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1、廣州東凌糧油股份有限公司內(nèi)部審計制度廣州東凌糧油股份有限公司內(nèi)部審計制度(經(jīng)2007年8月22日召開的公司第三屆董事會第十八次會議審議通過,經(jīng)2009年10月24日第四屆董事會第十一次會議修訂,經(jīng)2014年3月13日召開的公司第五屆董事會第二十六次會議修訂)目錄第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章總則..................................................2內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)和人員......
2、..............................2審計機(jī)構(gòu)的工作內(nèi)容和職責(zé)..............................3內(nèi)部審計權(quán)限..........................................4內(nèi)部審計工作程序......................................5獎罰................................................
3、..6附則..................................................717廣州東凌糧油股份有限公司內(nèi)部審計制度第三章第三章審計審計機(jī)構(gòu)的工作職責(zé)和構(gòu)的工作職責(zé)和內(nèi)容第十一條公司審計部應(yīng)履行以下主要職責(zé):1.對公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)、控股子公司及具有重大影響的參股公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進(jìn)行檢查和評估;2.對公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)、控股子公司及具有重大影響的參股公司的會計資料及其他有關(guān)經(jīng)
4、濟(jì)資料,以及所反映的財務(wù)收支及有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進(jìn)行審計,包括但不限于財務(wù)報告、業(yè)績快報、自愿披露的預(yù)測性財務(wù)信息等;3.協(xié)助公司其他部門共同建立健全反舞弊機(jī)制,確定反舞弊的重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要內(nèi)容,并在內(nèi)部審計過程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為;第十二條根據(jù)本公司實際情況,公司審計部工作主要內(nèi)容如下:1.按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和董事會的要求,起草公司內(nèi)部審計制度和辦法;2.向董事會報送審計工作計劃、
5、審計報告、統(tǒng)計報表等資料、并向董事會提供內(nèi)部審計年度工作報告;3.4.5.6.7.8.9.制訂年度審計計劃和各項具體審計計劃;檢查公司貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章制度情況;評價公司內(nèi)部控制的健全性和有效性,并檢查內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況;檢查公司財務(wù)會計信息的真實性及正確性;對公司的財務(wù)收支及與其有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動情況進(jìn)行審計;跟蹤監(jiān)督募集資金使用情況并每季度向董事會報告;對公司年度預(yù)算編制及執(zhí)行情況進(jìn)行審計;10.檢查公司經(jīng)濟(jì)合同簽
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