(集團(tuán))審計(jì)部崗位職責(zé)_第1頁(yè)
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1、審計(jì)部審計(jì)部一、審計(jì)部職責(zé)1、負(fù)責(zé)制定集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度、工作程序,以及集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作制度,編制集團(tuán)年度審計(jì)工作計(jì)劃并組織實(shí)施;2、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)本部及所屬企業(yè)的財(cái)務(wù)收支及其有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同及執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)情況等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。3、根據(jù)干部管理權(quán)限,負(fù)責(zé)對(duì)所屬企業(yè)的分支機(jī)構(gòu)及分、子公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期或任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);4、對(duì)集團(tuán)本部及所屬企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)和意見(jiàn)反饋;5、指導(dǎo)和督促所屬企業(yè)內(nèi)部審

2、計(jì)部門(mén)和人員開(kāi)展審計(jì)工作,并對(duì)其內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量進(jìn)行檢查;6、負(fù)責(zé)按照規(guī)定建立集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)檔案,組織開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)人員的業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn);7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。二、審計(jì)部負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)組織制訂集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度和操作規(guī)程,以及集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作制度,負(fù)責(zé)組織編制集團(tuán)本部年度審計(jì)工作計(jì)劃;審計(jì)項(xiàng)目按規(guī)范要求編制審計(jì)工作底稿;按規(guī)定程序和方法收集、鑒定和整理審計(jì)證據(jù);3、負(fù)責(zé)對(duì)所涉及審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施必要的審計(jì)程序,做到獨(dú)立、客觀、公正,

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