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1、1物資采購(gòu)管理效能監(jiān)察自檢自查總結(jié)為認(rèn)真貫徹落實(shí)公司《xxxxxxx》文件精神,加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)工作的管理監(jiān)督,全面規(guī)范物資采購(gòu)行為,按照山東分公司相關(guān)文件要求及工作安排,xxxx公司從采購(gòu)計(jì)劃的審批與執(zhí)行、采購(gòu)合同、采購(gòu)價(jià)格、采購(gòu)結(jié)算、采購(gòu)質(zhì)量、采購(gòu)招標(biāo)、倉(cāng)儲(chǔ)管理等方面對(duì)2011年以來(lái)的物資采購(gòu)工作進(jìn)行了全面自檢自查?,F(xiàn)將自檢自查情況報(bào)告如下:一、物資采購(gòu)計(jì)劃的審批與執(zhí)行管理情況。嚴(yán)格按《物資采購(gòu)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,對(duì)各工程項(xiàng)目的物資
2、采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行了梳理檢查,不存在計(jì)劃不實(shí),擅自擴(kuò)大采購(gòu)品種、數(shù)量等問(wèn)題。對(duì)物資采購(gòu)計(jì)劃的審批程序和各流程、環(huán)節(jié)進(jìn)行了詳細(xì)檢查,沒(méi)發(fā)現(xiàn)越權(quán)采購(gòu)、降低采購(gòu)審批權(quán)限、虛報(bào)計(jì)劃變通采購(gòu)、套取現(xiàn)金等問(wèn)題。應(yīng)集中采購(gòu)的物資,按照上級(jí)公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了集中、合理、規(guī)范采購(gòu),列入上級(jí)公司一、二級(jí)物資采購(gòu)目錄的,按上級(jí)公司物資采購(gòu)部門要求實(shí)施了集中采購(gòu)或授權(quán)后采購(gòu),無(wú)其他違反物資采購(gòu)計(jì)劃審批與執(zhí)行有關(guān)規(guī)定的問(wèn)題。二、物資采購(gòu)合同、采購(gòu)價(jià)格、采購(gòu)結(jié)算、采購(gòu)
3、質(zhì)量管理情況。根據(jù)《合同管理辦法》,對(duì)物資采購(gòu)合同的簽訂權(quán)限和要求進(jìn)行了重新核實(shí),重新檢查了合同的嚴(yán)密性、規(guī)范性和3入庫(kù)驗(yàn)收環(huán)節(jié)進(jìn)行了重新自檢自查,依據(jù)公司與供應(yīng)商簽訂的合同及技術(shù)協(xié)議,對(duì)到貨物資進(jìn)行數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、性能等指標(biāo)的檢驗(yàn)和確認(rèn);二是對(duì)訂貨合同、訂購(gòu)單、質(zhì)量證明、產(chǎn)品合格證、裝箱單等進(jìn)行核實(shí);三是質(zhì)量驗(yàn)收員對(duì)物資外觀及內(nèi)在質(zhì)量的檢驗(yàn),確保到貨物資質(zhì)量符合規(guī)定要求,防止質(zhì)次產(chǎn)品和不符合要求的產(chǎn)品入庫(kù),四是驗(yàn)收后立即出具驗(yàn)收單據(jù)
4、,包括物資的名稱、規(guī)格、供貨單位、驗(yàn)收日期、應(yīng)收數(shù)量、實(shí)收數(shù)量、質(zhì)量情況、驗(yàn)收人等,填寫完畢后,驗(yàn)收人員簽字認(rèn)可。通過(guò)物資管理的自檢自查,既保證了采購(gòu)物資質(zhì)量,又提高了管理水平,為保證公司安全運(yùn)行夯實(shí)了物資基礎(chǔ)。五、存在的問(wèn)題。公司目前沒(méi)有專職的采購(gòu)部門及人員編制,公司采購(gòu)管理部門在安全生產(chǎn)和工程技術(shù)部,距離規(guī)范管理和操作還有差距。公司長(zhǎng)遠(yuǎn)的情況看,規(guī)范化管理還要走一段路程;公司采購(gòu)人員少,事頭多,工作量較大,特別是采購(gòu)政策、法規(guī)性強(qiáng),
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