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1、,中油溢家集團(tuán)財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷管理制度,財(cái)務(wù)部 2016年09月,1,,前 言,在日常工作中,部分員工對(duì)財(cái)務(wù)知識(shí)比較欠缺,對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷流程及報(bào)銷規(guī)定不太了解,出現(xiàn)報(bào)銷單據(jù)不規(guī)范、報(bào)銷內(nèi)容不明確等情況,給公司財(cái)務(wù)部及相關(guān)部門工作帶來不必要困擾。,2,目 錄,3,4,,,,,,先審批后支出原則,誰批準(zhǔn)誰負(fù)原則,手續(xù)完整原則,即時(shí)清結(jié)原則,M1,M2,M4,M3,費(fèi)用報(bào)銷四大原則,4,5,讓我們來看看這幾個(gè)原則分別是什么意思,凡支出項(xiàng)
2、目均需事先申請(qǐng)經(jīng)批準(zhǔn)后才可支出;沒有申請(qǐng)或未經(jīng)批準(zhǔn)的費(fèi)用不得支出。,審核人、批準(zhǔn)人要對(duì)由本人審核、批準(zhǔn)支付的費(fèi)用支出負(fù)責(zé)任。,凡借用公款者,前帳不清、后款不借。,報(bào)銷必須有經(jīng)辦人、規(guī)定各級(jí)審核人及審批人的親筆簽名,財(cái)務(wù)不得受理手續(xù)不全的報(bào)銷單據(jù)。,先審批后支出原則,誰審批誰負(fù)責(zé)原則,即時(shí)清結(jié)原則,手續(xù)完整原則,5,6,目 錄,6,7,借款流程,7,8,審批流程主要是這樣的:,,,,,,,,,,根據(jù)職責(zé)、權(quán)限和相應(yīng)程序?qū)χЦ渡暾?qǐng)進(jìn)行審批。
3、,審核各項(xiàng)手續(xù)是否齊全、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是否合規(guī)、金額計(jì)算是否有誤、報(bào)銷單據(jù)是否合法、有效,是否有預(yù)算。,審核真實(shí)性、合理性審核是否符合合同或協(xié)議資金該不該支付用什么方式支付等。,正確填寫,并自我檢查是否符合合同或協(xié)議、公司制度要求。,8,簽批程序,發(fā)生的所有費(fèi)用開支均須實(shí)行、簽批制度,即:報(bào)銷人(填單)→直接領(lǐng)導(dǎo)(審核)→上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)(簽批)。若中間職位空缺,依序向上追簽。具體程序如下:,9,10,目 錄,10,11,,因公出差的員工必須
4、事先填寫“出差申請(qǐng)單”,注明出差隨同人員、時(shí)間、地點(diǎn)、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司負(fù)責(zé)人審批簽字。出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請(qǐng)單”填寫“借款申請(qǐng)單”,由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),公司負(fù)責(zé)人審批,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后方可借款,原則上前次出差沒有報(bào)銷,本次出差不予借款。凡與原“出差申請(qǐng)單”規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司負(fù)責(zé)人簽
5、署意見后方可報(bào)銷。出差期間發(fā)生的共同費(fèi)用報(bào)銷,報(bào)銷單需有同行人員簽名確認(rèn)。出差人員應(yīng)在回公司后三個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷事宜,根據(jù)差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)填寫“費(fèi)用報(bào)銷單”,后附“出差申請(qǐng)單”,執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷流程。,,差旅費(fèi)報(bào)銷流程,11,12,,住宿費(fèi)報(bào)銷時(shí)必須提供住宿發(fā)票,實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額,差額不予補(bǔ)償,超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由出差人自行承擔(dān)。報(bào)銷天數(shù)按照交通工具出發(fā)時(shí)間到返回時(shí)間計(jì)算,12點(diǎn)之前出發(fā)及12點(diǎn)之后返回按一天計(jì)算,反之則按
6、半天計(jì)算?;锸澈徒煌ㄑa(bǔ)助依據(jù)實(shí)際出差天數(shù)憑相應(yīng)發(fā)票結(jié)算,原則上采用額度內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷形式,特殊情況需要上報(bào)公司負(fù)責(zé)人審批。出差期間招待客戶需要事先經(jīng)公司負(fù)責(zé)人同意后方可報(bào)銷招待費(fèi),回來后補(bǔ)辦招待申請(qǐng)程序。出差期間因公招待客人、其招待費(fèi)已報(bào)銷的,應(yīng)扣除招待當(dāng)天對(duì)應(yīng)的伙食補(bǔ)貼。不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間,否則不予報(bào)銷差旅費(fèi)外并依情節(jié)按照公司《懲罰制度》論處。,,差旅費(fèi)報(bào)銷流程(續(xù)),12,13,辦公費(fèi)報(bào)銷流程,,人事行政部負(fù)責(zé)
