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文檔簡介
1、隨著資本市場的發(fā)展,國內(nèi)外發(fā)生了多起財務(wù)舞弊案件,內(nèi)部控制信息披露問題走進人們的視野,被廣泛關(guān)注。國內(nèi)外的監(jiān)管機構(gòu)對上市公司內(nèi)部控制信息披露出臺了法律法規(guī),相關(guān)學(xué)者也對此問題開始了研究。內(nèi)部控制信息披露,不僅影響了投資者的投資決策,也影響了公司的發(fā)展前景。上市公司制度建設(shè)的不完善、內(nèi)部控制信息披露動力不足、披露的信息質(zhì)量水平較低,因此在這樣的大環(huán)境下,加快對內(nèi)部控制信息披露的研究很有必要。優(yōu)化內(nèi)控制度和信息披露方式,使整個社會經(jīng)濟向良性
2、方向發(fā)展。對K上市公司的內(nèi)部控制信息披露進行研究,可以完善K公司內(nèi)部控制建設(shè),改善內(nèi)部控制信息披露的質(zhì)量,增強K公司的核心競爭力,提高K公司的市場價值。
本文選取K公司作為案例對象,基于影響內(nèi)部控制信息披露的四個主要理論為基礎(chǔ),分析并整理了K公司近三年的信息披露狀況,指出K公司存在的問題,并提出了改善的建議。具體的研究框架和內(nèi)容如下:
第一章緒論。介紹了本文的研究背景和意義、框架結(jié)構(gòu)和研究方法,為本文的研究勾畫出基本
3、輪廓,通過查閱文獻(xiàn)資料,對國內(nèi)外內(nèi)部控制信息披露的現(xiàn)狀進行綜合評述。第二章理論分析,概括表述了內(nèi)部控制相關(guān)理論。第三章對近幾年我國上市公司總體的內(nèi)控信息披露的現(xiàn)狀進行了分析,并概括了五種影響披露質(zhì)量的因素。第四章對案例研究對象K公司進行了分析,分別從K公司的組織結(jié)構(gòu)、基本業(yè)務(wù)流程等角度出發(fā),研究了K公司內(nèi)部控制信息披露現(xiàn)狀和存在的問題,指出K公司目前存在信息質(zhì)量不高,管理層缺乏披露的意識,忽視了內(nèi)部控制五要素,獨立董事和監(jiān)事會意見匱乏等
4、問題,并分析了其產(chǎn)生的四種問題的原因。第五章針對K公司內(nèi)部控制信息披露存在的問題從信息披露的內(nèi)容、信息披露的方式、優(yōu)化內(nèi)控體系等角度提出改進措施。最后一章對本文的案例研究進行了總結(jié),并提出了研究的不足和展望。
本文以實際案例分析為主,以國內(nèi)外對上市公司內(nèi)部控制信息披露的研究成果為基礎(chǔ),依據(jù)對K公司的研究結(jié)果來分析其內(nèi)部控制信息披露情況,以及存在的問題,并借鑒先進的內(nèi)部控制信息披露經(jīng)驗,立足我國上市公司的現(xiàn)狀,提出改善K公司內(nèi)部
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