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文檔簡介
1、采購驗收管理制度采購驗收管理制度第1章總則總則第1條目的目的為了規(guī)范企業(yè)采購物資的驗收作業(yè)確保貨物質量特制定本制度。第2條適用范圍適用范圍凡是采購進入企業(yè)的物資均適用本制度。第3條主管部門主管部門貨物的驗收由質量管理部門主導會同倉儲部門、使用部門和采購部共同驗收對收到貨物的數(shù)量和質量進行檢驗。第4條基本要求基本要求1.質量管理部門和相關使用部門對所購貨物的品種、規(guī)格、數(shù)量、質量和其他相關內容進行驗收出具驗收證明。2.對于驗收過程中發(fā)現(xiàn)的
2、異常情況驗收人員應當立即向采購部或有關部門報告采購部或有關部門應查明原因及時處理。貨單”、“采購單”、“合同”等采購文件核對貨物名稱、規(guī)格并清點數(shù)量或過磅、測量重量并將到貨日期及實收數(shù)量填入“訂購單”。2.驗收人員填寫驗收報告單并在上面簽字。第9條急用品驗收急用品驗收緊急貨物到貨后若尚未收到“請購單”。驗收人員應先與采購部核對確認無誤后按收貨作業(yè)辦理。第1010條出具合格驗收報告出具合格驗收報告1.對于經檢驗合格的貨物檢驗人員于外包裝上
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