7、辦公用品統(tǒng)一采購,填寫購買辦公用品借款單,后附“辦公用品請(qǐng)購申請(qǐng)單”, 執(zhí)行公司借款流程。 人事行政部采購專員在借款之后3個(gè)工作日內(nèi),必須采購?fù)瓿刹⑥k理報(bào)銷事宜,執(zhí)行公司費(fèi)用報(bào)銷流程。辦公用品根據(jù)公司定額按季采購,13,14,業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷流程,,公司級(jí)招待費(fèi)用原則上由行政部統(tǒng)一安排,統(tǒng)一結(jié)算。部門因公需招待時(shí),應(yīng)事先申請(qǐng),經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可招待。進(jìn)行招待申請(qǐng)時(shí)應(yīng)填寫“業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)單”,應(yīng)詳細(xì)注
8、明招待時(shí)間、地點(diǎn)、對(duì)方人員、己方陪同人員等信息。其它非公招待客人一律由個(gè)人承擔(dān)。,14,15,目 錄,15,16,發(fā)票相關(guān)法規(guī)及制度宣講,,1、《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》第二十二條及實(shí)施細(xì)則規(guī)定:不符合規(guī)定的發(fā)票(指開具或取得的發(fā)票應(yīng)經(jīng)而未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)監(jiān)制、偽造,或填寫項(xiàng)目不齊全、內(nèi)容不真實(shí),字跡不清楚,沒有加蓋發(fā)票專用章,作廢以及其他不符合稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的發(fā)票),不得作為財(cái)務(wù)報(bào)銷憑證,任何單位和個(gè)人有權(quán)拒收。2、員工應(yīng)履行的責(zé)任
9、為“財(cái)務(wù)事項(xiàng)發(fā)生后按《票據(jù)管理規(guī)定》索取真實(shí)、合法、有效的票據(jù)”; 3、“報(bào)銷人對(duì)報(bào)銷的費(fèi)用及支付的款項(xiàng)真實(shí)性、合法合規(guī)性、合理性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)”。4、公司全體員工應(yīng)取得真實(shí)、合法的票據(jù)。,16,17,內(nèi)容真實(shí);填寫完整;數(shù)字明晰;蓋章清楚;數(shù)量、單價(jià)的乘積要和金額相符金額的大小寫須一致;單位名稱必須是“XXXX有限公司”,取得發(fā)票注意事項(xiàng),17,18,白條、存根聯(lián)、發(fā)貨聯(lián)、記帳聯(lián)不能作報(bào)銷單據(jù),公務(wù)中因個(gè)人原因違章的罰款
10、單據(jù)不予報(bào)銷.,辦公用品、日用品、裝修材料等須附清單,清單上蓋章必須與發(fā)票上一致。,票據(jù)注意事項(xiàng),18,19,,1.關(guān)于增值稅發(fā)票的取得:公司自用的辦公用品、禮品、汽油票等,不要求必須取得增值稅發(fā)票。2.關(guān)于發(fā)票抬頭:凡提交財(cái)務(wù)的報(bào)銷單據(jù)必須由對(duì)方單位一次性開具,改填、補(bǔ)填的發(fā)票一律不予報(bào)銷。3.關(guān)于發(fā)票丟失:請(qǐng)所有員工妥善保存取得的原始單據(jù),發(fā)生發(fā)票丟失的,無論任何人簽字,財(cái)務(wù)一律不予報(bào)銷。4.關(guān)于發(fā)票替代:不允許任何形式
11、的以辦公用品、出租車票、油票或其他任何發(fā)票替代勞務(wù)費(fèi)、員工補(bǔ)助等行為。,發(fā)票管理,19,20,借支單的填寫,2012 12 15,XXX部,XXXX,XXXX出差,3,000.00,壹仟貳佰元整,經(jīng)理,XXXX,20,21,差旅費(fèi)報(bào)銷單的填寫,XXX,與客戶談業(yè)務(wù),12 11,武昌,深圳,火車,300,1 4,150,600,12 12,12 13,深圳,12 14,武昌,火車,300,補(bǔ)助,20XX X
12、X XX,人民幣壹仟貳佰元整,1,200.00,3,000.00,1800.00,7,XXX部,,由財(cái)務(wù)根據(jù)公司差旅費(fèi)制度核定,21,22,費(fèi)用報(bào)銷單的填寫,XXX,2012 12 15,XX部,5,招待費(fèi),200000,,200000,? 貳 零 零 零 零,22,23,書寫注意事項(xiàng),,,,藍(lán)黑色水筆,“整” 的寫法,“整” 的寫法,必須手工簽字(藍(lán)黑色水筆),不可以使用簽名章(在公
13、司有備案除外)、圓珠筆或鉛筆填寫,中文大寫金額數(shù)字到“元”為止的,在“元”之后,應(yīng)寫“整”(或“正”),在“角”之后可以不寫“整”(或“正”)字。大寫金額數(shù)字有"分"的,"分"后面不得寫"整(或"正")字,23,24,將發(fā)票、收據(jù)整理分類,將車票及發(fā)票一律用膠水整齊粘貼在粘貼單內(nèi),不能使用訂書機(jī),注明張數(shù),金額。交通票據(jù)等小票據(jù)的粘貼范圍以粘貼單大小為界,須緊粘貼
14、單頂界和右界從左往右橫向粘貼。原始票據(jù)必須按不同類別,分門別類進(jìn)行粘貼,不能混合粘貼.票據(jù)有金額的一面朝上。,票據(jù)粘貼時(shí)請(qǐng)注意,24,25,報(bào)銷憑證票據(jù)粘貼方法,票據(jù)較多時(shí),票據(jù)按票面金額、紙張的大小依次從右向左粘貼在粘貼單上。,1,2,3,提示:粘貼好的票據(jù)附于報(bào)銷單據(jù)封面后,3,提示:票據(jù)固定點(diǎn),25,26,報(bào)銷憑證票據(jù)粘貼方法,票據(jù)較少時(shí),票據(jù)按票面金額、紙張的大小依次從左向右粘貼在粘貼單上,也可直接附于報(bào)銷單據(jù)后。,1,
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