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文檔簡介
1、商業(yè)銀行的迅速發(fā)展,在業(yè)務(wù)領(lǐng)域的創(chuàng)新拓展和新的分支機構(gòu)的增設(shè)均在加速,內(nèi)部管理無法及時跟進和匹配,導(dǎo)致管理出現(xiàn)疏漏、流程環(huán)節(jié)存在瑕疵、內(nèi)外部風(fēng)險識別不足、業(yè)務(wù)操作與外部監(jiān)管要求偏離等情況的發(fā)生。這就對銀行內(nèi)部審計部門的運營效率、執(zhí)行結(jié)果和效能發(fā)揮提出了極高的要求;而我國商業(yè)銀行內(nèi)部審計的發(fā)展速度遠低于銀行其他業(yè)務(wù)發(fā)展的平均速度。因此,我國商業(yè)銀行,特別是國有商業(yè)銀行更應(yīng)該重視內(nèi)部審計在現(xiàn)代商業(yè)銀行中的地位和作用。
本文從國有商
2、業(yè)銀行中比較重視內(nèi)部審計發(fā)展的中國建設(shè)銀行入手,從建設(shè)銀行內(nèi)部審計的發(fā)展沿革開始,介紹了其內(nèi)部審計的組織架構(gòu)、開發(fā)的相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)、現(xiàn)行的審計程序、專業(yè)化建設(shè)細節(jié)、系統(tǒng)自評估程序以及近年來取得的審計成果等具體發(fā)展現(xiàn)狀及其特點。文章就建設(shè)銀行內(nèi)部審計存在的問題從非現(xiàn)場審計系統(tǒng)、審計半徑、審計資源共享、審計質(zhì)量控制、審計體制等方面進校了展開分析,并細致挖掘了其中的原因。最后,本文針對上述方面存在的問題給出了改進業(yè)務(wù)系統(tǒng)、括展審計范圍、充分利用
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