5、額1一、銷售(營業(yè))成本合計(jì)(2+7+12)2(一)主營業(yè)務(wù)成本(3+4+5+6)3(1)銷售貨物成本4(2)提供勞務(wù)成本5(3)讓渡資產(chǎn)使用權(quán)成本6(4)建造合同成本7(二)其他業(yè)務(wù)成本(8+9+10+11)8(1)材料銷售成本9(2)代購代銷費(fèi)用10(3)包裝物出租成本11(4)其他12(三)視同銷售成本(13+14+15)13(1)非貨幣性交易視同銷售成本14(2)貨物、財(cái)產(chǎn)、勞務(wù)視同銷售成本15(3)其他視同銷售成本16二、營業(yè)
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