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1、1程序文件資產(chǎn)購置帳務(wù)處理流程資產(chǎn)購置帳務(wù)處理流程年月日起生效文件號編制審核批準(zhǔn)版次1.0日期日期日期共1頁第1頁1目的及適用范圍目的及適用范圍1.1為了保護公司資產(chǎn)的安全,規(guī)范資產(chǎn)購置處理流程,避免資產(chǎn)購置的無序性導(dǎo)致資產(chǎn)積壓、浪費;1.1本程序文件適用于某某公司資產(chǎn)管理工作;1.2本程序文件由某某公司制定,其解釋權(quán)及修改權(quán)屬于;1.3本程序文件從年月日起執(zhí)行;2職責(zé)職責(zé)2.1公司財務(wù)部經(jīng)理負責(zé)整個流程的執(zhí)行,對關(guān)鍵控制點進行監(jiān)控;2
2、.2行政部將根據(jù)相關(guān)部門對資產(chǎn)購置申請的要求進行判斷,能夠進行資產(chǎn)調(diào)配的應(yīng)盡量調(diào)配;2.3公司主管財務(wù)副總將對超出或不在預(yù)算范圍的資產(chǎn)購置要求,視情況進行審批;2.4財務(wù)部將根據(jù)行政部門提供的發(fā)票、驗收單等進行判斷是否付款(根據(jù)公司的資金帳款以及供應(yīng)商提供的信用政策等);3應(yīng)收帳款帳務(wù)處理流程應(yīng)收帳款帳務(wù)處理流程3.1相關(guān)部門根據(jù)本部門的預(yù)算并結(jié)合實際情況向行政部提出資產(chǎn)購置要求;3.2行政部根據(jù)相關(guān)部門提出的資產(chǎn)購置要求判定其是否在預(yù)
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