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文檔簡介
1、公司出差及差旅費管理制度公司出差及差旅費管理制度第一章第一章總則總則為規(guī)范公司出差行為,提高工作效率,加強差旅費及有關(guān)費用開支的控制管理,特制定本制度。第二章第二章出差流程出差流程1.出差申請與報告1.1根據(jù)部門工作目標或業(yè)務(wù)需求,由部門經(jīng)理或分管主管視具體情況確認出差人和出差期限,并依照程序核定。1.2被委派出差人應(yīng)填寫《出差申請單》,《出差申請單》必須詳細填寫出差地點、出差時間、出差路線、事由、計劃及出差費用預算等內(nèi)容,并依照程序找
2、對應(yīng)主管核定并簽字確認后方可出差,否則出差費用一律不予報銷。1.3主管對出差申請進行審批時,除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進行審核外,還應(yīng)對其所提出的出差費用預算進行合理性測算。1.4將《出差申請單》送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到,出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到,特殊原因不來公司的必須有部門經(jīng)理批準并報行政部備案。1.5出差返回時間(以車票、機票上的到達時間為準)在中
3、午12點以前的要來公司報到;出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)部門經(jīng)理批準并報行政部后可不來公司報到。1.6出差后須按《出差申請單》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。出差人員出差期間需每天向部門主管報告工作進展及下一步工作計劃安排。1.7出差途中生病、遇意外或因工作實際,需要延長差旅時間的,應(yīng)打電話向公司請示,不得因私事或借故延長出差時間,否則其差旅費不予報銷。1.8出差人員返回后均需提報《出差報告》,出差報告中需
4、將本次出差的任務(wù)完成情況(包括出差目的達成情況、費用支出情況等內(nèi)容)做詳細說明,同時該報告也是出差費用報銷的依據(jù)之一。1.9《出差報告》的審核及審批流程同《出差申請單》。要,要求限時抵達目的地且不具備選擇經(jīng)濟艙位的條件下而必須升艙的,必須報經(jīng)當事人所在部門經(jīng)理和分管副總批準,經(jīng)同意后方可升艙。3.3票務(wù)訂購3.3.1員工出差所需的飛機票、火車票由行政分部委派專人負責統(tǒng)一訂購,出差員工選定行程及交通工具的種類、班次后,以郵件形式通知人事行
5、政中心專項負責人,并電話告知;3.3.2行政分部專項負責人應(yīng)在接到相關(guān)郵件后,嚴格按照郵件內(nèi)所述行程、車次或航班要求,及時使用公司指定賬戶訂票,并應(yīng)就購票過程中出現(xiàn)的信息變更等問題及時與出差員工進行溝通。由公司指定賬戶產(chǎn)生的返點、贈品或其他優(yōu)惠福利均屬公司所有。3.4自駕出差規(guī)定3.4.1自駕車出差范圍應(yīng)小于500公里,超過500公里則不允許自己駕車出差,若遇重大或緊急事件需自駕車超過500公里,必須由主管副總審批。3.4.2燃油費補助
6、:汽油價格以公司所在地現(xiàn)行市價為準,自駕車里程數(shù)按照列車時刻表上所列里程數(shù)計算,往返路程按列車時刻表中里程數(shù)2倍計算。報銷燃油費補助應(yīng)填寫差旅費報銷單,寫明報銷出差起止地點及相應(yīng)里程附報銷單相應(yīng)金額的正規(guī)燃油發(fā)票。油耗標準表:汽車排量耗油標準1.3L以下(含1.3L)8升每百公里1.3L~1.8L10升每百公里1.8L以上(含1.8L)12升每百公里即:燃油費補助=往返里程數(shù)油耗標準當?shù)仄蛢r3.4.3路橋費:出差范圍內(nèi)的路橋費根據(jù)發(fā)票
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