財政局財務管理制度_第1頁
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文檔簡介

1、1財政局政局財務財務管理制度管理制度為加強單位財務管理與監(jiān)督,建立健全內(nèi)部控制制度,合理控制經(jīng)費支出、提高經(jīng)費使用效益,根據(jù)《會計基礎管理規(guī)范》和《事業(yè)單位會計制度》及上級機關事業(yè)單位財務管理等有關財務規(guī)定,結(jié)合我單位實際,制定本制度。收入管理收入管理全面足額管理單位預算收入,嚴格按規(guī)定做好財政補助收入、上級補助收入、撥入??罴捌渌杖氲馁~務核算;各項收費必須嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的收費范圍和標準,使用符合規(guī)定的合法票據(jù),統(tǒng)一核算,統(tǒng)一管理,

2、實行收支兩條線,嚴禁私設“小金庫”、公款私存等違法亂紀行為。經(jīng)費經(jīng)費支出管理支出管理一、報賬要求報帳內(nèi)容必須符合有關財經(jīng)法規(guī)、票據(jù)管理辦法的規(guī)定和要求,項目真實完整,用途清楚,時間準確,摘要簡明,大小寫人民幣金額相符;經(jīng)辦人簽名,處(室)負責人簽名、單位分管領導及單位主要領導簽名審批等手續(xù)齊全。二、支出標準及日常管理(一)公務費支出:包括單位日常辦公費、印刷費、水電費、差旅費、勞務費、租賃費、物業(yè)管理費、一般材料購置和日常維修等。3公務

3、接待費報銷憑證應當包括派出單位公函、公務I接待審批單、財務票據(jù)和接待清單等。(詳見青發(fā)([2014]4號)文)5、差旅費支出:各處室要合理安排出差人數(shù),充分利用通訊、通信工具,盡量壓縮差旅費的支出。要嚴格出差審批程序,中層干部出差,須經(jīng)局長批準,一般干部出差須經(jīng)各處室負責人批準,并嚴格執(zhí)行《青島市黃島區(qū)區(qū)直機關差旅費管理辦法(試行)的通知》。6、交通費支出:指車輛租用費、燃料費、維修費、保險費、過路過橋費等。車輛租用費用報銷應附租用合同

4、及發(fā)票;車輛燃料費按局辦公室統(tǒng)一要求報銷;車輛維修費支出應附修理廠家的正式發(fā)票和機動車維修審批單,以及修理廠家的維修明細結(jié)算清單,由局辦公室統(tǒng)一報銷;過路過橋費報銷應附票據(jù)、車輛使用申請單報銷;車輛保險應附保險發(fā)票、車輛保險合同、青島開發(fā)區(qū)公務用車定點保險確認單報銷(車輛保險須到我區(qū)公務用車定點保險的保險公司投保)。7、修繕費支出:各部門零星維修由辦公室統(tǒng)一安排,并附發(fā)票、維修明細及審計報告報銷。8、辦公設備購置支出:辦公設備、辦公家具

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