財務(wù)與各部門對接工作流程01_第1頁
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文檔簡介

1、財務(wù)與各部門對接工作流程財務(wù)與各部門對接工作流程目的:為明確各部門與財務(wù)之間的對接責(zé)任,提高工作效率,特制定本辦法職責(zé):在各部門工作過程中的責(zé)任目的:更有效的開展工作,落實責(zé)任,提高工作效率1.發(fā)貨部發(fā)貨部人員:負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的質(zhì)檢、入庫、出庫、退回并辦理相關(guān)手續(xù)。根據(jù)業(yè)務(wù)部訂單開具銷售單及發(fā)貨單,貨物出貨后記賬聯(lián)給財務(wù)以便財務(wù)作銷售賬務(wù)處理.2.與采購人員的對接采購人員:采購人員按照申請單確定采購的數(shù)量單價金額.以及最遲采購日期.要根據(jù)庫

2、存做到每票采購都有稅票的跟進(jìn)。財務(wù)部要監(jiān)督采購的買價,價格如有變動說明原因.采購部應(yīng)當(dāng)提供供應(yīng)商的相關(guān)對賬信息以方便賬務(wù)方面核對。請購人填寫采購申請單并由生產(chǎn)廠長簽字,總經(jīng)理審批后,倉庫保管員收貨時根據(jù)送貨清單清點貨物后開具驗收單三聯(lián),采購各崗定人1)領(lǐng)料:各車間從倉庫領(lǐng)材料及配件,與庫管員辦理領(lǐng)料單并簽名,購買配件由采購員2日內(nèi)主責(zé)配合庫管補辦入庫出庫領(lǐng)用手續(xù)。2)流轉(zhuǎn):各車間從上一工序收料在領(lǐng)料單和月報表上簽字,領(lǐng)料單交由庫管,月報

3、車間月底上交財務(wù)核算存檔,半成品轉(zhuǎn)到下一部門時依次辦理3)統(tǒng)計:車間對各工段每日結(jié)存、領(lǐng)料、生產(chǎn)、廢品,交統(tǒng)計員銜接對查各車間損耗及原因,上報總經(jīng)理,并且做好月報登記,并于月底匯總完結(jié),將生產(chǎn)統(tǒng)計報表于1號上交財務(wù),最遲3號交,以免影響工資核算。指定負(fù)責(zé)人做周報,周會時上報,會后交由財務(wù)。4)廢品管理:各車間產(chǎn)生的廢品歸位整理,適當(dāng)時間辦理退庫手續(xù)交有庫管集中管理。以上是加強本企業(yè)管理的基本流程,各部門主管認(rèn)真配合,以利于加強本部的管理

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