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文檔簡介
1、文件號程序文件生產供應商評審流程版次編制生產作業(yè)中心審核批準共1頁第1頁日期日期日期生效日期1.目的及適用范圍:1.1.為了規(guī)范西北實業(yè)更好地對公司的供應商進行管理降低采購成本,提高公司效益,特制定本流程。1.2.本流程適用于西北實業(yè)生產作業(yè)中心。1.3.本流程由公司生產作業(yè)中心負責擬定,其解釋權及修改權生產作業(yè)中心。1.4.本流程從2001年月日起執(zhí)行。2.職責:2.1.本流程總責任人為生產副總。2.2.生產副總主要負責召集公司各部門
2、相關人員,召開供應商評審會,組織擬定公司生產物資采購機構和供應商政策。2.3.采購部經理負責根據(jù)公司產品結構,結合供應商檔案和市場新供應商信息,寫出供應商分析報告。2.4.財務部經理組織人員對供應商分析報告進行預審。2.5.總裁負責對供應商評審會議做出的采購結構和供應商政策的結論,簽署批準執(zhí)行意見。2.6.采購部經理和財務部經理負責通知相關人員執(zhí)行批準后的采購結構及供應商政策。3.供應商評審流程:.3.1.根據(jù)公司產品結構要求,采購部經
3、理負責組織人員了解市場供應商信息,結合原有的供應商檔案,撰寫供應商分析報告,提交財務部預審。3.2.財務部經理負責組織人員,根據(jù)所掌握的供應商情況對分析報告進行預審,提出財務部意見。3.3.生產副總負責召集總裁、采購部、財務部、技術管理部檢測室等相關部門人員,召開供應商評審會,就生產物資采購結構和供應商政策進行討論,并形成一致意見。3.4.總裁在《供應商評審表》、《采購結構表》和《供應商政策執(zhí)行通知書》上簽批,正式發(fā)布執(zhí)行。3.5.采購
4、部經理負責通知采購員和供應商遵照執(zhí)行。財務部經理通知財務人員遵照執(zhí)行。3.6.供應商評審每半年進行一次。4.附錄:《供應商分析報告》《供應商評審表》《采購結構表》《供應商政策執(zhí)行通知書》文件號程序文件生產供應商評審流程版次編制生產作業(yè)中心審核批準共1頁第1頁日期日期日期生效日期1.目的及適用范圍:1.1.為了規(guī)范西北實業(yè)更好地對公司的供應商進行管理降低采購成本,提高公司效益,特制定本流程。1.2.本流程適用于西北實業(yè)生產作業(yè)中心。1.3
5、.本流程由公司生產作業(yè)中心負責擬定,其解釋權及修改權生產作業(yè)中心。1.4.本流程從2001年月日起執(zhí)行。2.職責:2.1.本流程總責任人為生產副總。2.2.生產副總主要負責召集公司各部門相關人員,召開供應商評審會,組織擬定公司生產物資采購機構和供應商政策。2.3.采購部經理負責根據(jù)公司產品結構,結合供應商檔案和市場新供應商信息,寫出供應商分析報告。2.4.財務部經理組織人員對供應商分析報告進行預審。2.5.總裁負責對供應商評審會議做出的
6、采購結構和供應商政策的結論,簽署批準執(zhí)行意見。2.6.采購部經理和財務部經理負責通知相關人員執(zhí)行批準后的采購結構及供應商政策。3.供應商評審流程:.3.1.根據(jù)公司產品結構要求,采購部經理負責組織人員了解市場供應商信息,結合原有的供應商檔案,撰寫供應商分析報告,提交財務部預審。3.2.財務部經理負責組織人員,根據(jù)所掌握的供應商情況對分析報告進行預審,提出財務部意見。3.3.生產副總負責召集總裁、采購部、財務部、技術管理部檢測室等相關部門
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