企業(yè)內(nèi)部審計工作規(guī)定_第1頁
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文檔簡介

1、企業(yè)內(nèi)部審計工作規(guī)定一、總則一、總則1.根據(jù)有關(guān)內(nèi)部審計工作規(guī)定,結(jié)合公司的實際情況制訂本規(guī)定。2.內(nèi)部審計的目的是加強公司及所屬公司的管理和監(jiān)督,維護財經(jīng)法紀,改善經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟效益。3.內(nèi)部審計是在公司總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下,對公司各部門以及公司所屬單位的財務(wù)收支和經(jīng)濟效益等進行監(jiān)督,獨立行使審計職權(quán),對總經(jīng)理負責并報告工作,在業(yè)務(wù)上同時受上級審計計機構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)和地方審計機關(guān)的監(jiān)督。二、內(nèi)部審計的任務(wù)二、內(nèi)部審計的任務(wù)1.主要任務(wù)有:

2、(1)對公司及所屬公司的資金、財產(chǎn)的完整安全進行監(jiān)督審計;(2)對公司及所屬公司的財務(wù)收支計劃、投資和經(jīng)費的預(yù)算,信貸計劃,外匯收支計劃和經(jīng)濟合同的執(zhí)行以及經(jīng)濟效益進行審計監(jiān)督;(3)對公司及所屬公司的會計報表進行審計;(4)對公司及所屬公司的承包經(jīng)營責任的審計評議,配合上級審計機構(gòu)對公司主要領(lǐng)導(dǎo)人及所屬公司的主要領(lǐng)導(dǎo)人的離任經(jīng)濟責任進行審計;(5)對公司及其他所屬各公司基建工程項目的概(預(yù))算的執(zhí)行、建設(shè)成本的真實性和經(jīng)濟效益進行審計

3、;(6)對公司及所屬公司的內(nèi)部控制制度的健全、有效及執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查;(7)對嚴重違反財經(jīng)紀律,侵占國家、公司資產(chǎn),嚴重損失浪費等損害國家、公司利益的行為進行專案審計;(8)貫徹執(zhí)行有關(guān)審計法規(guī),制訂或參與研究本公司及所屬公司有關(guān)的規(guī)章制度。2.辦理公司領(lǐng)導(dǎo)、上級審計機構(gòu)交辦的其他審計事項,以及配合上級審計部門和會計師事務(wù)所對公司及所屬公司進行審計。3.對公司的下列項目,審計部必須會簽(不包括子公司):(1)基建項目;(2)經(jīng)濟合同

4、,包括采購合同;(3)公司的年度會計報表。4.審計部不定時對上述項目的執(zhí)行情況進行抽查。三、職權(quán)三、職權(quán)1.主要職權(quán)。(1)根據(jù)內(nèi)部審計工作的需要,被審計單位應(yīng)按時向?qū)徲嫴繄笏陀嘘P(guān)計劃、預(yù)算、決算報表和文件資料等。(2)檢查實物、憑證、賬冊、有關(guān)文件和資料。(3)參與有關(guān)的會議。到依法追究法律責任。六、附則六、附則本規(guī)定的修訂、補充由審計部報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。附:工程審計管理辦法。工程工程審計審計管理管理辦法為完善和規(guī)范公司的工程審計制

5、度,明確工作流程,根據(jù)上級有關(guān)文件規(guī)定,結(jié)合我公司的情況,特制訂本辦法。一、一、審計審計部工程部工程審計審計工作范工作范圍1.負責貫徹執(zhí)行上級頒發(fā)的有關(guān)工程審計方面的方針、政策、規(guī)定和各處概(預(yù))算定額及取費標準。并結(jié)合我公司的具體情況,制訂必要的補充實施辦法。2.負責本公司及屬下獨立核算、自負盈虧的公司(包括實行獨立核算不自負盈虧的二級公司)所有工程預(yù)、結(jié)算的審計。較大工程的預(yù)、結(jié)算需報有關(guān)部門審定或裁定者,一律由審計部負責對外報批。

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