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1、本文格式為 本文格式為 Word 版,下載可任意編輯 版,下載可任意編輯— 1 —水利局財務管理規(guī)章制度 水利局財務管理規(guī)章制度 3 篇水利局財務管理規(guī)章制度篇 1 為認真貫徹落實中央八項規(guī)定的要求,進一步加強財務管理,確保各類資金安全、高效使用,依據《會計法》 、 《事業(yè)單位會計制度》和《事業(yè)單位財務制度》 、 《黨政機關厲行儉約反對浪費條例》 、 《黨政機關國內公務接待管理規(guī)定》等國家有關法規(guī)和省市近期相關規(guī)定,在原有財務管理制度基
2、礎上制定本制度。局屬各財務獨立單位參照本制度執(zhí)行。 一、機關財務管理 1.嚴格執(zhí)行集體領導與個人分工相結合和副職分管、正職監(jiān)管的財務管理制度。對重大財務問題和大額度資金使用事項,堅持“集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定〞的原則。 2.各類財政撥款、上級部門撥付的各類資金等各項收入,統(tǒng)一由財審科監(jiān)視和管理,嚴禁帳外設帳和私設小金庫。 3.行政事業(yè)性收費及預算外資金,嚴格依照國家有關政策進行收支管理,并執(zhí)行收支兩條線規(guī)定。 4.
3、資金使用實行一支筆審批制度,由相關科室提出用款計劃、分管領導審查簽字、財審科審核、主管財務領導審批后執(zhí)行。局內所有開支發(fā)票,務必由經辦人簽字、承辦科室負責人審查、財審科長審核、分管領導審批、主要領本文格式為 本文格式為 Word 版,下載可任意編輯 版,下載可任意編輯— 3 —3.差旅費報銷嚴格執(zhí)行《張掖市市級黨政機關和事業(yè)單位差旅費管理方法》 。工作人員出差,費用從公務卡額度中支付,杜絕預借差旅費現象。 4.出差人員在返回單位 10
4、 個工作日內報銷,特別狀況可適當延長,但最長不得超過 15 個工作日。 5.嚴格差旅費報銷程序。出差人員持所在科室負責人簽字確認的差旅費報銷單,報財審科登記確認出差天數后,經財審科長審核簽字。金額超過 500 元以上的須經分管領導簽字、主管財務領導審批后,方可辦理報銷手續(xù)。 6.下鄉(xiāng)補助由科室每月集中制表、經科長確認、分管領導審簽后報銷,不得跨月超期報銷。司駕人員差費、車輛維修費、油料費、停車費、過路費、下鄉(xiāng)補助等每月報銷一次,超期
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